Оксана41 писав:Дорогие коллеги подскажите как исправить в программе 1с8-3 остатки материалов на 201 счете красным по сумме и количестве на 01.01.2017 года. Старый бухгалтер уволилась. Годовой отчет уже сдан. Ручными проводками в январе 2017 года делаю ничего не получается. Подскажите какие проводки нужно провести? Зараннее спасибо.
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Із закритої теми
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
А Вы можете посмотреть куда были списаны эти "красные" запасы предидущим бухгалтером и сделать такую же корректирующую запись(в корреспонденции с тем счетом, на который они были списаны).svetabez писав:Я делала ДТ 902 КТ 281.Оксана41 писав:Подскажите ручные проводки
-
- Высший разум
- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
Не поняла, уточнитеУчетчица писав:А Вы можете посмотреть куда были списаны эти "красные" запасы предидущим бухгалтером и сделать такую же корректирующую запись(в корреспонденции с тем счетом, на который они были списаны).svetabez писав:Я делала ДТ 902 КТ 281.Оксана41 писав:Подскажите ручные проводки
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Я имела в виду, что запасы бывают всякие: могли и на 92-й, и на 94-й.svetabez писав:Не поняла, уточнитеУчетчица писав:А Вы можете посмотреть куда были списаны эти "красные" запасы предидущим бухгалтером и сделать такую же корректирующую запись(в корреспонденции с тем счетом, на который они были списаны).svetabez писав: Я делала ДТ 902 КТ 281.
Но если это производство(как пишет человек), то Вы правы. Хотя посмотреть, как эти хвосты возникли не мешает.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
Часто возникают чисто в самой программе бяки, если вовремя было просто перепровести доки, то минуса убрались. Или же в самой программе надо в настройках поставить запрет на минусовые остаткиУчетчица писав:Я имела в виду, что запасы бывают всякие: могли и на 92-й, и на 94-й.svetabez писав:Не поняла, уточнитеУчетчица писав: А Вы можете посмотреть куда были списаны эти "красные" запасы предидущим бухгалтером и сделать такую же корректирующую запись(в корреспонденции с тем счетом, на который они были списаны).
Но если это производство(как пишет человек), то Вы правы. Хотя посмотреть, как эти хвосты возникли не мешает.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
Доброго дня!!!
Така ситуація:
05.07.2017 виникла передплата в звязку з поверненням товару покупцю.
Покупец хоче закрити цією передплатою старі рахунки за 26.06.2017.
Як мені перенести цю передплату на ті рахунки в 1с підприємство торгівля для України?
так щоб виписка йшла по дням по банку і перша подія по ПДВ не змінилася?
Така ситуація:
05.07.2017 виникла передплата в звязку з поверненням товару покупцю.
Покупец хоче закрити цією передплатою старі рахунки за 26.06.2017.
Як мені перенести цю передплату на ті рахунки в 1с підприємство торгівля для України?
так щоб виписка йшла по дням по банку і перша подія по ПДВ не змінилася?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Попробуйте корректировка долга, там перенесете с одного счета на другойСнежынка писав:Доброго дня!!!
Така ситуація:
05.07.2017 виникла передплата в звязку з поверненням товару покупцю.
Покупец хоче закрити цією передплатою старі рахунки за 26.06.2017.
Як мені перенести цю передплату на ті рахунки в 1с підприємство торгівля для України?
так щоб виписка йшла по дням по банку і перша подія по ПДВ не змінилася?