Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
miapchik
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 29 серпня 2018, 16:49
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 23 рази

Повідомлення miapchik »

sa писав:не могу ввести начальный остаток по 39-му счету(расх будущих периодов)
не показывеает 39-й в списке предлагаемых прочих счетов
Хочь убей? Редакция 2.0, Бухгалтерия. Где подвох?
Если еще не нашли #smile3# , то
Находите 39 счет -- два раза по нему щелкаете -- открывается окно, где указан Раздел учета "Прочие счета бу" -- нажимаем на стрелочку и из Списка выбираем наш 39 счет "РБП" -- и уже ТУТ создать документ ввода.
Во как все сложно #g_mad#

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Все расходы при покупке товара, а это суточные(авансовый отчет), диз. топливо(вимога-накладна) привязываю к товару и отношу на 281 счет. При реализации эти расходы не списываются на себестоимость. Что делаю не так? Помогите.

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

tyss писав:Все расходы при покупке товара, а это суточные(авансовый отчет), диз. топливо(вимога-накладна) привязываю к товару и отношу на 281 счет. При реализации эти расходы не списываются на себестоимость. Что делаю не так? Помогите.
Как именно вы это делаете?

Sancho Panza
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 613
З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 341 раз

Повідомлення Sancho Panza »

tyss писав:Все расходы при покупке товара, а это суточные(авансовый отчет), диз. топливо(вимога-накладна) привязываю к товару и отношу на 281 счет. При реализации эти расходы не списываются на себестоимость. Что делаю не так? Помогите.
Нормально це робиться доком "надходження додаткових витрат".
А от іншими, сумніваюсь що можна зробити.
Також правильно було б транспортно-заготівельні витрати збирати на окремому субрахунку 2801 (для товарів) та 200 для сировини (2091 в деяких конфігураціях 1С). В кінці місяця ТЗВ доком "закриття місяця" списуються у витрати на 902 пропорційно реалізованим товарам, та на 231 пропорційно вартості сировини переданої на виробництво готової продукції.

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

В данном случае рекомендуется следующую методику

1. При помощи документа «Авансовый отчет» отразить поступление товаров от подотчетного лица и взаиморасчеты с поставщиком по дополнительных расходам на приобретение.
2. При помощи документа «Поступление доп. расходов» отразить дополнительные расходы , относящиеся на себестоимость приобретенных товаров. В поле «Документ партии» следует выбрать партиеобразующий документ (в данном случае «Авансовый отчет»).

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Всем СПАСИБО за помощь! Не знаю, что бы я без Вас делала.

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Подскажите делаю ручную проводку по начислению налога на прибыль : Дт 98 Кт 6413- 45 тыс. И программа ее не видит!! Не пойму в чем дело. открываю ОБС там все без изменений !!! нет 98-го счета вообще
и нет 6413!! Что делаю не так проводка от
31.12.2018 проверилв уже сто раз

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Енни писав:Подскажите делаю ручную проводку по начислению налога на прибыль : Дт 98 Кт 6413- 45 тыс. И программа ее не видит!! Не пойму в чем дело. открываю ОБС там все без изменений !!! нет 98-го счета вообще
и нет 6413!! Что делаю не так проводка от
31.12.2018 проверилв уже сто раз
Зробіть проведення через документ Розрахунки за податком на прибуток

lsk.bukh@gmail.com
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 03 квітня 2018, 15:58

Повідомлення lsk.bukh@gmail.com »

Добрый день, подскажите пожалуйста что не заполнено., если после начисления зарплаты , при создании отчета по есв в регламентированых отчетах не заполняется талица 6.Она там просто пустая. На форуме сказали что нужно заполнить в начислении зарплаты вкладку ВЗНОСЫ, Но сейчас же нет удержаний, а вкладка ВЗНОСЫ ФОТ у меня заполнена. Что нужно сделать? работников по фирме много и вбивать в ручную не хочется. Но чтобы через личный кабинет сдать, нужно сбросить в xml .

miapchik
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 29 серпня 2018, 16:49
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 23 рази

Повідомлення miapchik »

Для lsk.bukh@gmail.com
Должна быть заполнена закладка Взносы ФОТ.
Проверьте еще так: когда нажимаете кнопку проводок ДтКт - на первой закладке проводки, а дальше регистры - они заполнены? В данном случае по ЕСВ?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”