Добрий день, підкажіть будь ласка як розукомплектувати основний засіб в 1с? Прийшов комбайн в комплекті з жаткою, по документах 1 шт., тобто у видатковій один товар. Тепер хочемо продати лише жатку, комбайн залишається на основних засобах. Як оформити вибуття лише жатки? Завчасно дякую за допомогу.
Нужно основное средство "Комбайн в комплекте" снять с учёта при помощи документа "Подготовка к передаче ОС". Затем оформить документ "Оприходование товаров" в корреспонденции со счётом полученным в "Подготовка к передаче ОС", на который списалась остаточная стоимость.
В "Оприходование товаров" указать две номенклатуры: "Комбайн" и "Жатка". Затем жатку продать, в комбайн ввести в эксплуатацию на новое ОС "Комбайн".
Добрий день, підкажіть будь ласка як розукомплектувати основний засіб в 1с? Прийшов комбайн в комплекті з жаткою, по документах 1 шт., тобто у видатковій один товар. Тепер хочемо продати лише жатку, комбайн залишається на основних засобах. Як оформити вибуття лише жатки? Завчасно дякую за допомогу.
Нужно основное средство "Комбайн в комплекте" снять с учёта при помощи документа "Подготовка к передаче ОС". Затем оформить документ "Оприходование товаров" в корреспонденции со счётом полученным в "Подготовка к передаче ОС", на который списалась остаточная стоимость.
В "Оприходование товаров" указать две номенклатуры: "Комбайн" и "Жатка". Затем жатку продать, в комбайн ввести в эксплуатацию на новое ОС "Комбайн".
В мене цей комбайн взагалі був введений як введення залишків, нараховувалась амортизація. А як його оприбуткувати знову, хто продавець? Чесно я заплутався.
1. Снимаем ОС
2. За счет суммы снятого ОС делаем оприходование (контрагент не нужен) двух номенклатур.
3. Одну номенклатуру продаём, вторую вводим в эксплуатацию документом "Ввод в эксплуатацию ОС"
Итого: было ОС "Комбайн в сборе" с остаточной стоимостью 1 млн грн., а стало ОС "Комбайн" с первоначальной стоимостью 0,7 млн. грн.
0,3 млн грн. это себестоимость проданной жатки.
Всё это делается текущей датой. Отменять введённые ранее ОС не нужно.
1. Снимаем ОС
2. За счет суммы снятого ОС делаем оприходование (контрагент не нужен) двух номенклатур.
3. Одну номенклатуру продаём, вторую вводим в эксплуатацию документом "Ввод в эксплуатацию ОС"
Итого: было ОС "Комбайн в сборе" с остаточной стоимостью 1 млн грн., а стало ОС "Комбайн" с первоначальной стоимостью 0,7 млн. грн.
0,3 млн грн. это себестоимость проданной жатки.
Всё это делается текущей датой. Отменять введённые ранее ОС не нужно.
А жатку как продать? Я продаю ОС документом "передача ОС", документ не проводится потому что жатка не введенна в эксплуатацию.
1. Снимаем ОС
2. За счет суммы снятого ОС делаем оприходование (контрагент не нужен) двух номенклатур.
3. Одну номенклатуру продаём, вторую вводим в эксплуатацию документом "Ввод в эксплуатацию ОС"
Итого: было ОС "Комбайн в сборе" с остаточной стоимостью 1 млн грн., а стало ОС "Комбайн" с первоначальной стоимостью 0,7 млн. грн.
0,3 млн грн. это себестоимость проданной жатки.
Всё это делается текущей датой. Отменять введённые ранее ОС не нужно.
А жатку как продать? Я продаю ОС документом "передача ОС", документ не проводится потому что жатка не введенна в эксплуатацию.
Перш ніж задати слідуюче питання ,Вам би пасувало хотя би раз подякувати One за змістовні відповіді
1. Снимаем ОС
2. За счет суммы снятого ОС делаем оприходование (контрагент не нужен) двух номенклатур.
3. Одну номенклатуру продаём, вторую вводим в эксплуатацию документом "Ввод в эксплуатацию ОС"
Итого: было ОС "Комбайн в сборе" с остаточной стоимостью 1 млн грн., а стало ОС "Комбайн" с первоначальной стоимостью 0,7 млн. грн.
0,3 млн грн. это себестоимость проданной жатки.
Всё это делается текущей датой. Отменять введённые ранее ОС не нужно.
А жатку как продать? Я продаю ОС документом "передача ОС", документ не проводится потому что жатка не введенна в эксплуатацию.
Перш ніж задати слідуюче питання ,Вам би пасувало хотя би раз подякувати One за змістовні відповіді
Вибачте за мою неуважність, але я в розпачі, знайомі бухгалтери перший раз чують про розукомлектування основних засобів, а я хочу розібратись сам у всьому але не виходить.
Есть документ "Подготовка к передаче ОС" и "Передача ОС".
Передача ОС это по сути реализация, в вашем случае он не нужен.
Сделайте первый шаг: создайте, заполните и проведите документ "Подготовка к передаче ОС". Если что не понятно, пишите, прилагайте скрины документа и скрины его проводок.
Доброго дня!
Можливо хтось зможе допомогти. Програма 1С 8.3, конфігурація УТП 1.2.69.2. Виникла помилка під час зимових проблем з електроенергією та декількох аварійних вимкнень комп’ютерів. Програма некоректно виводить сальдо в звітах «Обороти рахунку» по рахункам розрахунків з контрагентами – 631 та 361. Причому невірна сума виникає виникає, якщо ставити в налаштуваннях звіту групування «за період звіту», якщо ж виставити групування «по місяцям», то помилки не виникає. Звіт «Оборотно-сальдова відомість» формується корректно у всіх випадках.
Перевірка фізичної цілісності бази через з допомогою файлу «chdbfl.exe» помилок не виявляє, тестування та виправлетння бази через конфігуратор також не допомагає.
Дякую!
Відповідь знайшов сам. В останній конфігурації даний звіт некоректний. Закинув з версії 1.2.68 і все запрацювало.
Програма 1С 8,2 бухгалтерія
настав час для податкових різниць. У мене будуть подат. різниці по аморт. ОС.
От коли відкриваю відомість по аморт в бух. обліку нарахування йдуть
а от коли відомість аморт по подат. обліку без змін.
Перевірила 4 кв-ли за 2022 без змін в подат. обліку.
Мені треба нарах. аморт. з 2023.
Що треба зробити щоб нараховувалась аморт а под. обліку?