Уважаемые бухгалтера помогите развязать ребус связанный с документом Надходження товарів і послуг". 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Вот например в 1С 7.7, я в карточке самой услуги ставил раскладку бухгалтерских счетов, эта услуга попадала в документ "услуги сторонних организаций", там формировалась проводка Дт84 Кт631 , а затем в конце месяца при закрытии проводка Кт92 Дт84.
В 1с 8.2 в карточке я вижу что данную раскладку, также можно в конкретной услуге настоить, а именно "Номенклатура", "Услуга" "Рахунки", "Настроїти рахунки обліку". Я это настроить могу в каждой услуге, а использовать не получаеться. У меня получаеться проводить документ только таким образом:
заполняю графу "Номенклатура" конкретной услугой, затем графы практически все графы документа "Кількість", "Ціна", ........, "Рахунок вітрат" ставлю например 92, ........, затем есть графа " Субконто 1" где проставляется подразделения, "Субконто 2" в котором выход на "Административные расходы" и через них на счет 84, далее "Податкове призначення" ставим хоз деятельность. Возникает вопрос зачем, чтобы провести документ, в одном документе указывать два раза раскладку Дт84 Кт631 и далее Дт92 Кт84, а именно когда мы в документе в номенклатуре ставим услугу, в самой услуге уже есть нужная раскладка бух. счетов, и далее мы эту раскладку фактически опять ставим заполняя графы документа, тоесть образно говоря как-бы это назвать в "ручную". Надеюсь, что вопрос задал не сильно запутано.
Сменщик писав:Уважаемые бухгалтера помогите развязать ребус связанный с документом Надходження товарів і послуг". 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Вот например в 1С 7.7, я в карточке самой услуги ставил раскладку бухгалтерских счетов, эта услуга попадала в документ "услуги сторонних организаций", там формировалась проводка Дт84 Кт631 , а затем в конце месяца при закрытии проводка Кт92 Дт 84 """""""""""""
Заполните в : Операции_Регистр сведений _ Счета учета номенклатуры(Рахунки номенклатури) . Например . Номенклатура-Услуга1 . счет учета 92, Подразделение, статья затрат . (какая надо), соответственно налоговые назначения. Ок. После этого д-т "Поступление..." будет автоматом подтягивать счета и формировать проводки Дт.84 Кт.631.
Дт 92 Кт.84
Дт.6442 Кт 631 ( если есть НДС)
Счета 8-го класса выбираются и фиксируются в Статье затрат !!!!
Данный регистр можно заполнить для всей номенклатуры по группам, наменованию, складу и пр.... Чтобы каждый раз при вводе нового элемента номенклатуры не прописывать счета его учета, достаточно внести названин папки и прописать для нее правила учета ( например Услуги, Товары, материалы ) и т.д. #smile3#
Сменщик писав:Уважаемые бухгалтера помогите развязать ребус связанный с документом Надходження товарів і послуг". 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Вот например в 1С 7.7, я в карточке самой услуги ставил раскладку бухгалтерских счетов, эта услуга попадала в документ "услуги сторонних организаций", там формировалась проводка Дт84 Кт631 , а затем в конце месяца при закрытии проводка Кт92 Дт 84 """""""""""""
Заполните в : Операции_Регистр сведений _ Счета учета номенклатуры(Рахунки номенклатури) . Например . Номенклатура-Услуга1 . счет учета 84, статья затрат . (какая надо), соответственно налоговые назначения. Ок. После этого д-т "Поступление..." будет автоматом подтягивать счета и формировать проводку Дт.84 Кт.631.
Данный регистр можно заполнить для всей номенклатуры по группам, наменованию, складу и пр.... Чтобы каждый раз при вводе нового элемента номенклатуры не прописывать счета его учета, достаточно внести названин папки и прописать для нее правила учета ( например Услуги, Товары, материалы ) и т.д. #smile3#
Может я неправильно проблему изложил, но проблема не в этом, я зайти в "Рахунки номенклатури" могу и так как вы описали и по другому, как я описал в посте выше и настроить там раскладку счетов для "Услуги" таким образом:
Дт84 Кт631
Дт92 Кт84
и могу "Податкове призначення" для каждой услуги проставить и т.д. Но затем чтобы провелся конкретный документ "Надходження товарів и послуг" я выбираю соответствующую услугу, внутри карточки которой я уже разложил нужные мне счета бухучета и налоговое назначение, а затем я ище и в форме документа выставляю счет 92, а в графе "субконто 2" выбираю 84 счет чтоб провёлся документ, получаеться какбы двойная работа, я и в самой услуге раскладку счетов зделал и в документе туже раскладку дублирую иначе документ не проводиться. Что-то тут не так.
Сменщик писав:Уважаемые бухгалтера помогите развязать ребус связанный с документом Надходження товарів і послуг". 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Вот например в 1С 7.7, я в карточке самой услуги ставил раскладку бухгалтерских счетов, эта услуга попадала в документ "услуги сторонних организаций", там формировалась проводка Дт84 Кт631 , а затем в конце месяца при закрытии проводка Кт92 Дт84.
В 1с 8.2 в карточке я вижу что данную раскладку, также можно в конкретной услуге настоить, а именно "Номенклатура", "Услуга" "Рахунки", "Настроїти рахунки обліку". Я это настроить могу в каждой услуге, а использовать не получаеться. У меня получаеться проводить документ только таким образом:
заполняю графу "Номенклатура" конкретной услугой, затем графы практически все графы документа "Кількість", "Ціна", ........, "Рахунок вітрат" ставлю например 92, ........, затем есть графа " Субконто 1" где проставляется подразделения, "Субконто 2" в котором выход на "Административные расходы" и через них на счет 84, далее "Податкове призначення" ставим хоз деятельность. Возникает вопрос зачем, чтобы провести документ, в одном документе указывать два раза раскладку Дт84 Кт631 и далее Дт92 Кт84, а именно когда мы в документе в номенклатуре ставим услугу, в самой услуге уже есть нужная раскладка бух. счетов, и далее мы эту раскладку фактически опять ставим заполняя графы документа, тоесть образно говоря как-бы это назвать в "ручную". Надеюсь, что вопрос задал не сильно запутано.
Сменщик писав:Уважаемые бухгалтера помогите развязать ребус связанный с документом Надходження товарів і послуг". 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Вот например в 1С 7.7, я в карточке самой услуги ставил раскладку бухгалтерских счетов, эта услуга попадала в документ "услуги сторонних организаций", там формировалась проводка Дт84 Кт631 , а затем в конце месяца при закрытии проводка Кт92 Дт 84 """""""""""""
Заполните в : Операции_Регистр сведений _ Счета учета номенклатуры(Рахунки номенклатури) . Например . Номенклатура-Услуга1 . счет учета 92, Подразделение, статья затрат . (какая надо), соответственно налоговые назначения. Ок. После этого д-т "Поступление..." будет автоматом подтягивать счета и формировать проводки Дт.84 Кт.631.
Дт 92 Кт.84
Дт.6442 Кт 631 ( если есть НДС)
Счета 8-го класса выбираются и фиксируются в Статье затрат !!!!
Данный регистр можно заполнить для всей номенклатуры по группам, наменованию, складу и пр.... Чтобы каждый раз при вводе нового элемента номенклатуры не прописывать счета его учета, достаточно внести названин папки и прописать для нее правила учета ( например Услуги, Товары, материалы ) и т.д. #smile3#
Спасибо, вы были совершенно правы, я ошибся в "Рахунках номенклатури". Ошибка была в том, что нужно в самом верхнем окошке рахунок ставить счета класа 9, ну например 92, а затем ставить статьи затрат, где расписан переход с 84 на 92 счет и статья налоговой декларации, а я ставил счет 84 вначале, а потом статьи затрат. Сейчас все перебью.
Сменщик писав:Уважаемые бухгалтера помогите развязать ребус связанный с документом Надходження товарів і послуг". 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Вот например в 1С 7.7, я в карточке самой услуги ставил раскладку бухгалтерских счетов, эта услуга попадала в документ "услуги сторонних организаций", там формировалась проводка Дт84 Кт631 , а затем в конце месяца при закрытии проводка Кт92 Дт84.
В 1с 8.2 в карточке я вижу что данную раскладку, также можно в конкретной услуге настоить, а именно "Номенклатура", "Услуга" "Рахунки", "Настроїти рахунки обліку". Я это настроить могу в каждой услуге, а использовать не получаеться. У меня получаеться проводить документ только таким образом:
заполняю графу "Номенклатура" конкретной услугой, затем графы практически все графы документа "Кількість", "Ціна", ........, "Рахунок вітрат" ставлю например 92, ........, затем есть графа " Субконто 1" где проставляется подразделения, "Субконто 2" в котором выход на "Административные расходы" и через них на счет 84, далее "Податкове призначення" ставим хоз деятельность. Возникает вопрос зачем, чтобы провести документ, в одном документе указывать два раза раскладку Дт84 Кт631 и далее Дт92 Кт84, а именно когда мы в документе в номенклатуре ставим услугу, в самой услуге уже есть нужная раскладка бух. счетов, и далее мы эту раскладку фактически опять ставим заполняя графы документа, тоесть образно говоря как-бы это назвать в "ручную". Надеюсь, что вопрос задал не сильно запутано.
Подскажите пожалуста создаю документ приход материаллов, все поля заполнены, провожу документ мне пишет "запись не правильная: вид субконто "договора" не доступен для этой записи. Регистр бухгалтерии Журнал проводок(бух учет) номер строки:3" посмотрела уже этот регистр бухгалтерии ничего не нахожу, как исправить эту ошибку, помогите
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Подскажите пожалуста создаю документ приход материаллов, все поля заполнены, провожу документ мне пишет "запись не правильная: вид субконто "договора" не доступен для этой записи. Регистр бухгалтерии Журнал проводок(бух учет) номер строки:3" посмотрела уже этот регистр бухгалтерии ничего не нахожу, как исправить эту ошибку, помогите
Проверьте, что указано в документе в реквизитах "Счет учета расчетов с контрагентами", "Счет учета расчетов по авансам".
Скорее всего, там где-то указан неправильный счет, в том смысле, что у указанного счета нет аналитики по договорам.
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Подскажите пожалуста создаю документ приход материаллов, все поля заполнены, провожу документ мне пишет "запись не правильная: вид субконто "договора" не доступен для этой записи. Регистр бухгалтерии Журнал проводок(бух учет) номер строки:3" посмотрела уже этот регистр бухгалтерии ничего не нахожу, как исправить эту ошибку, помогите
Проверьте, что указано в документе в реквизитах "Счет учета расчетов с контрагентами", "Счет учета расчетов по авансам".
Скорее всего, там где-то указан неправильный счет, в том смысле, что у указанного счета нет аналитики по договорам.
Если имеете ввиду посмотреть в плане счетов то там в счетах 361 и 631 указано субконто "договора" или где посмотреть?