Версия программы 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540). Уважаемые бухгалтера у меня такой вопрос по списанию расходов на периодические издания. Я хотел бы, чтобы проходили следующие проводки:
Дт39 Кт311
Дт 84 Кт39
Дт92 Кт84
Я в 1С 7.7 делал проплату в банковской выписке, а закрывал ручной операцией. Возможно в 1С 8.2 есть возможность как-то документами автоматизировать этот процесс?
Вопрос по автоматизации в 1С 8.2 работы с бух счетом 39 (списание расходов на периодическое издание)
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Я нашел в 8-ке "Витрати майбутніх періодів", то что на ссылке на то что сделано в моей конфигурации похоже очень слегка и если в моей конфигурации просто создать по тому принципу расходы будущих периодов и закрыть месяц, то ничего не произойдет Я нашел на форуме очень старую тему, которая касалась подобного вопроса( правда уже потерял ее и не могу найти) и по ее вариациям сделал следующее: в отделе "Витрати майбутніх періодів" была вбита строка "основная деятельность подписка на периодические издания" со счетом 92 и аналитикой 84 счета, я создал новый документ в этом разделе с 39 счетом и с аналитикой "Витрати майбутніх періодів", которая выходит на первый документ. Этот второй документ я использовал в отделе "Номенклатура" при создании услуги по подписке. Затем я использовал новую услугу для создания "Надходження товарів і послуг" со счетом 39 и аналитикой "Витрати майбутніх періодів". Закрыл месяц. В результате оно мне гоняет с 39 на 631 причем как-то в дебете 39 сумма проходит два раза. Пока результат ноль и вариантов в голове нет
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 43 рази
Все так только нужно еще сделать проводку в ручную Дт39 Кт 631Сменщик писав:Я нашел в 8-ке "Витрати майбутніх періодів", то что на ссылке на то что сделано в моей конфигурации похоже очень слегка и если в моей конфигурации просто создать по тому принципу расходы будущих периодов и закрыть месяц, то ничего не произойдет Я нашел на форуме очень старую тему, которая касалась подобного вопроса( правда уже потерял ее и не могу найти) и по ее вариациям сделал следующее: в отделе "Витрати майбутніх періодів" была вбита строка "основная деятельность подписка на периодические издания" со счетом 92 и аналитикой 84 счета, я создал новый документ в этом разделе с 39 счетом и с аналитикой "Витрати майбутніх періодів", которая выходит на первый документ. Этот второй документ я использовал в отделе "Номенклатура" при создании услуги по подписке. Затем я использовал новую услугу для создания "Надходження товарів і послуг" со счетом 39 и аналитикой "Витрати майбутніх періодів". Закрыл месяц. В результате оно мне гоняет с 39 на 631 причем как-то в дебете 39 сумма проходит два раза. Пока результат ноль и вариантов в голове нет
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Зачем ручная проводка, акт это делает автоматом.Alina111 писав:Все так только нужно еще сделать проводку в ручную Дт39 Кт 631Сменщик писав:Я нашел в 8-ке "Витрати майбутніх періодів", то что на ссылке на то что сделано в моей конфигурации похоже очень слегка и если в моей конфигурации просто создать по тому принципу расходы будущих периодов и закрыть месяц, то ничего не произойдет Я нашел на форуме очень старую тему, которая касалась подобного вопроса( правда уже потерял ее и не могу найти) и по ее вариациям сделал следующее: в отделе "Витрати майбутніх періодів" была вбита строка "основная деятельность подписка на периодические издания" со счетом 92 и аналитикой 84 счета, я создал новый документ в этом разделе с 39 счетом и с аналитикой "Витрати майбутніх періодів", которая выходит на первый документ. Этот второй документ я использовал в отделе "Номенклатура" при создании услуги по подписке. Затем я использовал новую услугу для создания "Надходження товарів і послуг" со счетом 39 и аналитикой "Витрати майбутніх періодів". Закрыл месяц. В результате оно мне гоняет с 39 на 631 причем как-то в дебете 39 сумма проходит два раза. Пока результат ноль и вариантов в голове нет
Если использовать ручную проводку, то какие проблемы? Платежкой загнал Дт39 Кт311, а остальное нарисовал в ручную, а именно,
Дт 84 Кт 39
Дт92 Кт84
Но хочется как-то, чтоб в восьмерке документами, красиво было.#blush#
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 43 рази
У меня акт закрыл расчеты с поставщиком. потом ручная, а пот каждый месяц автоматически при закрытии. Не знаю может неправильно, но мне делали из 1С (где покупала)Сменщик писав:Зачем ручная проводка, акт это делает автоматом.Alina111 писав:Все так только нужно еще сделать проводку в ручную Дт39 Кт 631Сменщик писав:Я нашел в 8-ке "Витрати майбутніх періодів", то что на ссылке на то что сделано в моей конфигурации похоже очень слегка и если в моей конфигурации просто создать по тому принципу расходы будущих периодов и закрыть месяц, то ничего не произойдет Я нашел на форуме очень старую тему, которая касалась подобного вопроса( правда уже потерял ее и не могу найти) и по ее вариациям сделал следующее: в отделе "Витрати майбутніх періодів" была вбита строка "основная деятельность подписка на периодические издания" со счетом 92 и аналитикой 84 счета, я создал новый документ в этом разделе с 39 счетом и с аналитикой "Витрати майбутніх періодів", которая выходит на первый документ. Этот второй документ я использовал в отделе "Номенклатура" при создании услуги по подписке. Затем я использовал новую услугу для создания "Надходження товарів і послуг" со счетом 39 и аналитикой "Витрати майбутніх періодів". Закрыл месяц. В результате оно мне гоняет с 39 на 631 причем как-то в дебете 39 сумма проходит два раза. Пока результат ноль и вариантов в голове нет
Если использовать ручную проводку, то какие проблемы? Платежкой загнал Дт39 Кт311, а остальное нарисовал в ручную, а именно,
Дт 84 Кт 39
Дт92 Кт84
Но хочется как-то, чтоб в восьмерке документами, красиво было.#blush#
Поступление товаров и услуг д-т39 к-т 631,
оплата д-т631( а не 39) к-т 311
закрытие месяца д-т 84 к-т 39
д-т 92 к-т 84
Никаких ручных проводок
оплата д-т631( а не 39) к-т 311
закрытие месяца д-т 84 к-т 39
д-т 92 к-т 84
Никаких ручных проводок
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Та в принципе все так и есть как вы написали. Ошибку почему при закрытии не закрывало на 8 и 9 счета не нашел, но догадываюсь почему( может вчера переработался к концу дня и чего либо после отмены проведения не провел заново). Сегодня на 9 и 8 закрывает. Ну судя по проделанной работе для тех. кто платит за подписку например за полгода это нормальный механизм для реализации операции, А я привык платить помесячно за подписку, поэтому для меня может легче списывать подписку ручной операцией (создав клише типовой операции например), во всяком случае попробую ручную проводку сделать еще.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 95
- З нами з: 20 лютого 2012, 02:04
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 34 рази
В 1С процесс начисления и списания РБП автоматизирован. 1) Поступление товаров/услуг закладка услуги, сч. учета 39 - проваливаетесь в Справочник "Расходы будущих периодов" _ добавляете запись Название (журнал) даты списания с.. по... , счет затрат и соответственно Статья затрат.(сч. 8 го класса ).Провели Поступление и Закрытие месяца с месяца , указанного в справочнике РБП делает все необходимые проводки и списывает часть стоимости объекта РБП.Сменщик писав:Версия программы 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540). Уважаемые бухгалтера у меня такой вопрос по списанию расходов на периодические издания. Я хотел бы, чтобы проходили следующие проводки:
Дт39 Кт311
Дт 84 Кт39
Дт92 Кт84
Я в 1С 7.7 делал проплату в банковской выписке, а закрывал ручной операцией. Возможно в 1С 8.2 есть возможность как-то документами автоматизировать этот процесс?
И Все , никаких ручных Операций !!!!!#smile3#
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Вы правы, по принципам, которые заложены в публикациях на которые вы дали ссылки все можно сделать проще паренной репы. Только там старая конфигурация описана в которой можно было в отделе "Расходы будущих периодов" не только конкретные расходы раскидать по счетам но и сумму проставить, а в новой конфигурации сумму там не поставиш, но тем неменее вы правы. Тот способ который я описывал выше и с некоторыми маленькими отличиями описывали другие через акт и платежку на поставщика слишком громоздкий. Все гораздо проще как оказалось. Итак пошагово:
1. Заходим в "Довідники", далее "Витрати майбутніх періодів" и создаем конкретный расход будущих периодов, пишем название с периодом, задаем интервал, метод распределения ставим равными частями, ставим счет разряда 9, ну например у меня 92 и далее выбираем аналитику для этого счета на 8 классе.
2 Платежным поручением платим на 39счет и приводим его, затем когда провели заходим в "ДТКТ" этого платежного поручения и ставим галочку в верху в заглавии "Ручне корыгування", затем заходим в сформированных проводках в "Субконто ДТ" и выбираем конкретный вид расхода будущих периодов и ище раз проводим платежку и появляется у нас сумма в дебете 39 счета с конкретным субконто.
3. Закрываем месяц и все.#beee#