ПРОИЗВОДСТВО

Продукти компанії 1С
tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Для начала... у вас производство? Если да, то почему у вас товар идёт в производство для производства товара... Вообще-то в производстве из материалов производится готовая продукция... т.е. по п.1 - 801-201; п.2 - 26-231; п. 3 - 901-26 и т.д.... Или у вас какое-то особенное производство?

"...себестоимость изделия выходит 4556,80-2877,96=1678,84, хотя материала потратили на 1556,09...." Проверьте аналитику по остальным затратам... Может вы вообще мало что отнесли к прямым затратам... Например, зарплата производственных рабочих и налоги на неё у вас есть? Вы в настройках на неё поставили 231 счёт?

dub923
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 04 листопада 2013, 13:23
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення dub923 »

Возобновлю темку. Вышла из декрета борюсь с Пку и бу. Начало производства первая партия: на сч. 23 собрались все затраты кроме амортизации - она в следующем месяце. Незавершенки нет. с 23 на 26 вся партия изделий ушла по учетной цене с амортизацией? В конце месяца я корректирую , тк.к 23 счет не может быть с кредитовым сальдо. В следующем месяце: на 23 собрались все затраты другой продукции ( предприятие многопрофильное) + амортизация оборудования + амортизация оборудования к первой продукции Новая продукция закрылась на 26 счет нормально. И зависла моя сумма амортизации на 23 счете от первой продукции. Причем даже если я введу в эксплуатацию месяцом раньше оборудование, то изделий мы сделали не на всю амортизацию ( грубо говоря самортизировали целый месяц, а производство было только полмесяца) и получается нужно корректировать 26 счет на сумму всей амортизации? Кто подскажет все развития сценариев?. Еще вопрос оборудование простояло месяц без заказов не снимет ли амортизацию по нем налоговая и какими документами обезапасить себя?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

1) Как на 26 могло уйти с амортизацией, если ее не было?
2) Как это Вы корректируете 23-й счет?
3) Какой метод амортизации используете?

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как должны быть отражены в конце всего этапа производства остатки готовой продукции:по цене, которая сформирована в окончательной калькуляции? У меня выращивание с/х продукции, на 31.12 23-й счет уже полностью закрыт. А в 26-м если стоимость поделить на количество по некоторым культурам такая себестоимость, что просто далека от окончательной хоть в большую, хоть в меньшую сторону. Я откорректировала ручными проводками (1С 7).
Дт 901 Кт 26 - нужная сумма
Дт26 Кт 701 - нужная сумма.
Корректно ли это?
Спасибо.

dub923
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 04 листопада 2013, 13:23
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення dub923 »

Анаско писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как должны быть отражены в конце всего этапа производства остатки готовой продукции:по цене, которая сформирована в окончательной калькуляции? У меня выращивание с/х продукции, на 31.12 23-й счет уже полностью закрыт. А в 26-м если стоимость поделить на количество по некоторым культурам такая себестоимость, что просто далека от окончательной хоть в большую, хоть в меньшую сторону. Я откорректировала ручными проводками (1С 7).
Дт 901 Кт 26 - нужная сумма
Дт26 Кт 701 - нужная сумма.
Корректно ли это?
Спасибо.
Вообще неправильно. Вы с 23 закрываете все затраты на 26 - это получается фактическая окончательная калькуляция без учета административных и нераспределнных общепроизводственных затрат. А где Вы берете окончательную калькуляцию такую что она не пляшет с фактической? У Вас затраты аккумулируются только на 23 счете и все и Вы посчитали плановую калькуляцию, а потом программа должна посчитать фактическую исходя из данных 23 счета. Моя программа этого не делает и я делаю вручную. А теперь смысл проводки Дт 901 Кт 26 - это Вы снижаете с/с продукции? Правильный смысл - списание продукции по с/с с количеством, а вторая проводка вообще не возможна - её смысл оприходование продукции из доходов, т.е. такая проодка вероятнее всего применяется при оприховдовании излишков после инвентаризации и опять таки с количеством. Петесмотрите окончательные калькуляции.

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Я делаю предварительную калькуляцию в августе. Например, выращено 100 тонн картошки при затратах 80000,00 грн. Т.е предварительная с/с 0,8 грн/кг. Реализую в сентябе предположим по с/с без наценки 20 тонн на 16000,00 грн. В конце года окончательная калькуляция устанавливает цену 1,10 грн/кг. На складе остаток 80 тонн должен лежать по 0,80 или по 1,10? И при реализации получается я недополучила доход (не 16000,00 а 22000,00 я должна была получить). Может 26-й счет с 791-м сделать проводки?

Sancho Panza
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 613
З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 341 раз

Повідомлення Sancho Panza »

Анаско писав:Я делаю предварительную калькуляцию в августе. Например, выращено 100 тонн картошки при затратах 80000,00 грн. Т.е предварительная с/с 0,8 грн/кг. Реализую в сентябе предположим по с/с без наценки 20 тонн на 16000,00 грн. В конце года окончательная калькуляция устанавливает цену 1,10 грн/кг. На складе остаток 80 тонн должен лежать по 0,80 или по 1,10? И при реализации получается я недополучила доход (не 16000,00 а 22000,00 я должна была получить). Может 26-й счет с 791-м сделать проводки?
- 80 тонн по 1,10
- не может. Убытки сформируются на 791 как разница:
Дт 701 Кт 791 - 16000
Дт 791 Кт 901 - 22000
Убыток - 6000
Попадет только результат реализации, остаток на складе в суме 88000 (80*1,10) просто висит на 26. Можете его продать по 1,20. Вот когда продадите тогда и узнаете свой финансовый результат.

Калькуляция плановая значит не правильная. Планируйте точнее.

dub923
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 04 листопада 2013, 13:23
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення dub923 »

Анаско писав:Я делаю предварительную калькуляцию в августе. Например, выращено 100 тонн картошки при затратах 80000,00 грн. Т.е предварительная с/с 0,8 грн/кг. Реализую в сентябе предположим по с/с без наценки 20 тонн на 16000,00 грн. В конце года окончательная калькуляция устанавливает цену 1,10 грн/кг. На складе остаток 80 тонн должен лежать по 0,80 или по 1,10? И при реализации получается я недополучила доход (не 16000,00 а 22000,00 я должна была получить). Может 26-й счет с 791-м сделать проводки?
Вопрос а как окончательная калькуляция устанавливает цену? Вы её проверили эту цену ( по сравнению с плановой - изменения где?)? Откуда она берет еще затраты? И какие? По логике у Вас на 26 должна висеть только 100 тонн по 0,8 грн. , если 23 счет у Вас равен 80000 грн. А нераспределенные общепроизводственные ложатся на 901 счет сразу в месяце не распределения. Вообщем у Вас должно быть: на 23 счете все прямые затраты потом они закрываются на 26 ( если конечно у Вас не было незавершенки, думаю в с/г такое не должно быть)= фактическая с/с; с 26 на 901 - по фактической с/с реализованная продукция. А теперь найдите если у вас на 23 счете 80000 грн, то откуда в окончательную калькуляцию берутся еще 30000 грн? Разберитесь в этом сначала

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Подскажите, первый раз унас производство.до того занимались торговлей, поясните с калькуляцией, .почему она все время мне пишет "Незакрытая предварительная" У меня 1С7,7,а как сделать чтоб была окончательная калькуляция?
Если можно я роспишу а Вы подскажите.что нетак
1. Покупаем материал №1 по 7,30 грн.и материал №2 по 1,80 грн,эти два материала мы должны собрать и в целом у нас должна выйти продукция №3 по цене 10,50.
Я сделала калькуляцию но там себестоимость продукции и цена продажная этой продукции,одиниковая 9,10. Я так понимаю в калькуляцию нужно включить затраты на сборку? или это будет ЗП человека,который собирает.тогда по счетам не идет...

Wasdik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 660
З нами з: 03 грудня 2013, 20:36
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 240 разів

Повідомлення Wasdik »

Енни писав:Подскажите, первый раз унас производство.до того занимались торговлей, поясните с калькуляцией, .почему она все время мне пишет "Незакрытая предварительная" У меня 1С7,7,а как сделать чтоб была окончательная калькуляция?
Если можно я роспишу а Вы подскажите.что нетак
1. Покупаем материал №1 по 7,30 грн.и материал №2 по 1,80 грн,эти два материала мы должны собрать и в целом у нас должна выйти продукция №3 по цене 10,50.
Я сделала калькуляцию но там себестоимость продукции и цена продажная этой продукции,одиниковая 9,10. Я так понимаю в калькуляцию нужно включить затраты на сборку? или это будет ЗП человека,который собирает.тогда по счетам не идет...
На основании предварительной нужно создать Окончательную калькуляцию, тогда первая станет Закрытой предварительной. Есть в меню Сервис Обработка создания окончательных калькуляций, чтобы группу документов закрыть, а не по одной. Конечно нематериальные затраты нужно добавить. Что значит по счетам не идет?
Кому нужен сервер или место на сервере с круглосуточным доступом и набором бухгалтерских программ (1С, Медок, Соната) - пишите в личку.

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”