С
Да, но у меня в сервисе нет "обработка создания окончательных калькуляций"
У меня бух.учет 1С 7,7 !!!#wall#
ПРОИЗВОДСТВО
-
- Высший разум
- Повідомлень: 660
- З нами з: 03 грудня 2013, 20:36
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 240 разів
Може у Вас интерфейс другой. Должно быть как на скриншоте:Енни писав:С
Да, но у меня в сервисе нет "обработка создания окончательных калькуляций"
У меня бух.учет 1С 7,7 !!!#wall#
Кому нужен сервер или место на сервере с круглосуточным доступом и набором бухгалтерских программ (1С, Медок, Соната) - пишите в личку.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 147
- З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 3 рази
Добрый день! Я уже тут писала в прошлом году. Вопрос опять по моему с/х производству. С нового года перешли на 1С8, проблема теперь в другом. С марта по август накапливаем затраты. Некоторые идут сразу в 23 счет, некоторые в 91-й. Выпуск продукции будет фактически в августе. В 26-й счет должны попасть затраты и с 23-го и с 91-го. Только сейчас у меня на 23-м есть сальдо дебетовое, а в 91-м нет. При закрытии месяца программа делает проводки Дт901 Кт91 и Дт791 Кт901. Т.е. затраты с 91-го идут транзитом через 901 на 791. А как сделать, чтоб они подобно 1С7 попадали в 23-й, потом в 26-й? Или я что-то неправильно мыслю?
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 12 грудня 2014, 14:22
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 29 разів
Посмотрите параметры Учетной политики и вкладка Счет 91 и посмотреть методы распределенния косвенных затрат.возможно стоит галочка не распределять?Анаско писав:Добрый день! Я уже тут писала в прошлом году. Вопрос опять по моему с/х производству. С нового года перешли на 1С8, проблема теперь в другом. С марта по август накапливаем затраты. Некоторые идут сразу в 23 счет, некоторые в 91-й. Выпуск продукции будет фактически в августе. В 26-й счет должны попасть затраты и с 23-го и с 91-го. Только сейчас у меня на 23-м есть сальдо дебетовое, а в 91-м нет. При закрытии месяца программа делает проводки Дт901 Кт91 и Дт791 Кт901. Т.е. затраты с 91-го идут транзитом через 901 на 791. А как сделать, чтоб они подобно 1С7 попадали в 23-й, потом в 26-й? Или я что-то неправильно мыслю?
-
- Гений
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25 травня 2009, 16:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 52 рази
У вас конфігурація для с/г виробників? Якщо ні - то у вас серйозні проблема, оскільки типові рішення від 1С не адаптовані під потреби с/г галузі.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Добрый день! Помогите разобраться)
В мае производства не было, но была з/п произв.персонала и амортизация ОС. После создания документа "Закрытие общепроизводственных затрат" з/п и амортизация с 91 счета попадает в дебет 23. На конец месяца по 23 счету висит дебет и пусто по кредиту...
Как закрыть кредит? Операцией? Какие проводки будут?
В мае производства не было, но была з/п произв.персонала и амортизация ОС. После создания документа "Закрытие общепроизводственных затрат" з/п и амортизация с 91 счета попадает в дебет 23. На конец месяца по 23 счету висит дебет и пусто по кредиту...
Как закрыть кредит? Операцией? Какие проводки будут?
-
- Гений
- Повідомлень: 329
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:21
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 103 рази
счет 23 не обязательно закрывается каждый месяцblize писав:Добрый день! Помогите разобраться)
В мае производства не было, но была з/п произв.персонала и амортизация ОС. После создания документа "Закрытие общепроизводственных затрат" з/п и амортизация с 91 счета попадает в дебет 23. На конец месяца по 23 счету висит дебет и пусто по кредиту...
Как закрыть кредит? Операцией? Какие проводки будут?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
То есть по нему может висеть дебетовое сальдо, которое закроется в след. месяце при наличии производства?leovit3000 писав:счет 23 не обязательно закрывается каждый месяц
Фух, спасибо за ответ)))
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Вопрос по закрытию месяца и производству.
1С8. Сделала документ "закрытие месяца", на 23 счет попали производственные затраты, общая сумма правильная, а суммы по каждому наименованию продукции не пропорциональны. Также зарплата перенеслась одной строчкой, а не отдельно з/п, отдельно соц.взносы. В прошлом месяце было все нормально, но делал предыдущий бух, а не я. Никак не могу сделать аналогично((((((((( Помогите, пожалуйста!
Как сделать, чтобы на 91 счете зарплата отражалась двумя строчками: з/п и соц.взносы?
1С8. Сделала документ "закрытие месяца", на 23 счет попали производственные затраты, общая сумма правильная, а суммы по каждому наименованию продукции не пропорциональны. Также зарплата перенеслась одной строчкой, а не отдельно з/п, отдельно соц.взносы. В прошлом месяце было все нормально, но делал предыдущий бух, а не я. Никак не могу сделать аналогично((((((((( Помогите, пожалуйста!
Как сделать, чтобы на 91 счете зарплата отражалась двумя строчками: з/п и соц.взносы?