ПРОИЗВОДСТВО

Продукти компанії 1С
Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

С

Да, но у меня в сервисе нет "обработка создания окончательных калькуляций"
У меня бух.учет 1С 7,7 !!!#wall#

Wasdik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 660
З нами з: 03 грудня 2013, 20:36
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 240 разів

Повідомлення Wasdik »

Енни писав:С

Да, но у меня в сервисе нет "обработка создания окончательных калькуляций"
У меня бух.учет 1С 7,7 !!!#wall#
Може у Вас интерфейс другой. Должно быть как на скриншоте: https://www.dropbox.com/s/ed1c5vlyyx06d ... 7.png?dl=0
Кому нужен сервер или место на сервере с круглосуточным доступом и набором бухгалтерских программ (1С, Медок, Соната) - пишите в личку.

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

СПАСИБО... о да еще и слепая.Ну конечно есть!!! #blush# #thank2# #thank2# #thank2#

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Добрый день! Я уже тут писала в прошлом году. Вопрос опять по моему с/х производству. С нового года перешли на 1С8, проблема теперь в другом. С марта по август накапливаем затраты. Некоторые идут сразу в 23 счет, некоторые в 91-й. Выпуск продукции будет фактически в августе. В 26-й счет должны попасть затраты и с 23-го и с 91-го. Только сейчас у меня на 23-м есть сальдо дебетовое, а в 91-м нет. При закрытии месяца программа делает проводки Дт901 Кт91 и Дт791 Кт901. Т.е. затраты с 91-го идут транзитом через 901 на 791. А как сделать, чтоб они подобно 1С7 попадали в 23-й, потом в 26-й? Или я что-то неправильно мыслю?

Alla_L
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 12 грудня 2014, 14:22
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення Alla_L »

Анаско писав:Добрый день! Я уже тут писала в прошлом году. Вопрос опять по моему с/х производству. С нового года перешли на 1С8, проблема теперь в другом. С марта по август накапливаем затраты. Некоторые идут сразу в 23 счет, некоторые в 91-й. Выпуск продукции будет фактически в августе. В 26-й счет должны попасть затраты и с 23-го и с 91-го. Только сейчас у меня на 23-м есть сальдо дебетовое, а в 91-м нет. При закрытии месяца программа делает проводки Дт901 Кт91 и Дт791 Кт901. Т.е. затраты с 91-го идут транзитом через 901 на 791. А как сделать, чтоб они подобно 1С7 попадали в 23-й, потом в 26-й? Или я что-то неправильно мыслю?
Посмотрите параметры Учетной политики и вкладка Счет 91 и посмотреть методы распределенния косвенных затрат.возможно стоит галочка не распределять?

capitoshko
Гений
Гений
Повідомлень: 402
З нами з: 25 травня 2009, 16:35
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 52 рази

Повідомлення capitoshko »

У вас конфігурація для с/г виробників? Якщо ні - то у вас серйозні проблема, оскільки типові рішення від 1С не адаптовані під потреби с/г галузі.

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Добрый день! Помогите разобраться)
В мае производства не было, но была з/п произв.персонала и амортизация ОС. После создания документа "Закрытие общепроизводственных затрат" з/п и амортизация с 91 счета попадает в дебет 23. На конец месяца по 23 счету висит дебет и пусто по кредиту...
Как закрыть кредит? Операцией? Какие проводки будут?

leovit3000
Гений
Гений
Повідомлень: 329
З нами з: 25 лютого 2015, 14:21
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 103 рази

Повідомлення leovit3000 »

blize писав:Добрый день! Помогите разобраться)
В мае производства не было, но была з/п произв.персонала и амортизация ОС. После создания документа "Закрытие общепроизводственных затрат" з/п и амортизация с 91 счета попадает в дебет 23. На конец месяца по 23 счету висит дебет и пусто по кредиту...
Как закрыть кредит? Операцией? Какие проводки будут?
счет 23 не обязательно закрывается каждый месяц

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

leovit3000 писав:счет 23 не обязательно закрывается каждый месяц
То есть по нему может висеть дебетовое сальдо, которое закроется в след. месяце при наличии производства?
Фух, спасибо за ответ)))

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Вопрос по закрытию месяца и производству.
1С8. Сделала документ "закрытие месяца", на 23 счет попали производственные затраты, общая сумма правильная, а суммы по каждому наименованию продукции не пропорциональны. Также зарплата перенеслась одной строчкой, а не отдельно з/п, отдельно соц.взносы. В прошлом месяце было все нормально, но делал предыдущий бух, а не я. Никак не могу сделать аналогично((((((((( Помогите, пожалуйста!

Как сделать, чтобы на 91 счете зарплата отражалась двумя строчками: з/п и соц.взносы?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”