Авансовые отчёты
Вот если выбрать без НДС тогда действительно 6415 сходится , но вот я не уверина чтот можно вводитьт без ндс , в чеке же отдельно указана сумма НДС , вот я и не знаю чтот делать ,
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
У вас изначально должны быть проводкиЮлик. писав:Вот если выбрать без НДС тогда действительно 6415 сходится , но вот я не уверина чтот можно вводитьт без ндс , в чеке же отдельно указана сумма НДС , вот я и не знаю чтот делать ,
Дт 203 кт 3721=500,00 грн
Дт 6442 кт 3721=100.00
Общая сумма авнс. отч=600,00
При регистрации НН
Дт 6415 кт 6442=100,00
А со счета 6442 списать неиспользованный НК на 949 счет
А у меня получается другие
6415-3721 -100
203- 3721 -500
6442 нет вообще #wall# #wall#
6415-3721 -100
203- 3721 -500
6442 нет вообще #wall# #wall#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Юлик. писав:А у меня получается другие
6415-3721 -100
203- 3721 -500
6442 нет вообще #wall# #wall#
В авансовом отчете выберите счет учета НДС 6442
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Открываете АО, в закладке товары у вас наименование товара(бензин), к-во, сумма и тд, дальше счет учета-203, счет учета ндс-6442, налоговое назначение -ОБЛ ндсЮлик. писав:А как это сделать , что то я вообще туплю.#cray# #cray# #cray#
Спасибо большое за ответы , но у меня нет счет учета НДС , что то я его не ви вижу.
Вот я делаю так в авансовом отчете - дата с какого по какое , счет 203 , далее товар ДТ , колличестов , даллее ценс с НДС в низу без НДС , затем идет сумма с НДС общая , само НДС и сумма без НДС.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Отправила в личку.Юлик. писав:Вот я делаю так в авансовом отчете - дата с какого по какое , счет 203 , далее товар ДТ , колличестов , даллее ценс с НДС в низу без НДС , затем идет сумма с НДС общая , само НДС и сумма без НДС.
Татьяна*** писав:Всем здравствуйте!Помогите,плиз,по данному вопросику..Сотрудник едет в командировку.Аванс перед командировкой он не получает,т.е.все расчеты по расходам он будет осуществлять посредством личных денежных средств.Вопрос,можно ли расплачиваться за предоставленные услуги(проживание),заправку топлива(в случае поездки на авто,личном или служебном)личной платежной картой,оформленной сотрудником для его личных нужд или платежной картой,оформленной в рамках зарплатного проекта на предприятии?Заранее благодарю за ответ.
А якщо на карточку працівника (по зарплатному проекту) закидується аванс в розмірі 2000 і ще один 600 грн., то це будемо відображати як виданий аванс через проводку 3721/311???