Авансовые отчёты

Банківські платіжні картки, РРО, платіжні термінали
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

мюсля писав:
Ребекка писав:
мюсля писав: Тут у меня ИМХО... Принять АО на 13000 грн и возместить можно, нарушаете наличные расчеты, штраф налагается не позже 2-х мес со дня нарушения, ну это...Бояться придется 2 месяца#sigh# , но и затраты не потеряете...Дир хоть додумался налоговую попросить? Может коллеги оспорят такое мнение#blush#
елси дир воспользовался карточкой "вигода", то налоговую ему уже точно не выпишут. Я такой чек подарила своему диру обратно и сказала так больше не делать, если хочет расходы и НК. Сума была чуть больше 2000
у меня сумма скромнее, налоговой нет, чек больше 240 грн, НДС по такому чеку я включаю в стоимость материалов, МНМА, списываю на расходы, верно?
НДС не включается в стоимость, а "телипается" на 6442, и когда-нибудь я их спишу #smile3#

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Ребекка писав:
мюсля писав:
Ребекка писав: елси дир воспользовался карточкой "вигода", то налоговую ему уже точно не выпишут. Я такой чек подарила своему диру обратно и сказала так больше не делать, если хочет расходы и НК. Сума была чуть больше 2000
у меня сумма скромнее, налоговой нет, чек больше 240 грн, НДС по такому чеку я включаю в стоимость материалов, МНМА, списываю на расходы, верно?
НДС не включается в стоимость, а "телипается" на 6442, и когда-нибудь я их спишу #smile3#
Это у плательщиков НДС.

А если мы пока еще не плательщики НДС, оприходываю не выделяя НДс, всей оплаченной ценой.
А вот, с января регистрируемся плательщиком НДС и ????
И этот товар, с остатков пойдет на списание уже с НДС? И коды для НН тоже, с потолка брать???
Столько вопросов)))

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Лёшик писав:
19 листопада 2018, 14:22
Ребекка писав:
мюсля писав: у меня сумма скромнее, налоговой нет, чек больше 240 грн, НДС по такому чеку я включаю в стоимость материалов, МНМА, списываю на расходы, верно?
НДС не включается в стоимость, а "телипается" на 6442, и когда-нибудь я их спишу #smile3#
Это у плательщиков НДС.

А если мы пока еще не плательщики НДС, оприходываю не выделяя НДс, всей оплаченной ценой.
А вот, с января регистрируемся плательщиком НДС и ????
И этот товар, с остатков пойдет на списание уже с НДС? И коды для НН тоже, с потолка брать???
Столько вопросов)))
Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума податку на додану вартість, що міститься в такій податковій накладній, відображається за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит», аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений».

Ви це маєте на увазі?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Я руководствуюсь вот этим:
Расходы, связанные с приобретением. В первоначальную стоимость ОС (в том числе и МНМА) включаются такие расходы ( п. 8 П(С)БУ 7):
• суммы, которые уплачиваются поставщикам активов и подрядчикам за выполнение строительно-монтажных работ (без непрямых налогов);
• регистрационные сборы, государственная пошлина и аналогичные платежи, которые осуществляются в связи с приобретением (получением) прав на объект МНМА;
• суммы ввозной пошлины;
суммы непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) МНМА (если они не возмещаются предприятию);
• расходы по страхованию рисков доставки МНМА;
• расходы на транспортировку, установку, монтаж, наладку МНМА;
• другие расходы, непосредственно связанные с доведением МНМА до состояния, в котором они пригодны для использования с запланированной целью.

НДС непрямой налог, из-за суммы в чеке свыше 240 грн, НК воспользоваться не могу, сумма НДС мне не возместится, потому включаю в с/с, так-же и по запасам/материалам П(С)БУ9.
Водитель привез чек по топливу 930 грн с командировки, оприходовала на 203 с суммой НДС#sigh#

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

мюсля писав:Я руководствуюсь вот этим:
Расходы, связанные с приобретением. В первоначальную стоимость ОС (в том числе и МНМА) включаются такие расходы ( п. 8 П(С)БУ 7):
• суммы, которые уплачиваются поставщикам активов и подрядчикам за выполнение строительно-монтажных работ (без непрямых налогов);
• регистрационные сборы, государственная пошлина и аналогичные платежи, которые осуществляются в связи с приобретением (получением) прав на объект МНМА;
• суммы ввозной пошлины;
суммы непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) МНМА (если они не возмещаются предприятию);
• расходы по страхованию рисков доставки МНМА;
• расходы на транспортировку, установку, монтаж, наладку МНМА;
• другие расходы, непосредственно связанные с доведением МНМА до состояния, в котором они пригодны для использования с запланированной целью.

НДС непрямой налог, из-за суммы в чеке свыше 240 грн, НК воспользоваться не могу, сумма НДС мне не возместится, потому включаю в с/с, так-же и по запасам/материалам П(С)БУ9.
Водитель привез чек по топливу 930 грн с командировки, оприходовала на 203 с суммой НДС#sigh#
Але ж є 141 інструкція...

суммы непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) МНМА (если они не возмещаются предприятию);[/b]


А думаю, що це для неплатників ПДВ, Акцизного податку

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Спойлер
ANKO писав:
19 листопада 2018, 14:23
Лёшик писав:
19 листопада 2018, 14:22
Ребекка писав: НДС не включается в стоимость, а "телипается" на 6442, и когда-нибудь я их спишу #smile3#
Это у плательщиков НДС.

А если мы пока еще не плательщики НДС, оприходываю не выделяя НДс, всей оплаченной ценой.
А вот, с января регистрируемся плательщиком НДС и ????
И этот товар, с остатков пойдет на списание уже с НДС? И коды для НН тоже, с потолка брать???
Столько вопросов)))
Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума податку на додану вартість, що міститься в такій податковій накладній, відображається за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит», аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений».

Ви це маєте на увазі?
да, только я уже в сроках потерялась. У меня есть еще такие, которые зарегины, но я их не хочу включать в НК. При сдаче баланса буду уже разбираться.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

мюсля писав:Я руководствуюсь вот этим:
Расходы, связанные с приобретением. В первоначальную стоимость ОС (в том числе и МНМА) включаются такие расходы ( п. 8 П(С)БУ 7):
• суммы, которые уплачиваются поставщикам активов и подрядчикам за выполнение строительно-монтажных работ (без непрямых налогов);
• регистрационные сборы, государственная пошлина и аналогичные платежи, которые осуществляются в связи с приобретением (получением) прав на объект МНМА;
• суммы ввозной пошлины;
суммы непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) МНМА (если они не возмещаются предприятию);
• расходы по страхованию рисков доставки МНМА;
• расходы на транспортировку, установку, монтаж, наладку МНМА;
• другие расходы, непосредственно связанные с доведением МНМА до состояния, в котором они пригодны для использования с запланированной целью.

НДС непрямой налог, из-за суммы в чеке свыше 240 грн, НК воспользоваться не могу, сумма НДС мне не возместится, потому включаю в с/с, так-же и по запасам/материалам П(С)БУ9.
Водитель привез чек по топливу 930 грн с командировки, оприходовала на 203 с суммой НДС#sigh#
так бензин же это не МНМА

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »


да, только я уже в сроках потерялась. У меня есть еще такие, которые зарегины, но я их не хочу включать в НК. При сдаче баланса буду уже разбираться.[/quote]
А коли будете закривати ці суми, то будете складати бух. довідку? І потім списувати їх на р.949

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ANKO писав: да, только я уже в сроках потерялась. У меня есть еще такие, которые зарегины, но я их не хочу включать в НК. При сдаче баланса буду уже разбираться.
А коли будете закривати ці суми, то будете складати бух. довідку? І потім списувати їх на р.949
[/quote]
в 1С "опреация вручну" и ее же распечатываю как бух.довидку.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Ребекка писав:
мюсля писав:Я руководствуюсь вот этим:
Расходы, связанные с приобретением. В первоначальную стоимость ОС (в том числе и МНМА) включаются такие расходы ( п. 8 П(С)БУ 7):
• суммы, которые уплачиваются поставщикам активов и подрядчикам за выполнение строительно-монтажных работ (без непрямых налогов);
• регистрационные сборы, государственная пошлина и аналогичные платежи, которые осуществляются в связи с приобретением (получением) прав на объект МНМА;
• суммы ввозной пошлины;
суммы непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) МНМА (если они не возмещаются предприятию);
• расходы по страхованию рисков доставки МНМА;
• расходы на транспортировку, установку, монтаж, наладку МНМА;
• другие расходы, непосредственно связанные с доведением МНМА до состояния, в котором они пригодны для использования с запланированной целью.

НДС непрямой налог, из-за суммы в чеке свыше 240 грн, НК воспользоваться не могу, сумма НДС мне не возместится, потому включаю в с/с, так-же и по запасам/материалам П(С)БУ9.
Водитель привез чек по топливу 930 грн с командировки, оприходовала на 203 с суммой НДС#sigh#
так бензин же это не МНМА
да я в общем)), выше писала, что и запасы, материалы, согл ПСБУ 9

Відповісти

Повернутись до “Банк, каса, підзвіт”