ПДВ з коштів на відрядження

Банківські платіжні картки, РРО, платіжні термінали
Pantera
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 20 лютого 2013, 05:38
Дякував (ла): 43 рази

Повідомлення Pantera »

Доброго дня Всім! Щиро Вітю із Різдв'яними святами!

Потрібна допомога у такому питанні:

Я зняла коши на відрядження та повернення фінансової допомоги з р/р за допомогою картки-ключа. Потім всі кошти зарахувала у касу підприємтсва, при цьому їх зараховувати з ПДВ в т.ч.?

Далі мені потрібно видати частину коштів на відрядження працівникам - тут кошти видаються з ПДВ?

А інша частина піде на часткове погашення фінансової допомоги, наданої у 2013р. - тут ПДВ враховується чи ні?

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Pantera писав:Доброго дня Всім! Щиро Вітю із Різдв'яними святами!

Потрібна допомога у такому питанні:

Я зняла коши на відрядження та повернення фінансової допомоги з р/р за допомогою картки-ключа. Потім всі кошти зарахувала у касу підприємтсва, при цьому їх зараховувати з ПДВ в т.ч.?

Далі мені потрібно видати частину коштів на відрядження працівникам - тут кошти видаються з ПДВ?

А інша частина піде на часткове погашення фінансової допомоги, наданої у 2013р. - тут ПДВ враховується чи ні?
движение денег внутри одного предприятия (р/счет-р/счет, р/счет -касса, р/счет- подотчет и в обратную сторону) - не объект для НДС.

Pantera
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 20 лютого 2013, 05:38
Дякував (ла): 43 рази

Повідомлення Pantera »

а якщо кошти, зняті з р/р видаються по авансовим звітам, тоді я повинна заплатити ПДВ із суми авансового звіту?

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Pantera писав:а якщо кошти, зняті з р/р видаються по авансовим звітам, тоді я повинна заплатити ПДВ із суми авансового звіту?
может не попадем по примерам, но попробуем :
подотчетник приобрел ТМЦ всего на сумму 2000,00 в т ч НДС 333,33
деньги из р/счета в кассу Дт 301 Кт 311 сумма 2000,00 грн
выдано подотчетнику Дт 372 Кт 301 сумма 2000,00 грн
подотчетное лицо приобрело ТМЦ Дт 201 Кт 372 сумма 1666,67 грн
НДС кредит Дт 641 Кт 372 сумма 333,33 грн (Налоговая накладная входящая)

итог - у вас налоговый кредит по приобретению ТМЦ (в случае если вы их собираетесь использовать в хоз деятельности)
Налоговых обязятельств по этой операции у вас нет








Pantera
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 20 лютого 2013, 05:38
Дякував (ла): 43 рази

Повідомлення Pantera »

щиро дякую!
не могли б Ви мені такі ж проводки написать для виплати коштів на відрядження та поверненню фінансової допомоги?

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Pantera писав:щиро дякую!
не могли б Ви мені такі ж проводки написать для виплати коштів на відрядження та поверненню фінансової допомоги?
все что вы выдаете подотчетникам это Дт 372 Кт 301 или 311 (смотря откуда из кассы или из банка)
когда человек отчитывается (док = авансовый отчет), то
суточные Дт 90,92, 93,94 (те затратные счета которые подходят по смыслу, 8 класс) Кт 372
если подотчетник возвращал ссуду (фин помощь) на р/с или в кассу предприятия , которое выдало ссуду , то Дт тот счет на котором эта ссуда учитывалась Кт 372
если вы из кассы выдали самому кредитору (например если ссуду давал директор), то выдыча таких денег будет Дт тот счет на котором эта ссуда учитывалась Кт 301,


Бух 2014
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 90
З нами з: 28 квітня 2014, 09:49
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Бух 2014 »

Подскажите, если сотрудник по возвращению из командировки предоставляет квитанции с НДС за проезд в поезде и билеты с ндс за проезд в автобусе , как мне списывать НДС. К примеру 750 грн стоимость билета с ндс , из них 125 грн НДС. Проводки Дт. 3721 Кт. 311 -750 грн , затем Дт 93 625грн, Кт3721, а НДС ? я могу выписать запись книги приобретения(квитанция) на сумму 125 грн или нужно включить все в расходы на 93 счет ? смущает что на билетах фИО и идентиф. код сотрудника и ни слова о фирме , которая его отправляла в командировку.

Відповісти

Повернутись до “Банк, каса, підзвіт”