но у меня открываеться сама корректировка..в ней нет такой графы.,или я не там смотрюБюгюльмэ писав:Если у Вас в реестре есть корректировка, то в графе Код (она после графы Вид документа) Вы должны поставить причину корректировки. Станьте на эту ячейку и Бэст откроет Вам справочник причин корригування, выберите себе нужную.
БЕСТ-Звіт и МДок
-
- Гений
- Повідомлень: 376
- З нами з: 14 березня 2012, 01:09
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 8 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Откройте реестр выданных НН, после гр.4 есть графа Код. Вот там нужно выбрать код причины корректировки. Если Вы уже отправляли реестр, то, вероятнее всего, Вам уже не удастся это сделать. Импортируйте Реестр ещё раз и попробуйте в нем сделать то, о чем я говорила.
Что-то я торможу, Вы, наверное говорите о корректировке к НН апреля? Ну да разницы нет, действия те же.
Что-то я торможу, Вы, наверное говорите о корректировке к НН апреля? Ну да разницы нет, действия те же.
-
- Гений
- Повідомлень: 376
- З нами з: 14 березня 2012, 01:09
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 8 разів
Бюгюльмэ писав:Откройте реестр выданных НН, после гр.4 есть графа Код. Вот там нужно выбрать код причины корректировки. Если Вы уже отправляли реестр, то, вероятнее всего, Вам уже не удастся это сделать. Импортируйте Реестр ещё раз и попробуйте в нем сделать то, о чем я говорила.
Что-то я торможу, Вы, наверное говорите о корректировке к НН апреля? Ну да разницы нет, действия те же.
я отправляю реестр с 1с ,просто когда я отпровляю нн мне выскакивает окошко " не імпортовані накладні" , мне нужно на них поставить галочку и імпортировати, зачем єто делать,я до сих пор не пойму. (потомучто у меня все приходит все квитанции) только вот сейчас при корректировки,такая проблемка...и непойму даже где откріть "реестр выданных НН"
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
Дівчатка , допоможіть! Вперше збираюся відправляти ПДв в Медок.
Є така ситуація: контрагент поставляє полсгуи, частина з ПДВ, частина без ПДВ. Медок примусово всю суму мнгожить на0,2 і відповідно, не співпадає сума дод.5 і 10.1+15. я\Що робити?
Є така ситуація: контрагент поставляє полсгуи, частина з ПДВ, частина без ПДВ. Медок примусово всю суму мнгожить на0,2 і відповідно, не співпадає сума дод.5 і 10.1+15. я\Що робити?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Я раньше отключала авторасчет, исправляла вручную, сохраняла, подписывала и отправляла.оляля писав:Дівчатка , допоможіть! Вперше збираюся відправляти ПДв в Медок.
Є така ситуація: контрагент поставляє полсгуи, частина з ПДВ, частина без ПДВ. Медок примусово всю суму мнгожить на0,2 і відповідно, не співпадає сума дод.5 і 10.1+15. я\Що робити?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Що червоним світиться? Дека чи реєстр?оляля писав:Ірусь, а він у мене червоним світиться, так має бути7
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Оля, зроби в 10.1 таку суму, як в Дод.5-"Операції..., які надають право на НК", в 15 - як в Дод.5-"Операції..., які не надають право на НК". Коли втягнеш в деку Дод.5, то відкоригуй суму ПДВ чи по 10.1, чи по 15.оляля писав:додатко 5