Намагаюся розібратися Нумерацією звітності в Електронному кабінеті на прикладі під спойлером.
Подача декларації єдиного податку четвертої групи
Звітна декларація:
Створюю звітний документ, номер однотипного документа в періоді 1, номер нового звітного (уточнюючого) 0, заповнюю, підписую, натискаю відправити.
Загальна Звітна декларація:
Створюю звітний документ, номер однотипного документа в періоді 2, номер нового звітного (уточнюючого) 0, заповнюю ,підписую, натискаю відправити.
Якщо, при цьому, якийсь документ було не прийнято (прийшов з червоною квитанцією) тоді шукаю помилку, створюю звітний документ, номер однотипного документа в періоді 3, номер нового звітного (уточнюючого) 0 - заповнюю правильно, підписую, натискаю відправити.
Якщо ж документ було прийнято (прийшла зелена квитанція 2) але я потім, до закінчення звітного періоду, знайшов помилку - тоді я створюю новий звітний документ, номер однотипного документа в періоді ставлю відповідно до неправильно поданого документа (якщо це був номер 3 ставлю 3) а номер нового звітного (уточнюючого) документа ставлю 0+1, заповнюю правильно, підписую, натискаю відправити.
Якщо з’явилася інформація яку необхідно уточнити(або знайшлася помилка) в документі після закінчення звітного періоду, тоді створюємо уточнюючий документ при цьому номер однотипного документа в періоді ставимо такий самий, як у документі який ми виправляємо, а номер нового звітного (уточнюючого) документа ставлю +1 (якщо номер нового звітного (уточнюючого)був 0 ставлю 1), заповнюю правильно, підписую, натискаю відправити.
Створюю звітний документ, номер однотипного документа в періоді 1, номер нового звітного (уточнюючого) 0, заповнюю, підписую, натискаю відправити.
Загальна Звітна декларація:
Створюю звітний документ, номер однотипного документа в періоді 2, номер нового звітного (уточнюючого) 0, заповнюю ,підписую, натискаю відправити.
Якщо, при цьому, якийсь документ було не прийнято (прийшов з червоною квитанцією) тоді шукаю помилку, створюю звітний документ, номер однотипного документа в періоді 3, номер нового звітного (уточнюючого) 0 - заповнюю правильно, підписую, натискаю відправити.
Якщо ж документ було прийнято (прийшла зелена квитанція 2) але я потім, до закінчення звітного періоду, знайшов помилку - тоді я створюю новий звітний документ, номер однотипного документа в періоді ставлю відповідно до неправильно поданого документа (якщо це був номер 3 ставлю 3) а номер нового звітного (уточнюючого) документа ставлю 0+1, заповнюю правильно, підписую, натискаю відправити.
Якщо з’явилася інформація яку необхідно уточнити(або знайшлася помилка) в документі після закінчення звітного періоду, тоді створюємо уточнюючий документ при цьому номер однотипного документа в періоді ставимо такий самий, як у документі який ми виправляємо, а номер нового звітного (уточнюючого) документа ставлю +1 (якщо номер нового звітного (уточнюючого)був 0 ставлю 1), заповнюю правильно, підписую, натискаю відправити.
А тепер питання: чи правильно я зрозумів логіку, чи є помилки?