затраты на канцтовары
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 130
- З нами з: 24 березня 2010, 10:17
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
А за неправильное рознесение затрат по додаткам и соответственно по рядкам наказуемо шрафами? Это будет считатся не правильным заполнение?? ну общая сума затрат правильная. просто каждый бухгалтер по-своему понимает розъяснения , что в какую строчку ставить.. как вы думаете??#dntknw#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
они не смогут оштрафовать без прописанной инструкции по заполнению декларации по прибыли, тем более, что от перестановки строк сумма не поменяется#dance#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 130
- З нами з: 24 березня 2010, 10:17
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
Помогите разобраться чайнику: купили мы канцтовары, оприходовали их на 22 счет частично выдали на использование-когда выдаем составляем акт на списание (форма МШ-8) ???Что тогда указывать в причине списания ? В налоговом ставим на затраты тоже по мере списания? Если у кого-то есть пример заполнения поделитесь, пожалуйста.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 177
- З нами з: 03 листопада 2011, 07:47
- Дякував (ла): 47 разів
- Подякували: 1 раз
А вот про "100 проц. и в бухг. и в налоговом"! У меня так получилось, что приобретённые МБП, которые входят в себестоимость выполненных работ я приобрела и ввела в эксплуатацию по мере отпуска в производства в 2011 году. Соответственно они упали на счёт МЦ и по мере использования с МЦ я списываю в течении года. На счёте МЦ осталось немного дисков, которые мне нужны для выполнения работ в июне 2012 года. У нас культурный проект, при выполнении которого предусмотрена поэтапная сдача в течении 1года и 3 мес. За использованные МБП платит заказчик. Мне не понятно как у меня формируются Валовые расходы и как правильно я должна эти МБП списывать, которые входят в себестоимость???????????? В учётной политике у меня 100%. Могу ли я после ввода в эксплуатацию включить эту стоимость в валовые расходы и конкретно на себестоимость,даже если не все МБП были сразу использованы????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Малоценка сразу списывается на затраты при вводе в эксплуатацию, а вВашем случае они давно уехали в производство и соотв. на себестоимость!Zara писав:А вот про "100 проц. и в бухг. и в налоговом"! У меня так получилось, что приобретённые МБП, которые входят в себестоимость выполненных работ я приобрела и ввела в эксплуатацию по мере отпуска в производства в 2011 году. Соответственно они упали на счёт МЦ и по мере использования с МЦ я списываю в течении года. На счёте МЦ осталось немного дисков, которые мне нужны для выполнения работ в июне 2012 года. У нас культурный проект, при выполнении которого предусмотрена поэтапная сдача в течении 1года и 3 мес. За использованные МБП платит заказчик. Мне не понятно как у меня формируются Валовые расходы и как правильно я должна эти МБП списывать, которые входят в себестоимость???????????? В учётной политике у меня 100%. Могу ли я после ввода в эксплуатацию включить эту стоимость в валовые расходы и конкретно на себестоимость,даже если не все МБП были сразу использованы????
Что Вы сейчас намерены включать в себестоимость, если Вы Выше писали что все давно ввели в эксплуатацию МЦ?
Счет МЦ информационный и забалансовый, он показывает что у Вас в эксплуатации уже находится!