Nata4ka писав:Ситуация: прошлый бухгалтер многие ОС учитывала не на сч.109, а на др.счетах (104,106).С нового года все остатки вводятся в новую базу 1С. Как быть: оставить все как было, или заводить их на правильные счета? И как правильнее это все сделать?
Marlboro писав:А амортизацию правильно считали?
Koostik7 писав:Я бы заводила сразу правильно, ведь там может амортизация сыграть.
Nata4ka писав:амортизацию считали соотв-но для сч.104 и 106Marlboro писав:А амортизацию правильно считали?