Основные средства
Купили мебель- рабочее место секретаря. В накладной она расписана по частям, т.е. столешница, ниша под сист.блок, секция, соед.элемент, шкаф и т.д. Все эти части стоят менее 2500, а все в месте около 10 000 грн. Как лучше оприходовать? Все на малоценку и списать или поставить как одно ОС? Ну а стулья и кресла точно на малоценку. Сижу и мучаюсь, помогите!
-
lara777
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 05:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Почему его так отпустили? кто его будет собирать?Lorxin писав:Купили мебель- рабочее место секретаря. В накладной она расписана по частям, т.е. столешница, ниша под сист.блок, секция, соед.элемент, шкаф и т.д. Все эти части стоят менее 2500, а все в месте около 10 000 грн. Как лучше оприходовать? Все на малоценку и списать или поставить как одно ОС? Ну а стулья и кресла точно на малоценку. Сижу и мучаюсь, помогите!
Приходовать надо как стол , тумбочка и т.д.
Мебель поз заказ. Они сами собрали на месте. И попробуй разберись какой угол и какая дверь относится к тумбочке, а какая к шкафу. Маємо те що маємо. И как из этого выкрутится?
-
Берса
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 07:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
Считаете надо собрать по тумбочкам и шкафам и ставить каждый отдельно на учет? Но не факт что и тогда каждая "отдельная мебля" будет стоить выше 2500.Берса писав:Прийдется строить самим, ничего не поделаешь... Через 1522..
-
aniri
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2232
- З нами з: 20 квітня 2011, 22:26
- Дякував (ла): 401 раз
- Подякували: 1233 рази
что меньше, собирайте через 1532 как малоценку.Lorxin писав:Считаете надо собрать по тумбочкам и шкафам и ставить каждый отдельно на учет? Но не факт что и тогда каждая "отдельная мебля" будет стоить выше 2500.Берса писав:Прийдется строить самим, ничего не поделаешь... Через 1522..
-
Ир4ик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5788
- З нами з: 27 липня 2011, 21:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Из удаленной темы От: 31 мая 2012 г. 10:38:33
firmo4ka писав:При покупке в прошлом квартале в 1С ошибочно было поставлено основное средство на 01 (аренда), по факту был куплен. Как лучше исправить эту ошибку в программе? Может бухгалтерской справкой, что ошибочно было поставлено на 01 счет вместо 15?
tamara.t13 писав:А в чем проблема? Сделайте сейчас как должно было быть. То что баланс не пойдет ну и бог с ним
Ната2727 писав:Краще зробіть бухгалтерську довідку, де вкажете, що помилково поставили на рахунок. І в 1С бухг проведеть ручною операцією "перекидку" рахунків.firmo4ka писав:При покупке в прошлом квартале в 1С ошибочно было поставлено основное средство на 01 (аренда), по факту был куплен. Как лучше исправить эту ошибку в программе? Может бухгалтерской справкой, что ошибочно было поставлено на 01 счет вместо 15?
firmo4ka писав:Таких основних було два (один - 4-му кварталі 2011, другий - 1-й 2012). Якою датою бух довідку?
Валюша с писав:Я не пойму как у Вас баланс сошелся?firmo4ka писав:Таких основних було два (один - 4-му кварталі 2011, другий - 1-й 2012). Якою датою бух довідку?
Какие были проводки?, ведь 01 это забалансовый счет!
Берса писав:Вот-вот, баланс не сошелся бы , если бы куплены бы ОС по безналу. А если за наличку и она об этом не знала, то все сошлось. Как были изначально куплены ОС?
firmo4ka писав:По безналу, в программе сформировалась проводка Д-т 01 К-т 631
Валюша с писав:Все равно не пойму как Вы свели баланс!firmo4ka писав:По безналу, в программе сформировалась проводка Д-т 01 К-т 631
Я бы исправила тем периодом в котором была покупка. На нераспределенную прибыль это не влияет, и по этому попробовала бы сдать баланс за уже 1-2 кв 2012г. с новым показателем (стр. 020) на нач года!, думаю никто даже не заметит этой поправки.
А вот если у Вас баланс все таки сошелся за 2011 год и за 1кв 2012г. то есть вероятность, что если полезете все исправлять, то сходится уже не будет!
И еще посмотрите внимательно еще раз какие были проводки, а то мне кто-то или что-то подсказывает, что проводки были типа
Дт Кт
01 - Сумма
9 или 8 клас 631 Сумма
то-есть пошла данная покупка на затраты сразу!
firmo4ka писав:Валюша с писав:Все равно не пойму как Вы свели баланс!firmo4ka писав:По безналу, в программе сформировалась проводка Д-т 01 К-т 631
Я бы исправила тем периодом в котором была покупка. На нераспределенную прибыль это не влияет, и по этому попробовала бы сдать баланс за уже 1-2 кв 2012г. с новым показателем (стр. 020) на нач года!, думаю никто даже не заметит этой поправки.
А вот если у Вас баланс все таки сошелся за 2011 год и за 1кв 2012г. то есть вероятность, что если полезете все исправлять, то сходится уже не будет!
И еще посмотрите внимательно еще раз какие были проводки, а то мне кто-то или что-то подсказывает, что проводки были типа
Дт Кт
01 - Сумма
9 или 8 клас 631 Сумма
то-есть пошла данная покупка на затраты сразу!
при оплате Д-т 631 К-т 311
при поступлении Д-т 011 К-т 631
Хотя по идее при поступлении должно тогда формироваться отдельными строчками
Валюша с писав:Посмотрите еще итоговые операции (Закрытие месяца, определение фин результатов, все проверьте), может эта сумма куда-то там проскочила.firmo4ka писав:Валюша с писав: Все равно не пойму как Вы свели баланс!
Я бы исправила тем периодом в котором была покупка. На нераспределенную прибыль это не влияет, и по этому попробовала бы сдать баланс за уже 1-2 кв 2012г. с новым показателем (стр. 020) на нач года!, думаю никто даже не заметит этой поправки.
А вот если у Вас баланс все таки сошелся за 2011 год и за 1кв 2012г. то есть вероятность, что если полезете все исправлять, то сходится уже не будет!
И еще посмотрите внимательно еще раз какие были проводки, а то мне кто-то или что-то подсказывает, что проводки были типа
Дт Кт
01 - Сумма
9 или 8 клас 631 Сумма
то-есть пошла данная покупка на затраты сразу!
при оплате Д-т 631 К-т 311
при поступлении Д-т 011 К-т 631
Хотя по идее при поступлении должно тогда формироваться отдельными строчками
Почему Я это пишу, Да потому, что если судить из тех проводок что Вы написали, то у Вас бы рвало баланс! Значит где-то еще какой-то документ создавали, просмотрите тот период и все доки по ос и другие можно посм. Тяжело так на пальцах, поэтому проверьте лучше все.
tunika писав:Согласно инструкции по применению Плана счетов, забалансовый счет не может иметь корреспонденции! В природе нет проводки Дт 01 Кт 631. Или я что-то путаю??
инина писав:вы правыtunika писав:Согласно инструкции по применению Плана счетов, забалансовый счет не может иметь корреспонденции! В природе нет проводки Дт 01 Кт 631. Или я что-то путаю??
-
Ир4ик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5788
- З нами з: 27 липня 2011, 21:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Из удаленной темы: От: 30 мая 2012 г. 13:15:01
Azimut писав:Мы неприбыльная организация и сейчс нужно срочно ставить на баланс Трансформаторную Подстанцию. Подскажиет как правильно происходит этот процесс #blush#
cremplena писав:для начала откуда она взялась?
Azimut писав:Есть грубо говоря Жилищный кооператив размером 140 га для обеспечения его электричеством была давно построенна ТП, а теперь ее нужно документально оформить и поставить на баланс
Рыжик писав:А до этого у кого она была на балансе?
Лапа писав:Док-ты есть хоть какие-то????Azimut писав:Есть грубо говоря Жилищный кооператив размером 140 га для обеспечения его электричеством была давно построенна ТП, а теперь ее нужно документально оформить и поставить на баланс
IrinkaSvetl писав: Трансформаторная будка на баланс
Чистое поле - как провести электричество
Как подключить электричество к загородному дому
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК (можете задать вопрос непосредственно любям которые связаны с электричеством, а не с отчетами да декларациями)#g_crazy#
+ дальше функция ПОИСК по интернету вам в помощь:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Azimut писав:Ни у кого на балансе не была, сами строили. Документы следующие - договор присоединение с фирмой на выполнение тех условий, проектних работ, разработки схем электропосточ. с Облэнерго. Договор купли продажи оборудования для РП ТП с Облэнерг, Договор о присоединении к сетям, Акт раб группы о приемке в экспл законченного строительного здания РП.
По документам все в порядке сейчас заканчивают делать последние акты. Вопрос в другом
КАК отобразить в бухгалтерском учете РП ТП? Как его ставить на баланс? Как ОС или иначе?
lara777 писав:Ваше РП ничем от обычного ОС не отличается. Так,что приходуйте как обычное ОС.Azimut писав:Ни у кого на балансе не была, сами строили. Документы следующие - договор присоединение с фирмой на выполнение тех условий, проектних работ, разработки схем электропосточ. с Облэнерго. Договор купли продажи оборудования для РП ТП с Облэнерг, Договор о присоединении к сетям, Акт раб группы о приемке в экспл законченного строительного здания РП.
По документам все в порядке сейчас заканчивают делать последние акты. Вопрос в другом
КАК отобразить в бухгалтерском учете РП ТП? Как его ставить на баланс? Как ОС или иначе?
Azimut писав:#curtsey# Сенькс, пошла читать как это делается #g_witch#
-
ЗаИр
- Высший разум

- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 07:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Подскажите, учет АРЕНДЫ (варианта 2 или оперативная или с последующим выкупом-Финансовая) Основного средства (оборудования). Арендодатель НЕРЕЗИДЕНТ, Арендатор Юр.лицо на Общей системе. Какие нюансы? Буду рада любой помощи, так как в этом вопросе незнайка#dntknw#