Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Андрій61 писав:
14 липня 2021, 13:13


ЗАТО:
https://www.youtube.com/watch?v=msYwA5Ced2U
Безмозмездно- то есть даром….
типа того 8-)

alicaalena
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 195 разів

Повідомлення alicaalena »

alicaalena писав:
14 липня 2021, 12:47
Добрый день.
Подскажите пож-ста, как сейчас отражать в Дод.1 винагороду за ДЦПХ (если срок выполнения апрель-май)? Раньше в месяце приемки работ показывали ст разбивкой за месяца на оторые припадает выпонение работ. Сумму по акту делили на кол-во месяцев и проставляли код (типу нарахувань) -1. Как отражать в объед. отчетности: в месяце приемки с разбивкой или за каждый месяц на кот. припадает выполнение работ?
Вопрос актуален.

Татьяна06
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 14 травня 2021, 10:09
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення Татьяна06 »

alicaalena писав:
14 липня 2021, 14:12
alicaalena писав:
14 липня 2021, 12:47
Добрый день.
Подскажите пож-ста, как сейчас отражать в Дод.1 винагороду за ДЦПХ (если срок выполнения апрель-май)? Раньше в месяце приемки работ показывали ст разбивкой за месяца на оторые припадает выпонение работ. Сумму по акту делили на кол-во месяцев и проставляли код (типу нарахувань) -1. Как отражать в объед. отчетности: в месяце приемки с разбивкой или за каждый месяц на кот. припадает выполнение работ?
Вопрос актуален.
Добрый день! С договорами не работала, но видела в консультиции Журнала налоги и бухучет №28, может поможет:
В Д1 вознаграждение за выполенные работы по ГПД, начисленное обычным страхователем, отражается в строке с кодом КЗО 26 в графе 08
Сумму вознаграждения включаете в Д1 за тот месяц квартала, в котором оно было фактически начислено.
Если срок выполнения работ более месяца, ЕСВ начисляется на сумму, которая определяется путем деления вознаграждения, выплаченного по результатам работы, на кол-во месяцев, в течении которых действовал ГПД. При этом не важно, полные месяцы или нет. Вознаграждение, которое приходится на каждый календарный месяц, отражается в отдельной строке с КТН 1 в графе 09. А если вознаграждение начислено за 1 месяц, графу 10 не заполняете.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13677
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14127 разів
Подякували: 27914 разів

Повідомлення Яков »

orelvn писав:
14 липня 2021, 12:36
Вопрос. Никогда не заполнял доповнення. Количество аркушей дополнения проставляется в любом случае, если есть содержание доповнення? Как на рисунке? Или только, когда к отчету реально прикрепляются какие-то листы?

Зображення
Считаю, что кол-во проставляется, когда реально прикрепляются какие-то листы. Я не заполнял это поле.
Кроме того, если сдаёт ФОП, я продолжаю сообщать об ошибке в отчёте, которую ДПС и не думает исправлять (зато придумывает разные отмазки-"разъяснения"):

1.На жаль, ДПС не виправила контроль заповнення рядку 032 у додатку 4ДФ (F0510406 за квітень-червень) 2 кв. 2021р, а саме, повинно бути зазначено: "дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок)"; тому змушена заповнити в порушення п. 4 розд. IV Порядку від 13.01.2015 № 4, в редакції Наказу Мінфіну від 15.12.2020г. № 773, так як ФОП не є ЮО
Зображення

buhss
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 15 липня 2021, 11:25

Повідомлення buhss »

Доброго дня! У мене виникла така ситуація. Працівник був на лікарняному у березні, лікарняний листок приніс у квітні. Але я за березень (поки не бачила лікарняного) донарахувала ЄСВ до мінімальної суми. У квітні я отримала лікарняний. Нарахувала лікарняні у квітні. І тепер в звіті у додатку я заповняю, що з березня я знімаю донарахування ЄСВ зі знаком мінус. Звіт не прийнятий саме із-за суми з мінусом. Як в такому випадку правильно відобразити дану ситуацію у звіті?

orelvn
Оракул
Оракул
Повідомлень: 212
З нами з: 18 лютого 2013, 07:07
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 58 разів

Повідомлення orelvn »

Яков писав:
14 липня 2021, 19:45
Считаю, что кол-во проставляется, когда реально прикрепляются какие-то листы. Я не заполнял это поле.
Аналогично. Вчера так и подал. Спасибо за текст доповнення!
:handshake:

wasilissa
Оракул
Оракул
Повідомлень: 201
З нами з: 01 березня 2013, 11:16
Дякував (ла): 110 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення wasilissa »

Добрый день, а куда подавать объединенный отчет в случае смены юрадреса? Там же есв и 1ДФ в одном флаконе. Раньше ЕСВ подавалось и сдавалось в по новому месту регистрации а НДФЛ по новому. А сейчас??

hozmag9
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 19 липня 2021, 14:04
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення hozmag9 »

Шановні бухгалтера! здала звіт за 2 квартал. Помилка. Намагаюсь послати "звітний новий". і "спотикаюсь". В електронному кабінеті продублювала звіт і намагаюсь зняти галочку "звітний" а поставити - "звітний новий". Не дає цього зробити. Хто з таким стикався? Що робили?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

hozmag9 писав:
19 липня 2021, 14:18
Шановні бухгалтера! здала звіт за 2 квартал. Помилка. Намагаюсь послати "звітний новий". і "спотикаюсь". В електронному кабінеті продублювала звіт і намагаюсь зняти галочку "звітний" а поставити - "звітний новий". Не дає цього зробити. Хто з таким стикався? Що робили?
Міняєте Звітний новий НА СТАДІІ формування (!) в графі Стан документа. І не забувайте, що помилки у обєднаній звітності виправляються як у старому 1-дф (виключенням неправильних строк (1) та введенням правильних (0) ), якщо, звичайно помилки десь у нарахуваннях

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

wasilissa писав:
19 липня 2021, 14:16
Добрый день, а куда подавать объединенный отчет в случае смены юрадреса? Там же есв и 1ДФ в одном флаконе. Раньше ЕСВ подавалось и сдавалось в по новому месту регистрации а НДФЛ по новому. А сейчас??
За новим

https://balance.ua/news/post/nalogoviy- ... tchetnost/

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”