ДД) У вас принялась именно с додатком 1 ?29umka11 писав: ↑28 січня 2022, 10:29Попробуйте сделать так: Нова звітна с нулями, но правильным Д1. Правильна декларация звитна, но крестик не ставите про додаток, и не прикрепляете. Пока так у меня принялось.Belgarion писав: ↑27 січня 2022, 18:141. А как правильно обнулить "нову" деку + "новый" Д1? Нужно в Д1 проставить нули? Но, тогда нова звітна дека все равно останется в пфу заменив собой старую, только тепепрь с нулями. И после этого правильная дека по нужно форме, по логике вещей, опять приниматься не будет, так как в реестре будет дека по другой форме но уже с нулями.
Об'єднана декларація по єдиному податку та ЄСВ для 1—3 груп (ФОП)
-
anna.klim2015
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01 лютого 2022, 14:09
-
lenapart
- Знаток
- Повідомлень: 27
- З нами з: 24 липня 2013, 15:41
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 6 разів
При подаче в электронном виде в тех месяцах, где не было начисления ЕСВ обязательно нужно ставить нули в "база нарахування" и в "ЕСВ", а в графе "ставка%" обязательно ставить 22%. Обязательно нужно сделать так, иначе отчёт не принимается. У меня такой отчёт был, с пустыми местами выдало ошибку "01". Когда проставила нули и 22%, отчет был принят.@Лиса писав: ↑01 лютого 2022, 13:03Не подавати додаток 1 по ЄСВ може ФОП на єдиному податку, який весь 2021 рік:
-працював за трудовим договором за основним місцем роботи за умови, що його роботодавець кожен місяць сплачував за нього ЄСВ не менше за мінімальний; спеціально повідомляти податківців про те, що ФОП працює за трудовим договором не потрібно
-був пенсіонером (будь-яким, у т. ч. із втрати годувальника, за вислугою років, чорнобилець і тому подібне), або досяг пенсійного віку і отримував пенсію, або соцдопомогу; був інвалідом (будь-якої групи)
-мобілізований (за умови, що в нього немає найманих працівників)
Якщо ФОП вийшов на пенсію або став інвалідом протягом 2021 року, то ЄСВ-додаток він подати повинен. Але заповнює його не за весь рік, а з січня по той місяць (включно), в якому він подав заяву на пенсію або оформив інвалідність. По інших місяцях поля залишаємо порожніми (в електронному звіті) або вказуємо прочерки (у паперовому звіті).
-
Анжелика1403
- Просвещенный

- Повідомлень: 166
- З нами з: 23 грудня 2016, 09:12
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 7 разів
Здравствуйте, не совсем по теме, но если ФОП в конце декабря перешёл с 3 группы на 2, отчёт за 2021- год я отчитываюсь по форме для 3-й группы?
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13858
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14226 разів
- Подякували: 28060 разів
Такое невозможно. ФОП мог в декабре подать заявку о переходе с 01.01.2022 с группы 3 на группу 2.Анжелика1403 писав: ↑02 лютого 2022, 16:07Здравствуйте, не совсем по теме, но если ФОП в конце декабря перешёл с 3 группы на 2, отчёт за 2021- год я отчитываюсь по форме для 3-й группы?
Конечно, за 2021 он отчитывается по форме 3 группы

-
Анжелика1403
- Просвещенный

- Повідомлень: 166
- З нами з: 23 грудня 2016, 09:12
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 7 разів
Извините, я некорректно написала, да, в конце декабря ФОП подал заявку на переход с 1 января 2022 года с 3 на 2 группу.
Большое Вам спасибо за ответ на мой вопрос
Большое Вам спасибо за ответ на мой вопрос
-
irina-ust
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 04 січня 2012, 02:55
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 8 разів
Та сама історія. ФОП 2 групи подавала Довідкову з Дод.ЄСВ для нарахування декретних. На той час для 2 групи чинною була форма F0103307. Довідкова з додатком 1 була прийнята.Natalenna писав: ↑25 січня 2022, 16:06Доброго дня!
ФОП 3 група оформляв лікарняний. Здав довідковий ЄСВ в середині року по дату страхового випадку.
Тепер здає Д1 по року звітний пише помилку, що за період який зазначений вже є подана декларація в якій вказано іншу групу.
Може хтось мав таку помилку? як вирішити?
Тепер подаю Звітну за чинною для 2 групи формою F0103405 з Додатком 1. Декларація не прийнята. Помилка: за період, який зазначено в рядку "Податковий (звітний) період" Додатку 1 до Податкової декларації, в реєстрі застрахованих осіб вже наявна чинна декларація, подана Вами, як ФОП, яка обрала спрощену систему оподаткування, але у якій зазначено іншу групу фізичної особи-підприємця.
У відповідь на мою скаргу на сервіс "Пульс" податківці повідомили, що помилка у прийманні звітності на боці ПФУ. Залишила скаргу в особистому кабінеті на порталі ПФУ. "Прийнято до розгляду". Колега відправляла лист про зняття актуальності з Довідкової деки до ДПС - прийшла відмова, тому що на підставі Довідкової вже нараховано соцвиплати. Я запитувала в пенсійному, чи можна подати Звітну деку з Додатком, в якому показати тільки ті суми ЄСВ, які не потрапили в Довідковий. В пенсійному не рекомендують, тому що ЄСВ з Довідкової не стануть в нарахування. Залишається тільки писати скарги до ПФУ (код 28000 - саме вони відповідальні за програму приймання звітності), і чекати?
Подскажите, мне выбивает такую же ошибку, открыл ФОП 24.02.21, единщиком стал с 01.03.21 и осуществлял деятельность до 29.11.21, в таблице январь, февраль и декабрь пишу нули и 22 процента. в чем может быть проблема подаю уже 11 раз, буду очень признателен за помощЯков писав: ↑02 січня 2022, 21:513 группа? Тогда в 8 строке должно быть "з 01.07.2021" и в строке УСЬОГО проставьте 22,00val777 писав: ↑02 січня 2022, 14:03Подскажите, как правильно заполнить декларацию по ЕСВ? Я зарегистрировал ФОП в 22.07.2021. ПоэтомуНа что получил ошибку: "Помилка: У Додатку 1 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ" у таблиці є рядок за місяць поза межами періоду, що зазначений в полі "Період перебування ФО - підприємця на спрощеній системі оподаткування" Додатку 1."таблицу я заполнил таким образом:
Как мне правильно заполнить? 1) что бы не было ошибки 2) что бы не пришлось лишнее переплачивать
Я ЕСВ за 3-й квартал оплатил в октябре 3960 грн, за 4-й уже оплатил 4070 грн. Там надо где-то указывать что бы вычесть из 8030 эту прошлую сумму(3960) (по аналогии с ЕП)? И я не понимаю, такая ошибка появляется у тех, кто подает на ликвидацию ФОП, почему у меня появляется то?
То, что Вы оплатили — для декларации не имеет значение: хоть 1 млн заплатили, хоть 1 грн, хоть ничего, или так, как Вы указали. В Додатке по ЕСВ не указываются ОПЛАТЫ, а только НАЧИСЛЕНИЯ.
Ничего ниоткуда вычитать не нужно. Начисления (по минимуму) отразили верно, исправите дату в 8-й строке, поставите в итоговой строке 22,00 (проценты) — и всё.
Ошибка при ликвидации не совсем такая: там она появляется, если в 8-й строке вместо даты прекращения указать конец месяца: например, ФОП "закрылся" 27.12.2021 и эту дату он и должен указать в строке 8 "по 27.12.2021", если укажет "по 31.12.2021" вылезет такая же ошибка, как у Вас
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13858
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14226 разів
- Подякували: 28060 разів
У Вас ошибка совершенно другая: зачем заполняете строки "январь", "февраль", которые к этому отчёту не имеют отношения?beerbagel писав: ↑03 лютого 2022, 00:29Подскажите, мне выбивает такую же ошибку, открыл ФОП 24.02.21, единщиком стал с 01.03.21 и осуществлял деятельность до 29.11.21, в таблице январь, февраль и декабрь пишу нули и 22 процента. в чем может быть проблема подаю уже 11 раз, буду очень признателен за помощ
По поводу декабря: Вы прекратили деятельность 29.11.2021 и в госреестре есть об этом отметка? Тогда "декабрь" тоже нельзя заполнять! Кроме того, в случае, если "закрылись" — нужно проставить соответствующие отметки в декларации и в додатке.
Если не "закрывались", тогда не нужно указывать дату 29.11.2021 и нужно заполнять декабрь

Добрый день. Нужна помощь, как поступить. ФОП 2группа за декабрь 2021 перечислили ЕСВ после срока уплаты. Отчет еще не подавали. В додатке 1 есть графа10 для исправления самостоятельно выявленных ошибок. Эту графу можно заполнить в текущем отчете или она предназначена для исправления если подаешь уточняющий отчет? Спасибо всем неравнадушным.
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13858
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14226 разів
- Подякували: 28060 разів
Этот раздел не предназначен для исправления сроков уплаты ЕСВ (если такие были), а для исправления начисленного ЕСВ за периоды с 2021г.ОльгаК писав: ↑03 лютого 2022, 14:02Добрый день. Нужна помощь, как поступить. ФОП 2группа за декабрь 2021 перечислили ЕСВ после срока уплаты. Отчет еще не подавали. В додатке 1 есть графа10 для исправления самостоятельно выявленных ошибок. Эту графу можно заполнить в текущем отчете или она предназначена для исправления если подаешь уточняющий отчет? Спасибо всем неравнадушным.

