Доброго дня! Прошу допомоги - ФОП єдиний податок 3 група за ставкою 2% сдав деку за грудень до 20.01 але без дод. 2 по рчному ЄСВ, хоча січень-лютий ЄСВ сплачував. Яким чином зараз виправити це та сдати дод 2? Якщо через Уточнюючу деку, то який вказувати період? Заздалегіть дякую всім за поради.
не можу сдати уточнюючу, вже декілька разів і кожного разу відмова. період як я зрозуміла ставимо і подачи грудень и уточнючий звісно грудень. а в додатку 2 - якщо не сдавала до цього дод.2 то зараз заповнюємо його і якщо я вірно розумію то треба внизу проставити цифри у рядку 2 и рядку 3 - так як збільшення суми ЄСВ зараз. Чи вірно це? чи можливо не треба ставити в них ніякі цифри?
Любі друзі! От дуже цікавлюся: якщо вже здав по старій формі (версія F0103307), то перездавати по новій формі (версія F0103308) ???
P.S. "Перездавати чи не перездавати? Ось у чому питання!!!" (Гамлет, принц датський)
Любі друзі! От дуже цікавлюся: якщо вже здав по старій формі (версія F0103307), то перездавати по новій формі (версія F0103308) ???
P.S. "Перездавати чи не перездавати? Ось у чому питання!!!" (Гамлет, принц датський)
Роз"яснень якохось офіціних не бачила, вважаю - що ні....
ЗІ я нечаянно дочекалась нову форму
Добрий день!
СЬогодні не знайшла вже річного звіту за старою формою для 3 гр. без ПДВ ані в Приват для бізнесу, ані в кабінеті.
Який код нового звіту? Дякую наперед!
Добрий день!
СЬогодні не знайшла вже річного звіту за старою формою для 3 гр. без ПДВ ані в Приват для бізнесу, ані в кабінеті.
Який код нового звіту? Дякую наперед!
Підніміть оченята трішечки наверх і все побачите: і код старого, і код нового...
Доброго дня! ФОП на третій групі єдиного податку подавав декларацію за 9 місяців на новому бланку,у зв'язку з тим, що раніше здати не зміг і не заповнив рядок - 08 (Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)). Сума доходу зазначена лише в рядку 06. Не зважаючи на це - декларацію прийняли. Чи потрібно подавати уточнюючу, якщо не вказана сума доходу в рядку 08, при цьому сума єдиного податку до сплати розрахована корректно?
Любі друзі! От дуже цікавлюся: якщо вже здав по старій формі (версія F0103307), то перездавати по новій формі (версія F0103308) ???
P.S. "Перездавати чи не перездавати? Ось у чому питання!!!" (Гамлет, принц датський)
46.6. Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.
До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін.
Доброго дня! Подала декларацію, 3 група ,5%. Не прийняло. були помилки. Подала нову - все гаразд. АЛЕ. в кабінеті пройшло два раза нарухвання по податку. за день, коли був помилковий звіт та за день, коли правильний відправила. в кабінеті звіт тільки один, а нарухвань два.. Що робити в такій сітуації?