Допоможіть буд ласка, ФОП не сплачував ЕСВ з березня по грудень 2022, в додатку 1 нарахування тільки за ці місяці, період перебування на спрощеній системі з 01.01.2022 по 31.12.22р. видає таку помилку в квитанції 2
Помилка: У додатку 1 в розділі 9 заповнені не всі поля в рядках місяців, які відповідають діапазону дат, вказаному в рядку 8 "Період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування
до оновлення декларації все гарно здавалось, як тепер зробити?
Треба заповнити в дод1 всі 12 місяців,якщо не має нарахувань то 0,22%,0
я в колонці 3 ставила 22,0%, а потрібно 0? вірно?
Процент в колонці 3 має бути завжди 22%, а нарахування має бути або сума або 0
Доброго дня.
підкажіть будь-ласка, був дзвінок з податкової з проханням перевірити доходи за 2021 рік.
виявилось у деклараціях за 2021 та 2022 занижений дохід і недоплата ЄП
Яка послідовність дій у виправленні помилок, які саме звіти виправляти (кожен квартал або тільки річний), які штрафи треба платити (3% чи 25%). Можливо якість послаблення по штрафах на період карантину та військового стану?
ФОП 3 група 5% без ПДВ
Дякую.
Доброго дня.
підкажіть будь-ласка, був дзвінок з податкової з проханням перевірити доходи за 2021 рік.
виявилось у деклараціях за 2021 та 2022 занижений дохід і недоплата ЄП
Яка послідовність дій у виправленні помилок, які саме звіти виправляти (кожен квартал або тільки річний), які штрафи треба платити (3% чи 25%). Можливо якість послаблення по штрафах на період карантину та військового стану?
ФОП 3 група 5% без ПДВ
Дякую.
У мене таке було роки зо два тому: ДПС брала дохід, який сповістили їм по 4-ДФ наші покупці, і порівнювала цей дохід з задекларованим... Але вся пікантнісь сітуації виявилася в тому, що я платник ПДВ. Довелося вказати убогим, що я декларую дохід без ПДВ, а в 4-ДФ вказується валовий дохід. Заказав собі довідку f1301803 (за рік) й на її основі зробив порівняльну табличку, яку з листом-відповідью і надіслав до ДПС.
Доброго дня.
підкажіть будь-ласка, був дзвінок з податкової з проханням перевірити доходи за 2021 рік.
виявилось у деклараціях за 2021 та 2022 занижений дохід і недоплата ЄП
Яка послідовність дій у виправленні помилок, які саме звіти виправляти (кожен квартал або тільки річний), які штрафи треба платити (3% чи 25%). Можливо якість послаблення по штрафах на період карантину та військового стану?
ФОП 3 група 5% без ПДВ
Дякую.
Зацікавився цим питанням, а тому спробував розібратися самостійно (може хтось з практичним досвідом долучиться до обговорення, вкаже на допущені помилки). Отже, моя думка.
Камеральні податкові перевірки у повному обсязі дозволили під час воєнного стану (п.69.2 п/р 10 р. ХХ ПКУ, чинний з 27.05.2022). Але щодо Вас, виходить, офіційно вона не проводилась, раз акт перевірки Вам не надсилали, а тільки повідомили про можливу помилку, тож можна вважати це самостійним виправленням? Тоді норма про штраф за ст. 119.1 ПКУ до Вас не застосовується, а застосовується тільки за ст. 50.1 (5% від недоплаченої суми).
Норма про мораторій на штрафи за порушення під час карантину відмінена (абз. 18 п.69.2), хоча тут існує дискусія. Звільняються лише за порушення, допущені під час воєнного стану.
Виходить, що треба сплачувати штраф 5% за ст.50.1 за періоди до введення воєнного стану, а за період дії воєнного стану у разі самостійного виправлення платник звільняється від сплати цього штрафу.
Щодо декларацій - думаю, обійтись річними звітами не вийде, треба уточнюючу за кожний звітний період подавати, де є недоплата, оскільки у черговій декларації містяться помилкові цифри з попередніх декларацій. Як зазначено в абз.2 п.50.1, можна не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
Можливо, стануть у нагоді ще такі консультації: ZIR_1, ZIR_2
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в Дод1. ФОП пенсионер и подавать дод1 не должен был, но подал и указал начисление ЕСВ за 2 месяца. Теперь надо подать уточненную без дод1 или поставить в начисления 0 и заполнить раздел 10?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в Дод1. ФОП пенсионер и подавать дод1 не должен был, но подал и указал начисление ЕСВ за 2 месяца. Теперь надо подать уточненную без дод1 или поставить в начисления 0 и заполнить раздел 10?
С додатком 1, поставить в начисления 0 и заполнить раздел 10, и в строке 21 декларации исправить на "0"
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если надо исправить деку (не указали доход), то уточняющую подавать вместе с дод1 (там ошибок нет) или только деку?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если надо исправить деку (не указали доход), то уточняющую подавать вместе с дод1 (там ошибок нет) или только деку?
…
Водночас, Додаток 1 не формується у складі Декларації з типом «Уточнююча», якщо раніше задекларовані у Додатку 1 грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити не змінюються.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если надо исправить деку (не указали доход), то уточняющую подавать вместе с дод1 (там ошибок нет) или только деку?
…
Водночас, Додаток 1 не формується у складі Декларації з типом «Уточнююча», якщо раніше задекларовані у Додатку 1 грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити не змінюються.