1. Сначала нужно восстановить статус-кво, т.е. обнулить неправильную деку и Д1. Для этого подать "нову" деку + "новый" Д1
2. Подать правильную деку + Д1 как "звитну"
1. А как правильно обнулить "нову" деку + "новый" Д1? Нужно в Д1 проставить нули? Но, тогда нова звітна дека все равно останется в пфу заменив собой старую, только тепепрь с нулями. И после этого правильная дека по нужно форме, по логике вещей, опять приниматься не будет, так как в реестре будет дека по другой форме но уже с нулями.
Попробуйте сделать так: Нова звітна с нулями, но правильным Д1. Правильна декларация звитна, но крестик не ставите про додаток, и не прикрепляете. Пока так у меня принялось.
Не подавати додаток 1 по ЄСВ може ФОП на єдиному податку, який весь 2021 рік:
-працював за трудовим договором за основним місцем роботи за умови, що його роботодавець кожен місяць сплачував за нього ЄСВ не менше за мінімальний; спеціально повідомляти податківців про те, що ФОП працює за трудовим договором не потрібно -був пенсіонером (будь-яким, у т. ч. із втрати годувальника, за вислугою років, чорнобилець і тому подібне), або досяг пенсійного віку і отримував пенсію, або соцдопомогу; був інвалідом (будь-якої групи)
-мобілізований (за умови, що в нього немає найманих працівників)
Якщо ФОП вийшов на пенсію або став інвалідом протягом 2021 року, то ЄСВ-додаток він подати повинен. Але заповнює його не за весь рік, а з січня по той місяць (включно), в якому він подав заяву на пенсію або оформив інвалідність. По інших місяцях поля залишаємо порожніми (в електронному звіті) або вказуємо прочерки (у паперовому звіті). https://smartfin.ua/blog/yak-fop-na-yed ... a-2021-rik
При подаче в электронном виде в тех месяцах, где не было начисления ЕСВ обязательно нужно ставить нули в "база нарахування" и в "ЕСВ", а в графе "ставка%" обязательно ставить 22%. Обязательно нужно сделать так, иначе отчёт не принимается. У меня такой отчёт был, с пустыми местами выдало ошибку "01". Когда проставила нули и 22%, отчет был принят.
Извините, я некорректно написала, да, в конце декабря ФОП подал заявку на переход с 1 января 2022 года с 3 на 2 группу.
Большое Вам спасибо за ответ на мой вопрос
Доброго дня!
ФОП 3 група оформляв лікарняний. Здав довідковий ЄСВ в середині року по дату страхового випадку.
Тепер здає Д1 по року звітний пише помилку, що за період який зазначений вже є подана декларація в якій вказано іншу групу.
Може хтось мав таку помилку? як вирішити?
Та сама історія. ФОП 2 групи подавала Довідкову з Дод.ЄСВ для нарахування декретних. На той час для 2 групи чинною була форма F0103307. Довідкова з додатком 1 була прийнята.
Тепер подаю Звітну за чинною для 2 групи формою F0103405 з Додатком 1. Декларація не прийнята. Помилка: за період, який зазначено в рядку "Податковий (звітний) період" Додатку 1 до Податкової декларації, в реєстрі застрахованих осіб вже наявна чинна декларація, подана Вами, як ФОП, яка обрала спрощену систему оподаткування, але у якій зазначено іншу групу фізичної особи-підприємця.
У відповідь на мою скаргу на сервіс "Пульс" податківці повідомили, що помилка у прийманні звітності на боці ПФУ. Залишила скаргу в особистому кабінеті на порталі ПФУ. "Прийнято до розгляду". Колега відправляла лист про зняття актуальності з Довідкової деки до ДПС - прийшла відмова, тому що на підставі Довідкової вже нараховано соцвиплати. Я запитувала в пенсійному, чи можна подати Звітну деку з Додатком, в якому показати тільки ті суми ЄСВ, які не потрапили в Довідковий. В пенсійному не рекомендують, тому що ЄСВ з Довідкової не стануть в нарахування. Залишається тільки писати скарги до ПФУ (код 28000 - саме вони відповідальні за програму приймання звітності), і чекати?
Подскажите, как правильно заполнить декларацию по ЕСВ? Я зарегистрировал ФОП в 22.07.2021. Поэтому
таблицу я заполнил таким образом:
На что получил ошибку: "Помилка: У Додатку 1 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ" у таблиці є рядок за місяць поза межами періоду, що зазначений в полі "Період перебування ФО - підприємця на спрощеній системі оподаткування" Додатку 1."
Как мне правильно заполнить? 1) что бы не было ошибки 2) что бы не пришлось лишнее переплачивать
Я ЕСВ за 3-й квартал оплатил в октябре 3960 грн, за 4-й уже оплатил 4070 грн. Там надо где-то указывать что бы вычесть из 8030 эту прошлую сумму(3960) (по аналогии с ЕП)? И я не понимаю, такая ошибка появляется у тех, кто подает на ликвидацию ФОП, почему у меня появляется то?
3 группа? Тогда в 8 строке должно быть "з 01.07.2021" и в строке УСЬОГО проставьте 22,00
То, что Вы оплатили — для декларации не имеет значение: хоть 1 млн заплатили, хоть 1 грн, хоть ничего, или так, как Вы указали. В Додатке по ЕСВ не указываются ОПЛАТЫ, а только НАЧИСЛЕНИЯ.
Ничего ниоткуда вычитать не нужно. Начисления (по минимуму) отразили верно, исправите дату в 8-й строке, поставите в итоговой строке 22,00 (проценты) — и всё.
Ошибка при ликвидации не совсем такая: там она появляется, если в 8-й строке вместо даты прекращения указать конец месяца: например, ФОП "закрылся" 27.12.2021 и эту дату он и должен указать в строке 8 "по 27.12.2021", если укажет "по 31.12.2021" вылезет такая же ошибка, как у Вас
Подскажите, мне выбивает такую же ошибку, открыл ФОП 24.02.21, единщиком стал с 01.03.21 и осуществлял деятельность до 29.11.21, в таблице январь, февраль и декабрь пишу нули и 22 процента. в чем может быть проблема подаю уже 11 раз, буду очень признателен за помощ
Подскажите, мне выбивает такую же ошибку, открыл ФОП 24.02.21, единщиком стал с 01.03.21 и осуществлял деятельность до 29.11.21, в таблице январь, февраль и декабрь пишу нули и 22 процента. в чем может быть проблема подаю уже 11 раз, буду очень признателен за помощ
У Вас ошибка совершенно другая: зачем заполняете строки "январь", "февраль", которые к этому отчёту не имеют отношения?
По поводу декабря: Вы прекратили деятельность 29.11.2021 и в госреестре есть об этом отметка? Тогда "декабрь" тоже нельзя заполнять! Кроме того, в случае, если "закрылись" — нужно проставить соответствующие отметки в декларации и в додатке.
Если не "закрывались", тогда не нужно указывать дату 29.11.2021 и нужно заполнять декабрь
Добрый день. Нужна помощь, как поступить. ФОП 2группа за декабрь 2021 перечислили ЕСВ после срока уплаты. Отчет еще не подавали. В додатке 1 есть графа10 для исправления самостоятельно выявленных ошибок. Эту графу можно заполнить в текущем отчете или она предназначена для исправления если подаешь уточняющий отчет? Спасибо всем неравнадушным.
Добрый день. Нужна помощь, как поступить. ФОП 2группа за декабрь 2021 перечислили ЕСВ после срока уплаты. Отчет еще не подавали. В додатке 1 есть графа10 для исправления самостоятельно выявленных ошибок. Эту графу можно заполнить в текущем отчете или она предназначена для исправления если подаешь уточняющий отчет? Спасибо всем неравнадушным.
Этот раздел не предназначен для исправления сроков уплаты ЕСВ (если такие были), а для исправления начисленного ЕСВ за периоды с 2021г.