Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

в 2021 году сменили юр.адрес и ДПС. В этом году уже должны платить в новую налоговую. А как быть с выплаченным в конце года отпуском? Налоги уплачены в старую налоговую. Показывать в отчете за 4кв. выплачено дохода и налога с сумой отпускных, а в отчете за 1кв. только начисление. Или нужно было уже платить в новую налоговую. Сумма маленькая, поэтому могу заплатить еще раз правильно :?

стефания3108
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:41
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення стефания3108 »

Подскажите. В 3 кв. Неправильно указан код дохода. Указан 106 ,а нужно 127. Какие могут быть последствия и нужно ли исправить?

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1402
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 840 разів
Подякували: 586 разів

Повідомлення zoltan »

стефания3108 писав:
14 січня 2022, 08:03
Подскажите. В 3 кв. Неправильно указан код дохода. Указан 106 ,а нужно 127. Какие могут быть последствия и нужно ли исправить?
Треба подати уточнюючий

Олег Бостон
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 18 липня 2016, 09:27
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Олег Бостон »

вечер добрый помогите понять. 3 квартала сдавал этот отчет без проблем сейчас наткнулся на
Виявлені помилки/зауваження:
[F0500107/44]«Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов`язкового реквізиту у рядку 032 розрахунку або додатків 4 ДФ (не відповідають Кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад або в додатках 4 ДФ розрахунку).
но код не менялся и я ничего не менял.. что делать ума не приложу. сдаю отчет в соте.
и где в додатках 4 дф вводить код ..у меня в главной части 1 колонка 032 и все.

Ольга0116
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 21 січня 2022, 20:34

Повідомлення Ольга0116 »

Доброго дня, підскажіть, будь ласка, якщо підприємство надало поворотну фін.допомогу своєму працівнику, чи потрібно це показувати в звіті 4ДФ?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13651
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14114 разів
Подякували: 27889 разів

Повідомлення Яков »

Олег Бостон писав:
16 січня 2022, 22:49
и где в додатках 4 дф вводить код ..у меня в главной части 1 колонка 032 и все.
тоже в 32 строке 4ДФ
Зображення

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Подскажите, пжлст, бывшему сотруднику после увольнения выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск.
При выплате только ПДФО и ВС упалтили (ЕСВ нет)
Вопросы:
1) В 4ДФ колонка 6 (Ознака доходу) = 101? или это уже не ЗП, а "127" (інші доходи)?...
2) уволили сотрудника в 11 месяце, выплата компенсации была в декабре.
Колонку 8 (звільнення з роботи) за какой месяц заполнять, если в месяц увольнения у него не было никаких выплат?

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

SvitlanaKiev писав:
24 січня 2022, 13:40
1) В 4ДФ колонка 6 (Ознака доходу) = 101? или это уже не ЗП, а "127" (інші доходи)?...
Нашла ответ:
У зв’язку з тим, що ЄСВ на компенсацію, нараховану після дати звільнення, не нараховують, у формі № Д4 за місяць, у якому її нараховано, таку виплату не відображають. Але пам’ятайте, що така виплата повинна потрапити до форми № 1ДФ за квартал, у якому її нараховано (у розділі I виплату відображають з ознакою доходу «127»).

Inna72
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 01 лютого 2022, 11:51

Повідомлення Inna72 »

Анива писав:
06 травня 2021, 09:32
Здравствуйте!
На предприятии работникам предоставляется доп. благо (страховка).
При начислении НДФЛ на эту сумму мы обязаны увеличить доход на коэффициент 1,219512..и с этой суммы считаем НДФЛ.
При начислении военного сбора коэффициент не применяется и ВСбор начисляем на чистую сумму.
Т.е. для начисления НДФЛ и военного сбора суммы разные.
Подскажите пожалуйста как отражать данную информацию в 4ДФ?
Если двумя строками, то мы увеличиваем доход работника, если одной строкой, то какую сумму указывать в "Нараховано..." и "Виплачено..." с учетом коэффициента или без него?
Спасибо.

Такой точно вопрос, Так и не нашла что вам по делу ответили. inna.babenk@ukr.net

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Inna72 писав:
01 лютого 2022, 11:57
Анива писав:
06 травня 2021, 09:32
Здравствуйте!
На предприятии работникам предоставляется доп. благо (страховка).
При начислении НДФЛ на эту сумму мы обязаны увеличить доход на коэффициент 1,219512..и с этой суммы считаем НДФЛ.
При начислении военного сбора коэффициент не применяется и ВСбор начисляем на чистую сумму.
Т.е. для начисления НДФЛ и военного сбора суммы разные.
Подскажите пожалуйста как отражать данную информацию в 4ДФ?
Если двумя строками, то мы увеличиваем доход работника, если одной строкой, то какую сумму указывать в "Нараховано..." и "Виплачено..." с учетом коэффициента или без него?
Спасибо.
э


Такой точно вопрос, Так и не нашла что вам по делу ответили. inna.babenk@ukr.net
указывать фактический доход без учета коэффициента одной строкой

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”