добрый день, подскажите, если нашла ошибку за лютий 2021 года , поставила код 157 вместо 127, как поминять?
делаю уточнений в лютому 2021
1. строка с ознакою 1
2. строка с ознакою 0
Штраф будет за исправление в военное время или нет ?
Счтитаю, что военное положение и/или карантин от админштрафа не спасут. Закон только о возможности/невозможности подать отчёт/уплатить налог. Карантин и ранее админштрафы обходил стороной.
Вот что пишет И-Фактор (статья 2021года):
Если забыли указать выплату ФОПу. Если самостоятельно исправить такую ошибку, то предприятию «светит» штраф 1020 (2040) грн. Если такую ошибку не исправлять и ее найдут налоговики, то штраф будет в том же размере. Если не исправить и налоговики не найдут — штрафа нет. Как поступать — каждый решает сам.
И обратный пример. Ошибка в налоговом номере физлица. Такая ошибка «стоит» 1020 (2040) грн. Но! Штрафа можно избежать, если исправить такую ошибку самостоятельно, в том числе в течение 30 календарных дней после получения уведомления об ошибке от контролеров (п. 119.3 НКУ).
Спасибо за ответ. Лучше сидеть тихо. Вдруг ненайдут. Я еще где-то читал в интернете, что при проверке выпишут один штраф за несколько ошибок в разных отчетах, а если буду сам исправлять, то будет штраф за каждый отчет отдельно.
Востаннє редагувалось 06 листопада 2022, 22:01 користувачем Denis@@@, всього редагувалось 1 раз.
Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?
Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?
Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?
я вот показала, теперь убираю
внесення грошових коштів у статутний капітал треба відображати в ДФ з кодом 178. Засновник так би мовити отримує додаткові корпоративні права, тобто якийсь там дохід. Чи є за це штраф? ну може за не правильну звітність, якщо знайдуть при перевірці
Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?
я вот показала, теперь убираю
А чего убираете? Есть какая то статья что не нужно отражать? Я видел на ютубе даже семинары где эту тему обговаривали и говорили отражать.
Добрий день.
Підкажіть під яким кодом можна показати випплату фіз особі за "продаж прав вимоги по депозиту"
фізособа продала право вимоги на депозит юридичній особі.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В феврале 2022г. работник был на больничном и при начислении зарплаты по сумме была применена НСЛ. В октябре 2022г. были начислены больничные. По совокупности сумма начисления за февраль 2022г. зарплата 2967,75 + больничный лист 845,90 = 3813,65. Льгота не применяется. В октябре 2022г. до начислили НДФЛ на сумму 223,29(1240,50*18%=223,29), и на сумму больничных начислили НДФЛ 152,26. Как показать сумму 223,29 в 4ДФ?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В феврале 2022г. работник был на больничном и при начислении зарплаты по сумме была применена НСЛ. В октябре 2022г. были начислены больничные. По совокупности сумма начисления за февраль 2022г. зарплата 2967,75 + больничный лист 845,90 = 3813,65. Льгота не применяется. В октябре 2022г. до начислили НДФЛ на сумму 223,29(1240,50*18%=223,29), и на сумму больничных начислили НДФЛ 152,26. Как показать сумму 223,29 в 4ДФ?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В феврале 2022г. работник был на больничном и при начислении зарплаты по сумме была применена НСЛ. В октябре 2022г. были начислены больничные. По совокупности сумма начисления за февраль 2022г. зарплата 2967,75 + больничный лист 845,90 = 3813,65. Льгота не применяется. В октябре 2022г. до начислили НДФЛ на сумму 223,29(1240,50*18%=223,29), и на сумму больничных начислили НДФЛ 152,26. Как показать сумму 223,29 в 4ДФ?
Большое спасибо. Я так понимаю, в моей ситуации: Як відобразити перерахунок ПДФО в Додатку 4ДФ
Перерахунок впливає на Додаток 4ДФ за той період, у якому він здійснювався. Якщо це річний перерахунок, то буде Додаток 4ДФ за IV квартал. Порядок такий:
якщо недоплата, то графи 4 і 4а збільшують на суму фактично донарахованого з працівника ПДФО;
у графах 3 і 3а проставляється сума нарахованого і виплаченого доходу за відповідний період, у якому здійснювався перерахунок (найчастіше – IV квартал). На них перерахунок ніяк не впливає. Дохід зменшуємо тільки у разі, якщо він був нарахований працівнику неправильно, а не внаслідок перерахунку ПДФО.