Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
oksanasmm
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 09 вересня 2020, 22:45
Дякував (ла): 25 разів

Повідомлення oksanasmm »

Доброго дня, підкажіть будь ласка, щось зависла зовсім. В 3кв. ФОП виконав роботи. (1 об'єд.зв. ДФ )- не подавала. В 4 кварталі сплатили йому за виконані роботи. (подаю в об'єд.зв. ДФ ) . Чи потрібно було в 3кв. показати нараховано, а вже в 4 кварталі показати як сплачено дохід (з ознаками 157)???Дуже дякую

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 258
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

Доброго дня.
Треба порада колективного розуму.
Програли постачальнику в суді по нараховним штрафам. На рахунки накладено арешт приватним виконавцем. Протягом 23 року примусово стягували кошти. проводила їх на рах.948. А в січні на мою вимогу виконавець надає довідку, скільки зараховано в погашення штрафів і скільки на винагороду.
У мене така картина (цифри умовні): сумарно стягнуто 550 тисяч, з них 10% винагорода - 55 тис (але цю суму винагороди я побачила в січні 24р у довідці від 31.12.23)
і в обліку у мене в 2 і 3 кварталах суми проведені повністю на штраф, а протягом 4 кв. частково в погашення штрафів та в погашення винагороди виконавцю, яке закривається довідкою від 31.12.2023:
2кв. Д-т 948 К-т 311 300 тис
3кв. Д-т 948 К-т 311 150 тис
4кв. Д-т 948 К-т 311 45 тис
Д-т 377 К-т 311 55 тис (жовт.23 - 20 тис, лист.23 - 20 тис., груд.23 - 15 тис)
Д-т 92 К-т 377 55 тис (31.12.23. винагорода згідно з довідкою)
В 1ДФ у жовтні 23 та листопаді 23 буде тільки оплата, а в грудні 23 нарахування та часткова оплата.
Чи коректно буде таке відображення?
Чи можливо взагалі не показувати в 1ДФ ці виплати, бо правильніше було винагороду відобразити і в 2, і в 3 кварталі?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18769
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10331 раз

Повідомлення Popen »

:help: Любі друзі! Працівниця достроково вийшла з відпустки до 3-х років посеред місяця...
В Д5 пишу дату закінчення відпустки (з кодом 6) в 7-й колонці.
В Д1 пишу нараховану з/п + доплпту до мінімалки.
В 4ДФ пишу нараховану з/п й код доходу 101.
І от, наприклад, "Соната", свариться синеньким попередженням, що в колонці 8 4ДФ не вказана дата звільнення з роботи...
Не звертати уваги, чи є якісь тонкощі при заповненні цієї хріні в моєму випадку ???

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13653
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14114 разів
Подякували: 27890 разів

Повідомлення Яков »

Popen писав:
12 березня 2024, 11:41
:help: Любі друзі! Працівниця достроково вийшла з відпустки до 3-х років посеред місяця...
В Д5 пишу дату закінчення відпустки (з кодом 6) в 7-й колонці.
В Д1 пишу нараховану з/п + доплпту до мінімалки.
В 4ДФ пишу нараховану з/п й код доходу 101.
І от, наприклад, "Соната", свариться синеньким попередженням, що в колонці 8 4ДФ не вказана дата звільнення з роботи...
Не звертати уваги, чи є якісь тонкощі при заповненні цієї хріні в моєму випадку ???
Не звертати уваги
Зображення

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”