Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
ruslana2206
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 11 вересня 2019, 19:26
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення ruslana2206 »

Яков писав:
05 жовтня 2022, 08:56
treenkov87 писав:
04 жовтня 2022, 19:28
Доброго вечора, виникла наступна ситуація- подзвонили з ПФ, щодо колишнього співробітника (нині пенсіонер(. В звітності з ЄСВ за 2016 рік була помилка в одній цифрі його ІПН, вимагають виправлення звіту. Враховучи зміну форми звітності з 2016 року, як мені подати коригування? Дякую
viewtopic.php?f=72&t=20788
Перше повідомлення. розд. V. Порядок проведення коригувань
Начинаете исправлять (подавать уточнёнки) с Д5 (прием), потом Д1 за каждый месяц в квартале 2016, затем Д5 увольнение.
Предполагаю, что в Д1 не получится действие с добавлением строк и удалением строк ("игра" с 0 и 1), а придётся использовать соответствующие КТН 2 и 3 ...

Дуже потребую вашої поради.
Така ситуація. При подачі звіту 1 кв за 2022 р. забули в Додатку 1 вказати співробітника.
з/п йому не нараховувалась.
ВІн був у відпустці за власний рахунок.
Як подати уточнюючий?
Подаю одною строкою з ознакою "0" - пише помилка.

YuliyaDol
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1070
З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
Звідки: Дніпро
Дякував (ла): 577 разів
Подякували: 508 разів

Повідомлення YuliyaDol »

Обнаружила, что в отчете за 1 квартал месяц 3 не верно указала идентификац.код одного работника. Все работники были в отпуске за свой счет. Правильно ли я понимаю свои действия? Формирую Уточненный отчет за 1 квартал + додаток 1 уточненный, указываю месяц 3. Ввожу строчку по работнику в точности как в 1 квартале месяце 3, последний столбец указываю 1 (исключить). Второй строкой указываю правильные цифры, исправляя на верный идентификац.код, код строк 0 (включить). Надо ли указывать что-то в самом податковом розрахунке, кроме количества приложений и количества страниц? Например, штатную численность, среднесписочную численность? Спасибо за помощь все ответившим ;)

Оля-ля777
Гений
Гений
Повідомлень: 357
З нами з: 17 лютого 2021, 09:00
Дякував (ла): 113 разів
Подякували: 202 рази

Повідомлення Оля-ля777 »

YuliyaDol писав:
07 жовтня 2022, 14:14
Обнаружила, что в отчете за 1 квартал месяц 3 не верно указала идентификац.код одного работника. Все работники были в отпуске за свой счет. Правильно ли я понимаю свои действия? Формирую Уточненный отчет за 1 квартал + додаток 1 уточненный, указываю месяц 3. Ввожу строчку по работнику в точности как в 1 квартале месяце 3, последний столбец указываю 1 (исключить). Второй строкой указываю правильные цифры, исправляя на верный идентификац.код, код строк 0 (включить). Надо ли указывать что-то в самом податковом розрахунке, кроме количества приложений и количества страниц? Например, штатную численность, среднесписочную численность? Спасибо за помощь все ответившим ;)
При виявленні в додатку 1 до податкового розрахунку помилки лише в реквізитах, які стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого ЄСВ, у відповідному додатку з типом «Уточнюючий» проводять коригування лише за рядками, які уточняють на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий». Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи вказують «1» - рядок на виключення, а в другому - «0» - рядок на введення.
Для коригувань необхідно сформувати та подати податковий розрахунок з типом «Уточнюючий», який має містити обов'язкові реквізити, визначені в рядках 01 - 05 та у рядку 031 для платників ЄСВ, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригують, у рядку 06 не вказують та не подають.

TatanovaXXXL
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 17 серпня 2010, 12:10
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення TatanovaXXXL »

Help mi pliz!!!
Доброго вечора. Виявила помилку в додатку 1 звітності. Співробітник був на лікарняному, та отримав премію за роботу в одному місяці. Я помилково в додатку 1 вказала код 29 (виплата лікарняних). Друга строка була нарахована заробітна плата за місяць код 1.
Хочу подати уточнюючу - виправити код 29 на код 1. Спробувала зняти дві строки по співробітнику з різними кодами, та додати одной строкой - програма видає помилку. Спробувала зняти дві строки та добавити дві - помилок не виявлено. Але в об'єднану звітність, в строки 1.1 попадає сума лікарняних, яку я зняла. та червона строка 1,3((

Buh0420
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 28 листопада 2021, 18:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Buh0420 »

Як виправити помилку вказали працівника звичайним працівником а він виявився інвалідом. Несумову помилку виправила, тепер питання як зменшити ЄСВ на 8,41% при кнт 10 в додатку д1 :angry: ? Допоможіть будь ласка?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13651
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14114 разів
Подякували: 27889 разів

Повідомлення Яков »

Buh0420 писав:
27 січня 2023, 08:32
Як виправити помилку вказали працівника звичайним працівником а він виявився інвалідом. Несумову помилку виправила, тепер питання як зменшити ЄСВ на 8,41% при кнт 10 в додатку д1 :angry: ? Допоможіть будь ласка?
Смотря за какой период: если за 4 квартал 2022, то после принятия звітного Податкового розрахунку подать новий звітний с Д1 и только по этому сотруднику, повторив неверные строки с отметкой 1 на исключение, и верные строки с 0 на включение.
Посмотрите стр. 1 этой темы...
Зображення

bbbb04
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 01 квітня 2023, 14:20

Повідомлення bbbb04 »

Buh0420 писав:
27 січня 2023, 08:32
Як виправити помилку вказали працівника звичайним працівником а він виявився інвалідом. Несумову помилку виправила, тепер питання як зменшити ЄСВ на 8,41% при кнт 10 в додатку д1 :angry: ? Допоможіть будь ласка?
Такаж проблема, вам вдалось виправити ? я відправила несумову помилку на редагування, кожен раз приходить відмова, що дані відрізняються, але усе вже перевірила, все так.

СветланаИ
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 732
З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
Звідки: Киев
Дякував (ла): 645 разів
Подякували: 179 разів

Повідомлення СветланаИ »

Добрый день, не показали в отчете начало работ ГПХ в декабре месяце, работы длились с 01.12 по 31.01,23. Начисления были в январе по результату. Подали уточняющий за 4 квартал, отчет не принят в квитанции следующий текст : у додатках кількість рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 0 не співпадає с кількістю рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 1. Как правильно уточнить, подскажите пожалуйста!

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13651
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14114 разів
Подякували: 27889 разів

Повідомлення Яков »

СветланаИ писав:
01 травня 2023, 18:46
Добрый день, не показали в отчете начало работ ГПХ в декабре месяце, работы длились с 01.12 по 31.01,23. Начисления были в январе по результату. Подали уточняющий за 4 квартал, отчет не принят в квитанции следующий текст : у додатках кількість рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 0 не співпадає с кількістю рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 1. Как правильно уточнить, подскажите пожалуйста!
В уточненке Д1 НЕЛЬЗЯ проводить корректирование суммовых показателей.
Вначале, при необходимости подается уточняющий Д1 с вводом информации, но без суммовых показателей, затем, вторым отчётом, проводятся корректировки начислений.
Для корректировки используются КТН

https://medoc.ua/blog/dodatok-1-jak-vip ... rozrahunku
Зображення

Ветка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 05 травня 2011, 07:01
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення Ветка »

treenkov87 писав:
04 жовтня 2022, 19:28
Доброго вечора, виникла наступна ситуація- подзвонили з ПФ, щодо колишнього співробітника (нині пенсіонер(. В звітності з ЄСВ за 2016 рік була помилка в одній цифрі його ІПН, вимагають виправлення звіту. Враховучи зміну форми звітності з 2016 року, як мені подати коригування? Дякую
Добрий день. Виникла така ж ситуація тільки за 2011р. Намагаюся виправити новою формою звіту з кодами 1 та 0, але звіт не приймається.
Як ви вирішили проблему? Дякую

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”