Доброго вечора, виникла наступна ситуація- подзвонили з ПФ, щодо колишнього співробітника (нині пенсіонер(. В звітності з ЄСВ за 2016 рік була помилка в одній цифрі його ІПН, вимагають виправлення звіту. Враховучи зміну форми звітності з 2016 року, як мені подати коригування? Дякую
viewtopic.php?f=72&t=20788
Перше повідомлення. розд. V. Порядок проведення коригувань
Начинаете исправлять (подавать уточнёнки) с Д5 (прием), потом Д1 за каждый месяц в квартале 2016, затем Д5 увольнение.
Предполагаю, что в Д1 не получится действие с добавлением строк и удалением строк ("игра" с 0 и 1), а придётся использовать соответствующие КТН 2 и 3 ...
Дуже потребую вашої поради.
Така ситуація. При подачі звіту 1 кв за 2022 р. забули в Додатку 1 вказати співробітника.
з/п йому не нараховувалась.
ВІн був у відпустці за власний рахунок.
Як подати уточнюючий?
Подаю одною строкою з ознакою "0" - пише помилка.
Обнаружила, что в отчете за 1 квартал месяц 3 не верно указала идентификац.код одного работника. Все работники были в отпуске за свой счет. Правильно ли я понимаю свои действия? Формирую Уточненный отчет за 1 квартал + додаток 1 уточненный, указываю месяц 3. Ввожу строчку по работнику в точности как в 1 квартале месяце 3, последний столбец указываю 1 (исключить). Второй строкой указываю правильные цифры, исправляя на верный идентификац.код, код строк 0 (включить). Надо ли указывать что-то в самом податковом розрахунке, кроме количества приложений и количества страниц? Например, штатную численность, среднесписочную численность? Спасибо за помощь все ответившим
Обнаружила, что в отчете за 1 квартал месяц 3 не верно указала идентификац.код одного работника. Все работники были в отпуске за свой счет. Правильно ли я понимаю свои действия? Формирую Уточненный отчет за 1 квартал + додаток 1 уточненный, указываю месяц 3. Ввожу строчку по работнику в точности как в 1 квартале месяце 3, последний столбец указываю 1 (исключить). Второй строкой указываю правильные цифры, исправляя на верный идентификац.код, код строк 0 (включить). Надо ли указывать что-то в самом податковом розрахунке, кроме количества приложений и количества страниц? Например, штатную численность, среднесписочную численность? Спасибо за помощь все ответившим
При виявленні в додатку 1 до податкового розрахунку помилки лише в реквізитах, які стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого ЄСВ, у відповідному додатку з типом «Уточнюючий» проводять коригування лише за рядками, які уточняють на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий». Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи вказують «1» - рядок на виключення, а в другому - «0» - рядок на введення.
Для коригувань необхідно сформувати та подати податковий розрахунок з типом «Уточнюючий», який має містити обов'язкові реквізити, визначені в рядках 01 - 05 та у рядку 031 для платників ЄСВ, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригують, у рядку 06 не вказують та не подають.
Help mi pliz!!!
Доброго вечора. Виявила помилку в додатку 1 звітності. Співробітник був на лікарняному, та отримав премію за роботу в одному місяці. Я помилково в додатку 1 вказала код 29 (виплата лікарняних). Друга строка була нарахована заробітна плата за місяць код 1.
Хочу подати уточнюючу - виправити код 29 на код 1. Спробувала зняти дві строки по співробітнику з різними кодами, та додати одной строкой - програма видає помилку. Спробувала зняти дві строки та добавити дві - помилок не виявлено. Але в об'єднану звітність, в строки 1.1 попадає сума лікарняних, яку я зняла. та червона строка 1,3((
Як виправити помилку вказали працівника звичайним працівником а він виявився інвалідом. Несумову помилку виправила, тепер питання як зменшити ЄСВ на 8,41% при кнт 10 в додатку д1 ? Допоможіть будь ласка?
Як виправити помилку вказали працівника звичайним працівником а він виявився інвалідом. Несумову помилку виправила, тепер питання як зменшити ЄСВ на 8,41% при кнт 10 в додатку д1 ? Допоможіть будь ласка?
Смотря за какой период: если за 4 квартал 2022, то после принятия звітного Податкового розрахунку подать новий звітний с Д1 и только по этому сотруднику, повторив неверные строки с отметкой 1 на исключение, и верные строки с 0 на включение.
Посмотрите стр. 1 этой темы...
Як виправити помилку вказали працівника звичайним працівником а він виявився інвалідом. Несумову помилку виправила, тепер питання як зменшити ЄСВ на 8,41% при кнт 10 в додатку д1 ? Допоможіть будь ласка?
Такаж проблема, вам вдалось виправити ? я відправила несумову помилку на редагування, кожен раз приходить відмова, що дані відрізняються, але усе вже перевірила, все так.
Добрый день, не показали в отчете начало работ ГПХ в декабре месяце, работы длились с 01.12 по 31.01,23. Начисления были в январе по результату. Подали уточняющий за 4 квартал, отчет не принят в квитанции следующий текст : у додатках кількість рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 0 не співпадає с кількістю рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 1. Как правильно уточнить, подскажите пожалуйста!
Добрый день, не показали в отчете начало работ ГПХ в декабре месяце, работы длились с 01.12 по 31.01,23. Начисления были в январе по результату. Подали уточняющий за 4 квартал, отчет не принят в квитанции следующий текст : у додатках кількість рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 0 не співпадає с кількістю рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 1. Как правильно уточнить, подскажите пожалуйста!
В уточненке Д1 НЕЛЬЗЯ проводить корректирование суммовых показателей.
Вначале, при необходимости подается уточняющий Д1 с вводом информации, но без суммовых показателей, затем, вторым отчётом, проводятся корректировки начислений.
Для корректировки используются КТН
Доброго вечора, виникла наступна ситуація- подзвонили з ПФ, щодо колишнього співробітника (нині пенсіонер(. В звітності з ЄСВ за 2016 рік була помилка в одній цифрі його ІПН, вимагають виправлення звіту. Враховучи зміну форми звітності з 2016 року, як мені подати коригування? Дякую
Добрий день. Виникла така ж ситуація тільки за 2011р. Намагаюся виправити новою формою звіту з кодами 1 та 0, але звіт не приймається.
Як ви вирішили проблему? Дякую