Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Ruslana.
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 09 жовтня 2020, 09:45

Повідомлення Ruslana. »

Доброго дня. Не підскажите будь ласка як виправити помилку в Д1 розрахунку? Не вказали, що працював на підприємстві працівник інвалід (була вказана категорія ЗО 1, а не 2) і звісно нарахування були як 22%, а не 8,41%,...Тепер відправляєм уточнюючу з КТН 2,3, і все одно не приймає....(

М@рина.
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 12 квітня 2016, 08:47
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 57 разів

Повідомлення М@рина. »

Ruslana. писав:
15 лютого 2024, 15:38
Доброго дня. Не підскажите будь ласка як виправити помилку в Д1 розрахунку? Не вказали, що працював на підприємстві працівник інвалід (була вказана категорія ЗО 1, а не 2) і звісно нарахування були як 22%, а не 8,41%,...Тепер відправляєм уточнюючу з КТН 2,3, і все одно не приймає....(
А яку помилку вибиває? Маєте вказувати тип нарахувань 3.

SergK
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 01 липня 2019, 11:47
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення SergK »

Ruslana. писав:
15 лютого 2024, 15:38
Доброго дня. Не підскажите будь ласка як виправити помилку в Д1 розрахунку? Не вказали, що працював на підприємстві працівник інвалід (була вказана категорія ЗО 1, а не 2) і звісно нарахування були як 22%, а не 8,41%,...Тепер відправляєм уточнюючу з КТН 2,3, і все одно не приймає....(
Здається, там потрібно подавати два уточнюючих.
Спочатку виправити тип працівника (суми залишаються ті самі),Ю а вдругому - вже нарахування.
Ось декілька посиланнь:
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalo ... j-1df.html
тут 01.3
https://www.buhoblik.org.ua/normativka/2021/0934.html
і відео
https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... JFRac,st:0

Катеринка81
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 23 листопада 2021, 15:08
Подякували: 4 рази

Повідомлення Катеринка81 »

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як правильно виправити помилку несумову в об"єднаній звітності в додатку 1 і додатку 5. Здаю звіт через електронний кабінет Податкової. Додаток 5 розібралася. А в додатку 1 роблю виправлення методом "1" і "0", але мені в графі всього додає суми зарплати і єсв, як за два місяці. Це так повинно бути? Чи не подвоїть потім мені пенсійний єсв? Просто з іншими цифрами при перевірці видає помилку, що неправильні суми.

Amida
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 24 квітня 2024, 12:42

Повідомлення Amida »

Дуже прошу допомоги
в звіті Д1 неправильно подали суму зарплати, податкова його прийняла, але там необхідно додати 1000грн, як подати правильно "Звітний новий" щоб пропустило
в ел. кабінеті видає такі помилки
R01G16 Усього 16 = сума по гр.16 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
R01G17 Усього 17 = сума по гр.17 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
R01G20 Усього 20 = сума по гр.20 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
J0510109

працюю у фРІ ЗВІТ
ДЯКУЮІ

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13651
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14114 разів
Подякували: 27889 разів

Повідомлення Яков »

Amida писав:
24 квітня 2024, 12:52
Дуже прошу допомоги
в звіті Д1 неправильно подали суму зарплати, податкова його прийняла, але там необхідно додати 1000грн, як подати правильно "Звітний новий" щоб пропустило
в ел. кабінеті видає такі помилки
R01G16 Усього 16 = сума по гр.16 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
R01G17 Усього 17 = сума по гр.17 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
R01G20 Усього 20 = сума по гр.20 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
J0510109

працюю у фРІ ЗВІТ
ДЯКУЮІ
Кому додати? Якщо вказали працівника, то по ньому формуєте 2 рядки:
На видалення — повторюєте зі "звітного" та в 25 гр. вказуєте "1" на вилучення
На ввод — вводите вірні значення ( на 1000 більше) та в 25 гр. вказуєте "0" на введення

Більш детально — дивиться 1 сторинку теми: viewtopic.php?f=72&t=20788
Зображення

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”