К сожалению не могу помочь в Вашем вопросе, может на 0800501007 подскажут, но мне интересно как Вы узнаёте какой датой увеличен лимит и отслеживаете его динамику. По вытягам я только сумму лимита и остатка на спецсчёте вижу и проверять правильность их расчётов пока не научилась.
Буду очень благодарна тем кто просветит по этим вопросам.
Імпорт
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 144 рази
Запрос в Медке J1301902Вита 12 писав:К сожалению не могу помочь в Вашем вопросе, может на 0800501007 подскажут, но мне интересно как Вы узнаёте какой датой увеличен лимит и отслеживаете его динамику. По вытягам я только сумму лимита и остатка на спецсчёте вижу и проверять правильность их расчётов пока не научилась.
Буду очень благодарна тем кто просветит по этим вопросам.
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 144 рази
Запрос в Медке J1301902Вита 12 писав:К сожалению не могу помочь в Вашем вопросе, может на 0800501007 подскажут, но мне интересно как Вы узнаёте какой датой увеличен лимит и отслеживаете его динамику. По вытягам я только сумму лимита и остатка на спецсчёте вижу и проверять правильность их расчётов пока не научилась.
Буду очень благодарна тем кто просветит по этим вопросам.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 03 лютого 2012, 14:12
- Дякував (ла): 47 разів
- Подякували: 8 разів
Добрый день, всем! Я новичок в операциях по ВЭДу. Поэтому прошу вашей помощи. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях нужно уведомлять налоговые органы об импортно-экспортном контракте (операции) и в какой срок?
-
- Оракул
- Повідомлень: 223
- З нами з: 31 липня 2012, 07:52
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 37 разів
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - при реимпорте можно ли включать сумму уплаченную таможне в декларацию по НДС и потом продать этот товар в Украине? До этого был экспорт товара под 0%, потом часть товара вернули обратно нам, хотим продать его тут и воспользоваться суммой уплаты на таможне при ввозе в налоговом кредите.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
Лист ДФС від 04.02.2016 № 2364/6/99-99-19-03-02-15Blanka писав:Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - при реимпорте можно ли включать сумму уплаченную таможне в декларацию по НДС и потом продать этот товар в Украине? До этого был экспорт товара под 0%, потом часть товара вернули обратно нам, хотим продать его тут и воспользоваться суммой уплаты на таможне при ввозе в налоговом кредите.
Отже, платник податків при ввезенні товарів на митну територію України відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 МКУ у митному режимі реімпорту включає суму ПДВ, сплачену під час розмитнення таких товарів та при придбанні послуг, пов’язаних зі зберіганням ввезених товарів та з їх передпродажною підготовкою, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.
При цьому, у випадку, якщо придбання (ввезення) товарів/послуг здійснюється з метою подальшого використання платником таких товарів/послуг в операціях, що не підлягають оподаткуванню ПДВ застосовуються норми пункту 198.5 статті 198 Кодексу стосовно зобов’язання платника податку нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 601
- З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
- Дякував (ла): 195 разів
- Подякували: 15 разів
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати товар, якщо 50% - аванс і 50% з відтермінуванням. Значить я рахую, наприклад, 10000 Євро по курсу купівлі і 10000 Євро по курсу НБУ на дату ввезення товару. Правильно?
Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати товар, якщо 50% - аванс і 50% з відтермінуванням. Значить я рахую, наприклад, 10000 Євро по курсу купівлі і 10000 Євро по курсу НБУ на дату ввезення товару. Правильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
10000 евро по курсу НБУ на день осуществления предоплаты и 10000 евро по курсу НБУ на дату поступления (переход права собственности)Галина_2004 писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати товар, якщо 50% - аванс і 50% з відтермінуванням. Значить я рахую, наприклад, 10000 Євро по курсу купівлі і 10000 Євро по курсу НБУ на дату ввезення товару. Правильно?
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 23 вересня 2016, 12:52
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 1 раз
так а разве 100% приход не по курсу нбу на дату поступления? как раз и есть переход права собственности на товар.buhgalter2 писав:10000 евро по курсу НБУ на день осуществления предоплаты и 10000 евро по курсу НБУ на дату поступления (переход права собственности)Галина_2004 писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати товар, якщо 50% - аванс і 50% з відтермінуванням. Значить я рахую, наприклад, 10000 Євро по курсу купівлі і 10000 Євро по курсу НБУ на дату ввезення товару. Правильно?
При авансе нет права собственности на товар., это же аванс, потом перекроется поступлением, возникнет курсовая разница... но приход ставится полностью по ГТД (курс НБУ)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
А вот и нет#g_blum# Почитайте ПСБО монетарные, немонетарные и всякая другая хрень... По предоплате, оприходуеться по курсу предоплаты... Я Вам ранее писала надо настроить правильно 1 с, чтобы учёт в валюте был правильный.Marina1206 писав:так а разве 100% приход не по курсу нбу на дату поступления? как раз и есть переход права собственности на товар.buhgalter2 писав:10000 евро по курсу НБУ на день осуществления предоплаты и 10000 евро по курсу НБУ на дату поступления (переход права собственности)Галина_2004 писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати товар, якщо 50% - аванс і 50% з відтермінуванням. Значить я рахую, наприклад, 10000 Євро по курсу купівлі і 10000 Євро по курсу НБУ на дату ввезення товару. Правильно?
При авансе нет права собственности на товар., это же аванс, потом перекроется поступлением, возникнет курсовая разница... но приход ставится полностью по ГТД (курс НБУ)