Імпорт

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

svitlass писав:
А если там еще и экспорт?Тогда по нему не посчитает разницы Дт по 362.Это НЕПРАВИЛЬНО
шо значить неправильно

не переоценивать валютные задолженности.Нужно правильно проставить немонетарные статьи в программею

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

svitlass писав:
оляля писав:
svitlass писав: ВИКРИВЛЕННЯ ДАННИХ. ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕРАХУВАТИ ЇЇ І ПОДИВІТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТ
стоп, якщо є постійна заборгованість перед клієнтиом, значить тоді рахуємо помісячно? значить правлиьно?
ні , переоц рахуємо на остан день кварталу, незалежно від її виникнення

В программе ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА.Т.о. за квартал потянет всю переоценку , которая будет состоять из суммарных переоценок каждого месяца квартала)))

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Ксюшик писав:
svitlass писав:
А если там еще и экспорт?Тогда по нему не посчитает разницы Дт по 362.Это НЕПРАВИЛЬНО
шо значить неправильно

не переоценивать валютные задолженности.Нужно правильно проставить немонетарные статьи в программею
ПЕРЕОЦЕНИВАЮТСЯ

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Ксюшик писав:
svitlass писав:
оляля писав:стоп, якщо є постійна заборгованість перед клієнтиом, значить тоді рахуємо помісячно? значить правлиьно?
ні , переоц рахуємо на остан день кварталу, незалежно від її виникнення

В программе ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА.Т.о. за квартал потянет всю переоценку , которая будет состоять из суммарных переоценок каждого месяца квартала)))
ПО-МОЕМУ,ЧУТЬ-ЧУТЬ ИНАЧЕ

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »


не переоценивать валютные задолженности.Нужно правильно проставить немонетарные статьи в программею[/quote]
ПЕРЕОЦЕНИВАЮТСЯ[/quote]

Что переоцениваются?Если снять галку"Переоценка вал.ср-в?"Чудес не бывает.

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

svitlass писав:
Ксюшик писав:
svitlass писав: ні , переоц рахуємо на остан день кварталу, незалежно від її виникнення

В программе ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА.Т.о. за квартал потянет всю переоценку , которая будет состоять из суммарных переоценок каждого месяца квартала)))
ПО-МОЕМУ,ЧУТЬ-ЧУТЬ ИНАЧЕ

как?Закрытия квартала в программе нет.Увы, конечно

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

НЕТ в меня в уч политике висит стандарт 681,372, а когда провожу переоценку то есть и 632, и 362
все ,пока, гости с налоговой

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

svitlass писав:НЕТ в меня в уч политике висит стандарт 681,372, а когда провожу переоценку то есть и 632, и 362
все ,пока, гости с налоговой
Поставьте галку"Немонетарная " в учетной политике в Дт 632(предоплата не должна переоцениваться,хотя по идее она должна заходить на 3712) и тогда должно быть все тип топ.Удачи.Только не гостям, а Вам)))

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

складно все це. ще буду розбиратись

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

оляля писав:#rrul# #rrul# #rrul# застрельте м ене, або поясніть, як жити дальше! Дістала вісімка!
отже фірма імпортує товар. Авансів немає, тобто отримали - потім заплатили. залишок є постйно і на початок і на кінець місяця.Формуємо курсові різниці:
придбання товару - курсові різниці не формуємо (Евеліна, дякую!)
оплачуємо товар - курсові різниці не формуємо
кінець місяця - формуємо курсові різниці по залишкахзаборгованості перед постачальником.
Я все вірно розписала, чи десь помиляюся????
1. придбання товару - курсові різниці не формуємо
2. оплачуємо товар - курсові різниці формуємо
3. на дату баланса формуємо курсові різниці за монетарною заборгованністю (тобто яка буде вподальшому закриватися грошима)

З приводу дискусії стосовно курсових різниць на дату баланса/ останній день місяця.
пояснюю на прикладі:
нехай наша монетарна заборгованність складає 100 дол., в 3-му кварталі руху не було.

1. якщо розраховувати на останню дату місяця:
30.06.12 - 100 курс 8,01
31.07.12 - 100 курс 8,03 курс.різниця (8,01-8,03)*100=-2
31.08.12 - 100 курс 8,02 курс.різниця (8,03-8,02)*100=+1
30.09.12 - 100 курс 8,04 курс.різниця (8,02-8,04)*100=-2
Всього за квартал курс.різниця -2+1-2=-3

2. розраховуємо на дату балансу:
30.06.12 - 100 курс 8,01
30.09.12 - 100 курс 8,04 курс. різниця (8,01-8,04)*100=-3
Всього за квартал курс. різниця -3

як бачите, різниці НЕ МАЄ

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”