ЕКСПОРТ

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

light-1 писав:
Ребекка писав:
Скрытый текст
light-1 писав: Ок. Тоді при реалізації не списує. Пише:
Проведение документа "Реализация товаров и услуг 00000000029 от 25.07.2016 14:40:10":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указано некорректное налоговое назначение! Вид деятельности НДС должен быть "Необлагаемая"
а ви платники ПДВ?
так. я так розумію, що тут в настройках щось..
подивіться в обліковій політиці в 1С чи є, що ви платник податку на прибуток і ПДВ
в мене в карточках товару 20%, а в видатковій накладній на експорт ставлю 0% і в податковому призначенні "Опод.ПДВ"

LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »

Ребекка писав:
light-1 писав:
Ребекка писав: ПДВ до 23 рахунку не путайте. Ви придбаваєте з ПДВ, але ж на 20 рах. матеріали йдуть без ПДВ. Якщо 23 червоним, то ПДВ тут ні до чого.
я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червоним
зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставці
какой вообще товар? Если у вас производство, то на 23 счете собираются все производственные затраты без НДС и закрываются счетом 26"Готовая продукция", где эта продукция учитывается по себестоимости. (или 25 "Полуфабрикаты") Соответственно на счете 23 либо остается остаток расходов на не законченное производство продукции, либо 0 - если все производство закончено. Красного остатка быть не может и НДС здесь не при чем, т.к. он возникает только при продаже.
При продаже, к примеру: Дт362 Кт701 - на сумму продажи с НДС, к примеру 1200
Дт701 Кт 6415 - на сумму ндс 200( если ндс0-то0)
Дт 901 Кт 26 - себестоимость реализованной продукции, к примеру 700
затем финансовый результат от продажи
Дт 701 Кт791 -1000 (при 0ндс -1200)
Дт791 Кт 901 -700
Дт791 Кт441-300 -прибыль( при 0ндс -500)
как-то так.


LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »

light-1 У Вас видимо программа не настроена под Ваше предприяте. У меня тоже, поэтому я те проводки, которые меня не устраивают, ввожу вручную, а не провожу документом.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

[
Скрытый текст
quote=LiK@]
Ребекка писав:
light-1 писав:
Ребекка писав: ПДВ до 23 рахунку не путайте. Ви придбаваєте з ПДВ, але ж на 20 рах. матеріали йдуть без ПДВ. Якщо 23 червоним, то ПДВ тут ні до чого.
я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червоним
зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставці
какой вообще товар? Если у вас производство, то на 23 счете собираются все производственные затраты и закрываются счетом 26"Готовая продукция", где эта продукция учитывается по себестоимости. (или 25 "Полуфабрикаты") Соответственно на счете 23 либо остается остаток расходов на не законченное производство продукции, либо 0 - если все производство закончено. Красного остатка быть не может и НДС здесь не при чем, т.к. он возникает только при продаже.
При продаже, к примеру: Дт362 Кт701 - на сумму продажи с НДС, к примеру 1200
Дт701 Кт 6851 - на сумму ндс 200( если ндс0-то0)
Дт 901 Кт 26 - себестоимость реализованной продукции, к примеру 700
затем финансовый результат от продажи
Дт 701 Кт791 -1000 (при 0ндс -1200)
Дт791 Кт 901 -700
Дт791 Кт441-300 -прибыль( при 0ндс -500)
как-то так.

[/quote]
ми всі після квартальних втомилися, тому товар=готова продукція, а 6851=641 #g_pinkgla

LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »


ми всі після квартальних втомилися, тому товар=готова продукція, а 6851=641 #g_pinkgla [/quote]
он самый#g_crazy#

light-1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 57
З нами з: 22 січня 2016, 12:29
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення light-1 »

LiK@ писав:
Ребекка писав:
light-1 писав: я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червоним
зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставці
какой вообще товар? Если у вас производство, то на 23 счете собираются все производственные затраты и закрываются счетом 26"Готовая продукция", где эта продукция учитывается по себестоимости. (или 25 "Полуфабрикаты") Соответственно на счете 23 либо остается остаток расходов на не законченное производство продукции, либо 0 - если все производство закончено. Красного остатка быть не может и НДС здесь не при чем, т.к. он возникает только при продаже.
При продаже, к примеру: Дт362 Кт701 - на сумму продажи с НДС, к примеру 1200
Дт701 Кт 6851 - на сумму ндс 200( если ндс0-то0)
Дт 901 Кт 26 - себестоимость реализованной продукции, к примеру 700
затем финансовый результат от продажи
Дт 701 Кт791 -1000 (при 0ндс -1200)
Дт791 Кт 901 -700
Дт791 Кт441-300 -прибыль( при 0ндс -500)
как-то так.
Вибачте, не так написала) я мала на увазі готову продукцію. І весь алгоритм ваш я розумію, але проблема в тому що в 1с не проводиться...попередній бухгалтер у договрі з нерезидентом поставила ПДВ 20% (я вже змінила), а при реалізації просто перебивалося все податкове назначення не "Неопод. ПДВ" і запаси і готову продукцію, і тоді документ реалізації списується. А пробую робити правильно, не списує...

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

LiK@ писав: light-1 У Вас видимо программа не настроена под Ваше предприяте. У меня тоже, поэтому я те проводки, которые меня не устраивают, ввожу вручную, а не провожу документом.
а можно ее настроить и потом сэкономить массу времени :)
а на первых порах тоже наигралась с настройками по экспорту. Покупаем материалы без НДС, потом передаем на переработку и получаем продукцию и отгружаем на экспорт. Все это делается в базовой 1С 8,2

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

light-1 писав: Вибачте, не так написала) я мала на увазі готову продукцію. І весь алгоритм ваш я розумію, але проблема в тому що в 1с не проводиться...попередній бухгалтер у договрі з нерезидентом поставила ПДВ 20% (я вже змінила), а при реалізації просто перебивалося все податкове назначення не "Неопод. ПДВ" і запаси і готову продукцію, і тоді документ реалізації списується. А пробую робити правильно, не списує...
Облікову політику провірили?

LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »

Ребекка писав:
LiK@ писав: light-1 У Вас видимо программа не настроена под Ваше предприяте. У меня тоже, поэтому я те проводки, которые меня не устраивают, ввожу вручную, а не провожу документом.
а можно ее настроить и потом сэкономить массу времени :)
а на первых порах тоже наигралась с настройками по экспорту. Покупаем материалы без НДС, потом передаем на переработку и получаем продукцию и отгружаем на экспорт. Все это делается в базовой 1С 8,2
оно, конечно лучше, но я как-то пыталась, не сильно получилось, руководителю это не интересно, чтобы программиста подключить, у нас до сих пор 7-ка, но у меня номенклатура не слишком большая, поэтому по старинке все...у нас производство из давальческого и собственное, и Украина и экспорт.

light-1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 57
З нами з: 22 січня 2016, 12:29
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення light-1 »

Ребекка писав:
light-1 писав: Вибачте, не так написала) я мала на увазі готову продукцію. І весь алгоритм ваш я розумію, але проблема в тому що в 1с не проводиться...попередній бухгалтер у договрі з нерезидентом поставила ПДВ 20% (я вже змінила), а при реалізації просто перебивалося все податкове назначення не "Неопод. ПДВ" і запаси і готову продукцію, і тоді документ реалізації списується. А пробую робити правильно, не списує...
Облікову політику провірили?
Так. Платник ПДВ і податку на прибуток

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”