#g_cray2# Участниками транзита в соответствии со ст. 1 Закона №1172-XIV являются грузовладельцы и СПД (перевозчики, порты, станции, экспедиторы, морские агенты, декларанты и прочие), которые в установленном порядке предоставляют (выполняют) транзитные услуги (работы).
Поэтому для целей применения п. 197.8 ст. 197 НКУ при предоставлении услуг, связанных с транзитной перевозкой грузов, одной из сторон договора, на основании которого предоставляются такие услуги, должен быть грузовладелец (получатель транзитных услуг). #help# #help# #help# Расскажите кто и как сейчас отражает транзитные автоуслуги в НДС?Я раньше кусок транзита согласно ст 197.8 -необл, а налоговый креди или распределяла или "снимала". а сейчас сижу и #wall# #thank2# #wall#
Міжнародні транспортні перевезення
-
- Ученик
- Повідомлень: 0
- З нами з: 15 лютого 2012, 11:46
- Дякував (ла): 1 раз
Нужна помощь. Наше предприятие находится на едином налоге в 4 гр, плательщики НДС. Мы открыли новый вид деятельности - международные перевозки грузов. Помогите разобраться. Если есть что почитать пришлите пожалуйста на почту [email protected]
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 178
- З нами з: 07 травня 2012, 03:11
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 20 разів
Девочки не знаю куда написать ,решила сюда, если не права сильно не ругаутесь(исправлюсь).Очень прошу помощи я новичек.
Вопрос вот в чем: Занимаемся грузоперевозками , перешли на ВЭД , в основном будет маршрут Запорожье- Москва и Москва-Запорожье.
Понятно что НДС 0% а как быть с налоговым кредитом , если я его покажу , то это будет возмещение и проверки, мы с Директором решили просто не показывать налоговый кредит. Получается что в декларации по НДС я просто всю сумму ставлю в графу 2,2 а налогового кредита нет + дод.5 + реестр. правильно ли это будет , помогите .
)))еще вопросик я выписываю счет +акт + налоговою накл., нерезиденту я отправл.счет и акт , а 2 налоговые со ставкой 0% оставл.у себя ( код причины 07), а как тогда его вписывать в реест ???
))) и еще по отчетам ничего не добавится кроме отчета о льготах.
Помогите кто чем может , литературу вроде бы почитала а как кто на практике делает откликнитель пожалуйсто.
Зарание БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!#hi5#
Вопрос вот в чем: Занимаемся грузоперевозками , перешли на ВЭД , в основном будет маршрут Запорожье- Москва и Москва-Запорожье.
Понятно что НДС 0% а как быть с налоговым кредитом , если я его покажу , то это будет возмещение и проверки, мы с Директором решили просто не показывать налоговый кредит. Получается что в декларации по НДС я просто всю сумму ставлю в графу 2,2 а налогового кредита нет + дод.5 + реестр. правильно ли это будет , помогите .
)))еще вопросик я выписываю счет +акт + налоговою накл., нерезиденту я отправл.счет и акт , а 2 налоговые со ставкой 0% оставл.у себя ( код причины 07), а как тогда его вписывать в реест ???
))) и еще по отчетам ничего не добавится кроме отчета о льготах.
Помогите кто чем может , литературу вроде бы почитала а как кто на практике делает откликнитель пожалуйсто.
Зарание БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!#hi5#