Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я здесь новичек, прошу помощи.
При растамаживании импорта отдел тарифов почти в 2 раза дооценил стоимость товара. Существенно увеличился таможенный НДС. Товар беспошлинный. Прошу подсказать, как правильно оприходовать. Если по инвойсу, то куда девать лишний НДС-кредит, если по ГТД, то себестоимость выше цены реализации, да и по сч. 632 будет стоимость выше контрактной. Как это все правильно провести и отразить в декларации. Нет ли здесь какой-нибудь условной покупки или продажи? А по прибыли - в расходы этоту дооцененную часть тоже не относим?
Заранее благодарна всем, кто откликнется.
Таможня дооценила товар при импорте
-
Любослава
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6691
- З нами з: 15 лютого 2011, 23:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Этот вопрос обсуждался неоднократно в разделе ВЭД.
Например, здесь:
Например, здесь: