Імпорт

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

У нас теж електронне декларування. А для чого Вам "жива" відмітка митниці? Як на мене-це як електронна подача звітності, ніхто ж не йде в податкову ставити відмітку... Щодо дати, то я орієнтуюсь на овальну відмітку на інвойсі і на дату в гр. "Відмітки митного органу" в нижньому лівому куті. Там, власне, раніше митниця і ставила свою овальну печатку.
ВМД, не оплачені більше 180 днів-чекають 1-го січня 2015р. В кращому випадку.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Добрый день! Подскажите, про возврат предоплаты при импорте! Ранее была перечисленна частями 100% предоплата за импортный товар (10000,00 евро) немецкому поставщику. Товар так и не был поставлен. ДТ 632 я не пересчитыала, так как это немонетарная статья.
Потом подписали доп. соглашение о разрыве договора и возврате нашей предоплаты. Как отображать проводки и суммы в грн., если
03.10.2014 на наш распределительный счет 2603... зашла часть возврата. (4985,00 евро, 15 евро комиссия за счет бенефициара ( то есть нас), но я эти 15,00 евро не вижу нигде()
06.10.2014 75% от суммы продали и зачислили на гривневый счет, остальные 25% осттались на валютном.
Подчскажите как быть с курсами, как частично закрывать этот возврат?#wall#

,

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 450
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

ЗаИр писав:Добрый день! Подскажите, про возврат предоплаты при импорте! Ранее была перечисленна частями 100% предоплата за импортный товар (10000,00 евро) немецкому поставщику. Товар так и не был поставлен. ДТ 632 я не пересчитыала, так как это немонетарная статья.
Потом подписали доп. соглашение о разрыве договора и возврате нашей предоплаты. Как отображать проводки и суммы в грн., если
03.10.2014 на наш распределительный счет 2603... зашла часть возврата. (4985,00 евро, 15 евро комиссия за счет бенефициара ( то есть нас), но я эти 15,00 евро не вижу нигде()
06.10.2014 75% от суммы продали и зачислили на гривневый счет, остальные 25% осттались на валютном.
Подчскажите как быть с курсами, как частично закрывать этот возврат?#wall#

,
с момента пописания допсоглашения задолженность нерезидента превращается в монетарную статью (ведь с этого момента нерез должен Вам деньги). следовательно по ней определяем курсовые разницы. пример на условных курсах

Дт 632 Кт 312 - перечислили валюту 10 000 евро* 11 (курс НБУ на дату перечисления валюты) = 110 000 грн
Дт 312 Кт 632 - получили в инвалюте 25% от возвращенной нерезидентом предоплаты = 4985*25%*18 (курс НБУ на дату зачисления валюты на валютный счет предприятия) = 22432,50 грн
Дт 311 Кт 632 - получили в гривнах 75% от возвращенной нерезидентом предоплаты = 4985 *75%*18 (курс НБУ на дату зачисления грн на счет предприятия) = 20047,50 грн
Дт 311 Кт 711 - отразили доход от продажи валюты = 4985*0,75*(19 (курс по которому продавали валюту) - 18) = 3738,75 грн
Дт 92 Кт 632 - списали на админрасходы комиссию = 15 *18 (курс НБУ) = 270 грн
Дт 632 Кт 714 - отразили курсовую разницу = 5000*(18-11) = 35000 грн.
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

O_range писав:
ЗаИр писав:Добрый день! Подскажите, про возврат предоплаты при импорте! Ранее была перечисленна частями 100% предоплата за импортный товар (10000,00 евро) немецкому поставщику. Товар так и не был поставлен. ДТ 632 я не пересчитыала, так как это немонетарная статья.
Потом подписали доп. соглашение о разрыве договора и возврате нашей предоплаты. Как отображать проводки и суммы в грн., если
03.10.2014 на наш распределительный счет 2603... зашла часть возврата. (4985,00 евро, 15 евро комиссия за счет бенефициара ( то есть нас), но я эти 15,00 евро не вижу нигде()
06.10.2014 75% от суммы продали и зачислили на гривневый счет, остальные 25% осттались на валютном.
Подчскажите как быть с курсами, как частично закрывать этот возврат?#wall#

,
с момента пописания допсоглашения задолженность нерезидента превращается в монетарную статью (ведь с этого момента нерез должен Вам деньги). следовательно по ней определяем курсовые разницы. пример на условных курсах

Дт 632 Кт 312 - перечислили валюту 10 000 евро* 11 (курс НБУ на дату перечисления валюты) = 110 000 грн
Дт 312 Кт 632 - получили в инвалюте 25% от возвращенной нерезидентом предоплаты = 4985*25%*18 (курс НБУ на дату зачисления валюты на валютный счет предприятия) = 22432,50 грн
Дт 311 Кт 632 - получили в гривнах 75% от возвращенной нерезидентом предоплаты = 4985 *75%*18 (курс НБУ на дату зачисления грн на счет предприятия) = 20047,50 грн
Дт 311 Кт 711 - отразили доход от продажи валюты = 4985*0,75*(19 (курс по которому продавали валюту) - 18) = 3738,75 грн
Дт 92 Кт 632 - списали на админрасходы комиссию = 15 *18 (курс НБУ) = 270 грн
Дт 632 Кт 714 - отразили курсовую разницу = 5000*(18-11) = 35000 грн.

Спасибо, буду разбираться. Как быть если доп. соглашение подписали задним числом. И естественно я не пересчитывала ДТ 632. Как теперь исправлять? И перперасчет монетарных статей делаеться только на дату баланса? Баланс сдаем 1 раз в год, для статистики делаем полугодовой

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

ЗаИр писав:
O_range писав:
ЗаИр писав:Добрый день! Подскажите, про возврат предоплаты при импорте! Ранее была перечисленна частями 100% предоплата за импортный товар (10000,00 евро) немецкому поставщику. Товар так и не был поставлен. ДТ 632 я не пересчитыала, так как это немонетарная статья.
Потом подписали доп. соглашение о разрыве договора и возврате нашей предоплаты. Как отображать проводки и суммы в грн., если
03.10.2014 на наш распределительный счет 2603... зашла часть возврата. (4985,00 евро, 15 евро комиссия за счет бенефициара ( то есть нас), но я эти 15,00 евро не вижу нигде()
06.10.2014 75% от суммы продали и зачислили на гривневый счет, остальные 25% осттались на валютном.
Подчскажите как быть с курсами, как частично закрывать этот возврат?#wall#

,
с момента пописания допсоглашения задолженность нерезидента превращается в монетарную статью (ведь с этого момента нерез должен Вам деньги). следовательно по ней определяем курсовые разницы. пример на условных курсах

Дт 632 Кт 312 - перечислили валюту 10 000 евро* 11 (курс НБУ на дату перечисления валюты) = 110 000 грн
Дт 312 Кт 632 - получили в инвалюте 25% от возвращенной нерезидентом предоплаты = 4985*25%*18 (курс НБУ на дату зачисления валюты на валютный счет предприятия) = 22432,50 грн
Дт 311 Кт 632 - получили в гривнах 75% от возвращенной нерезидентом предоплаты = 4985 *75%*18 (курс НБУ на дату зачисления грн на счет предприятия) = 20047,50 грн
Дт 311 Кт 711 - отразили доход от продажи валюты = 4985*0,75*(19 (курс по которому продавали валюту) - 18) = 3738,75 грн
Дт 92 Кт 632 - списали на админрасходы комиссию = 15 *18 (курс НБУ) = 270 грн
Дт 632 Кт 714 - отразили курсовую разницу = 5000*(18-11) = 35000 грн.

Спасибо, буду разбираться. Как быть если доп. соглашение подписали задним числом. И естественно я не пересчитывала ДТ 632. Как теперь исправлять? И перперасчет монетарных статей делаеться только на дату баланса? Баланс сдаем 1 раз в год, для статистики делаем полугодовой
Подскажите пожалуйста, пересчитать Дт 632 я должна была на дату подписания доп. соглашения? И потом на дату баланса? или поквартально тоже? И какой курс брать с 00:00 до 14:00, или с 14:00 до 24:00?#wall#

Velo4ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 247
З нами з: 24 травня 2013, 07:08
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 129 разів

Повідомлення Velo4ka »

ой[/quote]
Подскажите пожалуйста, пересчитать Дт 632 я должна была на дату подписания доп. соглашения? И потом на дату баланса? или поквартально тоже? И какой курс брать с 00:00 до 14:00, или с 14:00 до 24:00?#wall# [/quote]

ПСБО 21
Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу.

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 450
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

ЗаИр писав: Спасибо, буду разбираться. Как быть если доп. соглашение подписали задним числом. И естественно я не пересчитывала ДТ 632. Как теперь исправлять? И перперасчет монетарных статей делаеться только на дату баланса? Баланс сдаем 1 раз в год, для статистики делаем полугодовой
если для статистики Вы сдаете и полугодовой, значит Ваше предприятие утверждает и этот баланс (а не только годовой). следовательно у Вас две даты баланса в году.
если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период до 30.06.14 г., то КР по 632 нжуно было расчитывать на 30.06.14 г., сравнивая курс НБУ на 30.06.14 г. с курсом НБУ на дату перечисления аванса
потом, КР определяете, когда Вам возращают деньги, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на 30.06.14.

если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период после 30.06.14 г., то КР по 632 считаете на дату получения возврата, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на дату перечисления аванса нерезу
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

O_range писав:
ЗаИр писав: Спасибо, буду разбираться. Как быть если доп. соглашение подписали задним числом. И естественно я не пересчитывала ДТ 632. Как теперь исправлять? И перперасчет монетарных статей делаеться только на дату баланса? Баланс сдаем 1 раз в год, для статистики делаем полугодовой
если для статистики Вы сдаете и полугодовой, значит Ваше предприятие утверждает и этот баланс (а не только годовой). следовательно у Вас две даты баланса в году.
если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период до 30.06.14 г., то КР по 632 нжуно было расчитывать на 30.06.14 г., сравнивая курс НБУ на 30.06.14 г. с курсом НБУ на дату перечисления аванса
потом, КР определяете, когда Вам возращают деньги, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на 30.06.14.

если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период после 30.06.14 г., то КР по 632 считаете на дату получения возврата, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на дату перечисления аванса нерезу
Уточните, если 21.07.14 - дата доп.соглашения, а 03.10 - дата возврата 50%, то
1. Делать переоценку 100% ДТ 632 на 21.07.14? Какой курс НБУ правильнее брать, тот что с 00:00, или тот, что с 14:00?
2. Делать переоценку 50% ДТ 632 на 03.10? Брать курс НБУ с 00:00, независимо от того что в выписке курс НБУ с 14:00?

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 450
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

ЗаИр писав:
O_range писав:
ЗаИр писав: Спасибо, буду разбираться. Как быть если доп. соглашение подписали задним числом. И естественно я не пересчитывала ДТ 632. Как теперь исправлять? И перперасчет монетарных статей делаеться только на дату баланса? Баланс сдаем 1 раз в год, для статистики делаем полугодовой
если для статистики Вы сдаете и полугодовой, значит Ваше предприятие утверждает и этот баланс (а не только годовой). следовательно у Вас две даты баланса в году.
если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период до 30.06.14 г., то КР по 632 нжуно было расчитывать на 30.06.14 г., сравнивая курс НБУ на 30.06.14 г. с курсом НБУ на дату перечисления аванса
потом, КР определяете, когда Вам возращают деньги, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на 30.06.14.

если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период после 30.06.14 г., то КР по 632 считаете на дату получения возврата, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на дату перечисления аванса нерезу
Уточните, если 21.07.14 - дата доп.соглашения, а 03.10 - дата возврата 50%, то
1. Делать переоценку 100% ДТ 632 на 21.07.14? Какой курс НБУ правильнее брать, тот что с 00:00, или тот, что с 14:00?
2. Делать переоценку 50% ДТ 632 на 03.10? Брать курс НБУ с 00:00, независимо от того что в выписке курс НБУ с 14:00?
1. Определяем КР на дату баланса (на 30.06) по всей сумме аванса на 632, которая подлежит возврату
для расчета берем курс НБУ на 30.06 и на дату перечисления аванса нерезу. берем курс на 14.00
2. определяем КР на дату получения возврата (03.10) - или в пределах возвращенной валюты или по всей сумме аванса на 632 (как Вам удобней, просто при получении остатка нужно будет учесть)
сравниваем курсы НБУ на 03.10 (на 00:00 часов) и курс НБУ на 30.06 (курс на 14.00)

Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

O_range писав:
ЗаИр писав:
O_range писав: если для статистики Вы сдаете и полугодовой, значит Ваше предприятие утверждает и этот баланс (а не только годовой). следовательно у Вас две даты баланса в году.
если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период до 30.06.14 г., то КР по 632 нжуно было расчитывать на 30.06.14 г., сравнивая курс НБУ на 30.06.14 г. с курсом НБУ на дату перечисления аванса
потом, КР определяете, когда Вам возращают деньги, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на 30.06.14.

если допсоглашение подписали задним числом, которое попадает в период после 30.06.14 г., то КР по 632 считаете на дату получения возврата, сравнивая курс НБУ на дату получения денег с курсом НБУ на дату перечисления аванса нерезу
Уточните, если 21.07.14 - дата доп.соглашения, а 03.10 - дата возврата 50%, то
1. Делать переоценку 100% ДТ 632 на 21.07.14? Какой курс НБУ правильнее брать, тот что с 00:00, или тот, что с 14:00?
2. Делать переоценку 50% ДТ 632 на 03.10? Брать курс НБУ с 00:00, независимо от того что в выписке курс НБУ с 14:00?
1. Определяем КР на дату баланса (на 30.06) по всей сумме аванса на 632, которая подлежит возврату
для расчета берем курс НБУ на 30.06 и на дату перечисления аванса нерезу. берем курс на 14.00
2. определяем КР на дату получения возврата (03.10) - или в пределах возвращенной валюты или по всей сумме аванса на 632 (как Вам удобней, просто при получении остатка нужно будет учесть)
сравниваем курсы НБУ на 03.10 (на 00:00 часов) и курс НБУ на 30.06 (курс на 14.00)
Правильно я поняла, что переоценивать Дт 632 на дату доп.соглашения 21.07 мне не нужно? только на даты баланса, у меня они 30.06 и 31.12, не переоцениваем на 30.06, статья ещё немонетарной была, если будет остаток долга на 31.12 переоценю?

То есть ДТ 632 у меня до 03.10 не переоцениваеться. Потом я беру курс 00:00 03.10 и переоцениваю или часть или весь ДТ 632. Я склоняюсь к тому что нужно переоценить часть, и разницу или в доход или в расход. Правильно?

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”