прочитала. подтвердите, пожалуйста, правильно ли я поняла? дата ТД 27.05, дата пересечения границы Украины 29.05. я РН выписываю 27.05, НН - 29.05, а курс и там, и там использую на 27.05. Правильно?
даже не так: была еще частичная предоплата 13.05 на распред счет! тогда я два курса использую: часть считаю по курсу на дату предоплаты, а часть на дату ГД? ПОМОГИТЕ!
Принимаете аванс 13.05 по курсу и єтот курс для Вас становится основным( для машины),в справочник заносим все курсы на даты действий( оплата,отгрузка,ГТДпересечение),расходную отпускаем по курсу аванса( но в справочнике есть курс на эту дату отгрузки тоже,они могут и не совпадать),курс в ГТД по таможне( какой указан в ГТД). При проведении всего этого валюта сама пересчитается и будеи или доход или убыток от курсов. В 1с7.7 есть такая фишка,если был аванс, а потом после отгрузки доплата,надо в банковских проверять постановку всех документов для правильного списания валюты, для 8-ки не скажу,не было еще.
Анна2016 писав:
прочитала. подтвердите, пожалуйста, правильно ли я поняла? дата ТД 27.05, дата пересечения границы Украины 29.05. я РН выписываю 27.05, НН - 29.05, а курс и там, и там использую на 27.05. Правильно?
даже не так: была еще частичная предоплата 13.05 на распред счет! тогда я два курса использую: часть считаю по курсу на дату предоплаты, а часть на дату ГД? ПОМОГИТЕ!
Принимаете аванс 13.05 по курсу и єтот курс для Вас становится основным( для машины),в справочник заносим все курсы на даты действий( оплата,отгрузка,ГТДпересечение),расходную отпускаем по курсу аванса( но в справочнике есть курс на эту дату отгрузки тоже,они могут и не совпадать),курс в ГТД по таможне( какой указан в ГТД). При проведении всего этого валюта сама пересчитается и будеи или доход или убыток от курсов. В 1с7.7 есть такая фишка,если был аванс, а потом после отгрузки доплата,надо в банковских проверять постановку всех документов для правильного списания валюты, для 8-ки не скажу,не было еще.
если у меня предоплата была на 250дол (13.05), потом отгрузка на 2410дол (27.05). мне нужно разве всю отгрузку по курсу 13.05 считать? читала, что частично пересчитывается #wall#
Анна2016 писав:
даже не так: была еще частичная предоплата 13.05 на распред счет! тогда я два курса использую: часть считаю по курсу на дату предоплаты, а часть на дату ГД? ПОМОГИТЕ!
Принимаете аванс 13.05 по курсу и єтот курс для Вас становится основным( для машины),в справочник заносим все курсы на даты действий( оплата,отгрузка,ГТДпересечение),расходную отпускаем по курсу аванса( но в справочнике есть курс на эту дату отгрузки тоже,они могут и не совпадать),курс в ГТД по таможне( какой указан в ГТД). При проведении всего этого валюта сама пересчитается и будеи или доход или убыток от курсов. В 1с7.7 есть такая фишка,если был аванс, а потом после отгрузки доплата,надо в банковских проверять постановку всех документов для правильного списания валюты, для 8-ки не скажу,не было еще.
если у меня предоплата была на 250дол (13.05), потом отгрузка на 2410дол (27.05). мне нужно разве всю отгрузку по курсу 13.05 считать? читала, что частично пересчитывается #wall#
не конечно по предоплате - курс один и по отгрузке курс другой, вы ж НН будете выписывать по разным числам и курс тоже будет разный
Анна2016 писав:
даже не так: была еще частичная предоплата 13.05 на распред счет! тогда я два курса использую: часть считаю по курсу на дату предоплаты, а часть на дату ГД? ПОМОГИТЕ!
Принимаете аванс 13.05 по курсу и єтот курс для Вас становится основным( для машины),в справочник заносим все курсы на даты действий( оплата,отгрузка,ГТДпересечение),расходную отпускаем по курсу аванса( но в справочнике есть курс на эту дату отгрузки тоже,они могут и не совпадать),курс в ГТД по таможне( какой указан в ГТД). При проведении всего этого валюта сама пересчитается и будеи или доход или убыток от курсов. В 1с7.7 есть такая фишка,если был аванс, а потом после отгрузки доплата,надо в банковских проверять постановку всех документов для правильного списания валюты, для 8-ки не скажу,не было еще.
если у меня предоплата была на 250дол (13.05), потом отгрузка на 2410дол (27.05). мне нужно разве всю отгрузку по курсу 13.05 считать? читала, что частично пересчитывается #wall#
"В декларации по НДС операция экспорта товара отражается датой фактического вывоза экспортированных товаров за пределы таможенной территории Украины, но с учетом курса НБУ на дату оформления ГТД.
Экспорт товара по полученной предоплате от покупателя-нерезидента в налоговом и бухгалтерском учете отражается одинаково — с учетом курса НБУ на дату получения аванса (предоплаты). То есть дата признания доходов — это дата перехода права собственности на товар, но для исчисления величины дохода используется валютный курс НБУ на дату получения предоплаты на текущий валютный счет. Полученные предоплаты от покупателей в валюте считаются немонетарными статьями и по ним не проводится перерасчет курсовых разниц в обоих видах учета.
Если же первым событием при экспорте товара является сам экспорт, бухгалтер отражает доход от реализации экспортированного товара датой оформления ГТД на экспорт и с учетом курса НБУ на дату оформления ГТД. Поскольку плательщик имеет дело с дебиторской задолженностью за товар в валюте и такие обязательства должны быть получены в фиксированной (определенной) сумме денег, то эта статья баланса относится к монетарным статьям. Курсовые разницы по монетарным статьям в иностранной валюте отражаются на дату проведения расчетов и на дату баланса в соответствии с п. 8 П(С)БУ 21."
http://www.consult.kharkov.ua/?article_ ... ticle_show
В расходной стоит сумма по контракту и в валюте контракта и никакая другая, курсы валют нужны для правильного пересчета разниц при проведении всей операции экспорта.
novichok писав:
Принимаете аванс 13.05 по курсу и єтот курс для Вас становится основным( для машины),в справочник заносим все курсы на даты действий( оплата,отгрузка,ГТДпересечение),расходную отпускаем по курсу аванса( но в справочнике есть курс на эту дату отгрузки тоже,они могут и не совпадать),курс в ГТД по таможне( какой указан в ГТД). При проведении всего этого валюта сама пересчитается и будеи или доход или убыток от курсов. В 1с7.7 есть такая фишка,если был аванс, а потом после отгрузки доплата,надо в банковских проверять постановку всех документов для правильного списания валюты, для 8-ки не скажу,не было еще.
если у меня предоплата была на 250дол (13.05), потом отгрузка на 2410дол (27.05). мне нужно разве всю отгрузку по курсу 13.05 считать? читала, что частично пересчитывается #wall#
"В декларации по НДС операция экспорта товара отражается датой фактического вывоза экспортированных товаров за пределы таможенной территории Украины, но с учетом курса НБУ на дату оформления ГТД.
Экспорт товара по полученной предоплате от покупателя-нерезидента в налоговом и бухгалтерском учете отражается одинаково — с учетом курса НБУ на дату получения аванса (предоплаты). То есть дата признания доходов — это дата перехода права собственности на товар, но для исчисления величины дохода используется валютный курс НБУ на дату получения предоплаты на текущий валютный счет. Полученные предоплаты от покупателей в валюте считаются немонетарными статьями и по ним не проводится перерасчет курсовых разниц в обоих видах учета.
Если же первым событием при экспорте товара является сам экспорт, бухгалтер отражает доход от реализации экспортированного товара датой оформления ГТД на экспорт и с учетом курса НБУ на дату оформления ГТД. Поскольку плательщик имеет дело с дебиторской задолженностью за товар в валюте и такие обязательства должны быть получены в фиксированной (определенной) сумме денег, то эта статья баланса относится к монетарным статьям. Курсовые разницы по монетарным статьям в иностранной валюте отражаются на дату проведения расчетов и на дату баланса в соответствии с п. 8 П(С)БУ 21."
http://www.consult.kharkov.ua/?article_ ... ticle_show
В расходной стоит сумма по контракту и в валюте контракта и никакая другая, курсы валют нужны для правильного пересчета разниц при проведении всей операции экспорта.
"Частичная предоплата. А как быть в ситуации, когда от покупателя получена частичная предоплата, товар отгружен позже и курс НБУ изменился? При таких обстоятельствах валютный оборот следует разделить на две составляющие: 1) валовой доход, полученный от продажи той части товара, которая соответствует сумме частичной предоплаты. Его следует определять по курсу НБУ, действовавшему на дату получения такой предоплаты; 2) валовой доход, полученный от продажи неоплаченной части товара. Он должен определяться по курсу, действовавшему на дату отгрузки этого товара."
Подскажите пожалуйста, какие сейчас существуют ограничение на размер получения кредита от от нерезидента? есть ли привязка к размеру уставного фонда? или могу получить кредит любого размера? спасибо
Всем Доброе утро!
Импортируем товар для продажи., сейчас руководство приняло решения сделать еще один вид деятельности - производство товара (готовой продукции), а затем экспорт его.
Насколько я понимаю, НДС при экспорте, составляет 0% , налоговая выписывается на дату МД (фактической отправки груза).
Руководство говорит, что если мы экспортируем товар, то НДС который мы платим на таможне за импорт, будет потихоньку "съедаться". ?
Каким образом это может быть? Что-то меня запутали... #blush#
Shmupsik_1980 писав:Подскажите пожалуйста, какие сейчас существуют ограничение на размер получения кредита от от нерезидента? есть ли привязка к размеру уставного фонда? или могу получить кредит любого размера? спасибо
Марина *** писав:Всем Доброе утро!
Импортируем товар для продажи., сейчас руководство приняло решения сделать еще один вид деятельности - производство товара (готовой продукции), а затем экспорт его.
Насколько я понимаю, НДС при экспорте, составляет 0% , налоговая выписывается на дату МД (фактической отправки груза).
Руководство говорит, что если мы экспортируем товар, то НДС который мы платим на таможне за импорт, будет потихоньку "съедаться". ?
Каким образом это может быть? Что-то меня запутали... #blush#
#sigh# при экспорте у вас не будет н.о., а будет собираться н.к. при закупке материалов для производства, но при импорте по-любому нужно живыми деньгами платить ндс при растаможке, таким образом у вас по декларации может появиться большой/небольшой минус. Может руководство думает что этот ндс можно возместить...но бюджетное возмещение, как по мне, так хлопотно очень...и не факт что возместят...
Марина *** писав:Всем Доброе утро!
Импортируем товар для продажи., сейчас руководство приняло решения сделать еще один вид деятельности - производство товара (готовой продукции), а затем экспорт его.
Насколько я понимаю, НДС при экспорте, составляет 0% , налоговая выписывается на дату МД (фактической отправки груза).
Руководство говорит, что если мы экспортируем товар, то НДС который мы платим на таможне за импорт, будет потихоньку "съедаться". ?
Каким образом это может быть? Что-то меня запутали... #blush#
#sigh# при экспорте у вас не будет н.о., а будет собираться н.к. при закупке материалов для производства, но при импорте по-любому нужно живыми деньгами платить ндс при растаможке, таким образом у вас по декларации может появиться большой/небольшой минус. Может руководство думает что этот ндс можно возместить...но бюджетное возмещение, как по мне, так хлопотно очень...и не факт что возместят...