ТАКИ, ДА! Руководство имело ввиду , возмещение, но не очень верно сформулировали вопрос ! Но поводу- проверки согласна, что не раз проверят.Маруся10 писав:возместят, но проверят и не разrubin писав:#sigh# при экспорте у вас не будет н.о., а будет собираться н.к. при закупке материалов для производства, но при импорте по-любому нужно живыми деньгами платить ндс при растаможке, таким образом у вас по декларации может появиться большой/небольшой минус. Может руководство думает что этот ндс можно возместить...но бюджетное возмещение, как по мне, так хлопотно очень...и не факт что возместят...Марина *** писав:Всем Доброе утро!
Импортируем товар для продажи., сейчас руководство приняло решения сделать еще один вид деятельности - производство товара (готовой продукции), а затем экспорт его.
Насколько я понимаю, НДС при экспорте, составляет 0% , налоговая выписывается на дату МД (фактической отправки груза).
Руководство говорит, что если мы экспортируем товар, то НДС который мы платим на таможне за импорт, будет потихоньку "съедаться". ?
Каким образом это может быть? Что-то меня запутали... #blush#
ЕКСПОРТ
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
-
- Ученик
- Повідомлень: 9
- З нами з: 25 липня 2013, 14:35
- Дякував (ла): 5 разів
Добрый день!Прошу помощи,с ВЭД никогда не работала.Есть юр.лицо,3 группа,неплательщик НДС.Деятельность-производство сх оборудования.Можем ли мы поставлять продукцию за территорию Украины,какие есть нюансы ,буду очень благодарна за любую информацию.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Есть возможность - поставляйте, свое оборудование.Воробышечек писав:Добрый день!Прошу помощи,с ВЭД никогда не работала.Есть юр.лицо,3 группа,неплательщик НДС.Деятельность-производство сх оборудования.Можем ли мы поставлять продукцию за территорию Украины,какие есть нюансы ,буду очень благодарна за любую информацию.
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 січня 2016, 12:29
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 6 разів
Підкажіть будь-ласка як коректно оформити таку операцію: фірма займається виробництвом, запаси з ПДВ 20 %. Роблю переробку в товар для експорту, тобто з 0% ставкою ПДВ. В результаті 23 рахунок закривається але з червоними цифрами в оборотці (+ продукція 20% і відповідно - продукція 0% ) Це нормально?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
ПДВ до 23 рахунку не путайте. Ви придбаваєте з ПДВ, але ж на 20 рах. матеріали йдуть без ПДВ. Якщо 23 червоним, то ПДВ тут ні до чого.light-1 писав:Підкажіть будь-ласка як коректно оформити таку операцію: фірма займається виробництвом, запаси з ПДВ 20 %. Роблю переробку в товар для експорту, тобто з 0% ставкою ПДВ. В результаті 23 рахунок закривається але з червоними цифрами в оборотці (+ продукція 20% і відповідно - продукція 0% ) Це нормально?
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 січня 2016, 12:29
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 6 разів
я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червонимРебекка писав:ПДВ до 23 рахунку не путайте. Ви придбаваєте з ПДВ, але ж на 20 рах. матеріали йдуть без ПДВ. Якщо 23 червоним, то ПДВ тут ні до чого.light-1 писав:Підкажіть будь-ласка як коректно оформити таку операцію: фірма займається виробництвом, запаси з ПДВ 20 %. Роблю переробку в товар для експорту, тобто з 0% ставкою ПДВ. В результаті 23 рахунок закривається але з червоними цифрами в оборотці (+ продукція 20% і відповідно - продукція 0% ) Це нормально?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставціlight-1 писав:я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червонимРебекка писав:ПДВ до 23 рахунку не путайте. Ви придбаваєте з ПДВ, але ж на 20 рах. матеріали йдуть без ПДВ. Якщо 23 червоним, то ПДВ тут ні до чого.light-1 писав:Підкажіть будь-ласка як коректно оформити таку операцію: фірма займається виробництвом, запаси з ПДВ 20 %. Роблю переробку в товар для експорту, тобто з 0% ставкою ПДВ. В результаті 23 рахунок закривається але з червоними цифрами в оборотці (+ продукція 20% і відповідно - продукція 0% ) Це нормально?
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 січня 2016, 12:29
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 6 разів
Ок. Тоді при реалізації не списує. Пише:Ребекка писав:зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставціlight-1 писав:я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червонимРебекка писав: ПДВ до 23 рахунку не путайте. Ви придбаваєте з ПДВ, але ж на 20 рах. матеріали йдуть без ПДВ. Якщо 23 червоним, то ПДВ тут ні до чого.
Проведение документа "Реализация товаров и услуг 00000000029 от 25.07.2016 14:40:10":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указано некорректное налоговое назначение! Вид деятельности НДС должен быть "Необлагаемая"
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Скрытый текст
light-1 писав:Ок. Тоді при реалізації не списує. Пише:Ребекка писав:зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставціlight-1 писав: я про податкове призначення: в запасах оподатковано 20%, а в товарі оподатковано 0 %, тому і червоним
Проведение документа "Реализация товаров и услуг 00000000029 от 25.07.2016 14:40:10":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указано некорректное налоговое назначение! Вид деятельности НДС должен быть "Необлагаемая"
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 січня 2016, 12:29
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 6 разів
так. я так розумію, що тут в настройках щось..Ребекка писав:а ви платники ПДВ?Скрытый текст
light-1 писав:Ок. Тоді при реалізації не списує. Пише:Ребекка писав: зробіть товар 20%. Ви ж його можете і резидентам продать. По суті ви виробляєте товар, який опод.по ставці 20%, а потім отримуєте пільгу і експортуєте по 0 ставці
Проведение документа "Реализация товаров и услуг 00000000029 от 25.07.2016 14:40:10":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указано некорректное налоговое назначение! Вид деятельности НДС должен быть "Необлагаемая"