Добрый день.
Подскажите пожалуйста: растаможили товар, уплаченный НДС при этом - большой. Даже если не отражать НН в НК, а оставить только ГТД - сумма НДС за месяц - с "-". ГНИ предлагает отразить НДС по ГТД частично в этом месяце, частично в след. На мой вопрос: А можно ли так делать, ответ: "Если бы было нельзя - не предлагали бы.
Смущает вот это: Відповідно до Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733, операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, у тому звітному періоді, в якому вони здійснені.
Может я не права и так можно поступать. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите!
НДС из ГТД с частичным отражением в реестре
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11444 рази
- Подякували: 8955 разів
Были случаи, когда "выкашивали" НК именно из-за периода.alicaalena писав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста: растаможили товар, уплаченный НДС при этом - большой. Даже если не отражать НН в НК, а оставить только ГТД - сумма НДС за месяц - с "-". ГНИ предлагает отразить НДС по ГТД частично в этом месяце, частично в след. На мой вопрос: А можно ли так делать, ответ: "Если бы было нельзя - не предлагали бы.
Смущает вот это: Відповідно до Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733, операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, у тому звітному періоді, в якому вони здійснені.
Может я не права и так можно поступать. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите!
Из собственного опыта - показывала стр.24 на протяжении полугода.
Каждый раз посылали они меня к замначальнику НИ.
Я говорила:
Да, минус. Да, не закрыли продажей.
НО! Это же не какие-нибудь Акты ВР.
Это реальный НДС, УПЛАЧЕННЫЙ деньгами при разтаможке. Мы его УЖЕ ОПЛАТИЛИ в бюджет!
Мы работаем, у нас есть НО, закроем минус обязательно...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Были случаи, когда "выкашивали" НК именно из-за периода.
Т.е. Вы ставили НДС по ГТД в след. периоде и поэтому были проблемы или все же ставили как положено и боролись с ГНИ из-за НДС "на возмещение" ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Отзовитесь бухгалтера!!!!
Может поставить часть НДС из ГТД, так чтобы не было "-" результата, а потом подать уточненку на строку НДС по ГТД.
Кикие мнения ?
Может поставить часть НДС из ГТД, так чтобы не было "-" результата, а потом подать уточненку на строку НДС по ГТД.
Кикие мнения ?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Полностью включаю ГТДalicaalena писав:Отзовитесь бухгалтера!!!!
Может поставить часть НДС из ГТД, так чтобы не было "-" результата, а потом подать уточненку на строку НДС по ГТД.
Кикие мнения ?
"Ошибаюсь" в НО в инших в сторону увеличения.
Следующим месяцем корректирую.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11444 рази
- Подякували: 8955 разів
alicaalena, в предыдущем посте я вам подробно расписала, как я делала.alicaalena писав: Т.е. Вы ставили НДС по ГТД в след. периоде и поэтому были проблемы или все же ставили как положено и боролись с ГНИ из-за НДС "на возмещение" ?
У знакомых сняли НК при включении ГТД в следующих периодах.