Погрузочно-разгрузочные работы

Natysik83
Гуру
Гуру
Повідомлень: 81
З нами з: 10 вересня 2011, 09:21
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Natysik83 »

#smile3# Скажите пожалуйста. Мы импортируем товар. Сторонняя организация предоставляет нам погрузочно-разгрузочные работы и предоставляет Акт вконце месяца. Как правильно их отнести на затраты, какой корреспонденцией счетов и каким докментом провести в 1с 7.7 комплексная. Заранее спасибо за ответы

Рыжик
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 148
З нами з: 20 квітня 2011, 11:42
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Рыжик »

Стоимость погрузочных работ накидывайте на стоимость товара.Если работы связаны с доставкой приобретенных товаров, сумма идет в себестоимость таких товаров (п. 138.6 и абз. 6 п. 138.8 НКУ). В налоговом учете такие расходы будут отображаться в периоде признания доходов от реализации таких товаров (п. 138.4 НКУ).

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Natysik83 писав:#smile3# Скажите пожалуйста. Мы импортируем товар. Сторонняя организация предоставляет нам погрузочно-разгрузочные работы и предоставляет Акт вконце месяца. Как правильно их отнести на затраты, какой корреспонденцией счетов и каким докментом провести в 1с 7.7 комплексная. Заранее спасибо за ответы
На основании ГТД (приходной накладной) вводится документ Поступление доп.расходов.
Проводки Дт 281 Кт 631, увеличивается себестоимость товара.
Лучше, чтобы Акт был реальной датой растаможки, иначе может быть некорректное списание себестоимости.

Natysik83
Гуру
Гуру
Повідомлень: 81
З нами з: 10 вересня 2011, 09:21
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Natysik83 »

Спасибо огромное!

Элли
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 11 червня 2012, 00:40
Дякував (ла): 235 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення Элли »

Любослава писав: На основании ГТД (приходной накладной) вводится документ Поступление доп.расходов.
Проводки Дт 281 Кт 631, увеличивается себестоимость товара.
А почему доп. расходы могут "зависать" на 281 счету?
Пример:
Пришел товар: Дт 281 Кт 631 - 500 грн.
Доп. расходы: Дт 281 Кт 631 - 30 грн.
И вот эти 30 грн. отображаются в конечном Сальдо Кт счета 631.
По времени доп. расходы проведены минутами позже приходной.
Чем можно помочь этому недоразумению?

Элли
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 11 червня 2012, 00:40
Дякував (ла): 235 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення Элли »

Нашла проблему. Контракт в долларах и доп. расходы перевела по курсу и все сложилось.

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”