Пожалуйста, проконсультируйте в следующем вопросе:
В марте 2013 г. был импорт товара. Изначально предполагалось, что товар будет использоваться в облагаемых НДС операциях.
Налоговый кредит в сумме 30000 грн. был перечислен на таможню и включен в декларацию НДС за март.
Сейчас директор компании принял решение продать этот товар тому же иностранному поставщику, у которого он был куплен.
Скажите, пожалуйста:
1. какие в этом случае последствия по НДС?(Вариант 1 – уточнение декларации за март и следующих периодов. ; вариант 2 – доначисление НДС при экспорте)
2. по какой цене мы можем продать товар(учитывая обычные цены).
экспорт ранее ввезенного товара
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Экспорт товара - тоже ОБЛАГАЕМАЯ операция, просто ставка НДС - "0".Alexey писав:Пожалуйста, проконсультируйте в следующем вопросе:
В марте 2013 г. был импорт товара. Изначально предполагалось, что товар будет использоваться в облагаемых НДС операциях.
Налоговый кредит в сумме 30000 грн. был перечислен на таможню и включен в декларацию НДС за март.
Сейчас директор компании принял решение продать этот товар тому же иностранному поставщику, у которого он был куплен.
Скажите, пожалуйста:
1. какие в этом случае последствия по НДС?(Вариант 1 – уточнение декларации за март и следующих периодов. ; вариант 2 – доначисление НДС при экспорте)
2. по какой цене мы можем продать товар(учитывая обычные цены).
Так как завезенный товар и в марте отражался в налоговом кредите (для облагаемой операции), то никаких последствий НЕ БУДЕТ. Сумма НДС остается спокойно в налоговом кредите.
Это, если товар начинает использоваться в ЛЬГОТНЫХ операциях, то тогда есть последствия. Учтите, льгота и ставка "0" - разные вещи.
-
- Гуру
- Повідомлень: 75
- З нами з: 01 листопада 2011, 01:56
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 2 рази
Любознательная писав:Экспорт товара - тоже ОБЛАГАЕМАЯ операция, просто ставка НДС - "0".Alexey писав:Пожалуйста, проконсультируйте в следующем вопросе:
В марте 2013 г. был импорт товара. Изначально предполагалось, что товар будет использоваться в облагаемых НДС операциях.
Налоговый кредит в сумме 30000 грн. был перечислен на таможню и включен в декларацию НДС за март.
Сейчас директор компании принял решение продать этот товар тому же иностранному поставщику, у которого он был куплен.
Скажите, пожалуйста:
1. какие в этом случае последствия по НДС?(Вариант 1 – уточнение декларации за март и следующих периодов. ; вариант 2 – доначисление НДС при экспорте)
2. по какой цене мы можем продать товар(учитывая обычные цены).
Так как завезенный товар и в марте отражался в налоговом кредите (для облагаемой операции), то никаких последствий НЕ БУДЕТ. Сумма НДС остается спокойно в налоговом кредите.
Это, если товар начинает использоваться в ЛЬГОТНЫХ операциях, то тогда есть последствия. Учтите, льгота и ставка "0" - разные вещи.
Спасибо.
Скажите. А как быть, если мы товар импортировали, но не заплатили за него. А сейчас продаем этот же товар тому же поставщику?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 18 січня 2012, 02:15
- Дякував (ла): 10003 рази
- Подякували: 5885 разів
1. оплатить им за импорт, а они оплатят ваш экспорт .Alexey писав:Любознательная писав:Экспорт товара - тоже ОБЛАГАЕМАЯ операция, просто ставка НДС - "0".Alexey писав:Пожалуйста, проконсультируйте в следующем вопросе:
В марте 2013 г. был импорт товара. Изначально предполагалось, что товар будет использоваться в облагаемых НДС операциях.
Налоговый кредит в сумме 30000 грн. был перечислен на таможню и включен в декларацию НДС за март.
Сейчас директор компании принял решение продать этот товар тому же иностранному поставщику, у которого он был куплен.
Скажите, пожалуйста:
1. какие в этом случае последствия по НДС?(Вариант 1 – уточнение декларации за март и следующих периодов. ; вариант 2 – доначисление НДС при экспорте)
2. по какой цене мы можем продать товар(учитывая обычные цены).
Так как завезенный товар и в марте отражался в налоговом кредите (для облагаемой операции), то никаких последствий НЕ БУДЕТ. Сумма НДС остается спокойно в налоговом кредите.
Это, если товар начинает использоваться в ЛЬГОТНЫХ операциях, то тогда есть последствия. Учтите, льгота и ставка "0" - разные вещи.
Спасибо.
Скажите. А как быть, если мы товар импортировали, но не заплатили за него. А сейчас продаем этот же товар тому же поставщику?
2. дождаться оплаты от них и скинуть им деньги (чтобы не покупать валюту для оплаты).
3. про возможность взамозачета в свере ВЭД с уверенностью сказать не могу. Это можно узнать в банке - там же ведут учет оплаты по экспортному контракту.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
взаимозачет по экспорту по-моему отменилиофигевшая писав:1. оплатить им за импорт, а они оплатят ваш экспорт .Alexey писав:Любознательная писав: Экспорт товара - тоже ОБЛАГАЕМАЯ операция, просто ставка НДС - "0".
Так как завезенный товар и в марте отражался в налоговом кредите (для облагаемой операции), то никаких последствий НЕ БУДЕТ. Сумма НДС остается спокойно в налоговом кредите.
Это, если товар начинает использоваться в ЛЬГОТНЫХ операциях, то тогда есть последствия. Учтите, льгота и ставка "0" - разные вещи.
Спасибо.
Скажите. А как быть, если мы товар импортировали, но не заплатили за него. А сейчас продаем этот же товар тому же поставщику?
2. дождаться оплаты от них и скинуть им деньги (чтобы не покупать валюту для оплаты).
3. про возможность взамозачета в свере ВЭД с уверенностью сказать не могу. Это можно узнать в банке - там же ведут учет оплаты по экспортному контракту.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 18 січня 2012, 02:15
- Дякував (ла): 10003 рази
- Подякували: 5885 разів
Сейчас директор компании принял решение продать этот товар тому же иностранному поставщику, у которого он был куплен.Agatha писав:А хіба це не повернення товару постачальнику?
Кто их, директоров разберет....
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
Девочки и мальчики, выручайте! Начинаем экспорт товара. Ситуация такая: мы временно завозим товар из Росии, перерабатываем его и отправляем обратно. С чего начинать? Как происходят такие операции. Как оформляется временный ввоз товара (давальческое сырье).
Здравствуйте! Можно ли у Вас получить консультацию на тему : отображение ввоза сырья и вывоза готовой продукции по договору давальческого сырья в декларации ндс? нужно ли вообще это отражать в декларации или только акт выполненных работ в стр. 2.2?
И то же самое по временному ввозу товара, который используется при переработке давальческого сырья?
Заранее огромное спасибо! #help# #help# #help#
И то же самое по временному ввозу товара, который используется при переработке давальческого сырья?
Заранее огромное спасибо! #help# #help# #help#
#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2# Помогите по временному ввозу и давальческому сырью!!!!#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
Как отражаются эти операции в декларации по НДС?
Как отражаются эти операции в декларации по НДС?