Подскажите, покупаем авиа билеты у представительства нерезидента на тер-рии Украины. Это для меня услуги от нерезидента с точки зрения налогообложения??? Что у меня с Ндс и расходами?
Очень срочно, помогите пожалуста
представительство нерезидента
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
могу ошибаться, но с точки зрения НДС представительство, не зарегистрированное плательщиком НДС приравнивается к нерезиденту и получатель услуг (т.е. Вы) несете ответственность за начисление и уплату НДС. а вот по прибыли пост.представительства приравниваются к плательщикам налога на прибыль на общих основаниях.
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 16 лютого 2013, 04:57
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 3 рази
Доброе утро. Помогите разобраться, пожалуйста...
Имеем постоянное представительство нерезидента, до 18 года было непостоянным, все было просто и понятно более менее.
В 18 году через постоянное представительство осущетсвили операцию: нерезидент - заказчик по отношению к Главной компании - нерезиденту на основании доп соглащения к договору между ним и главной компанией перечислил на представительство оплату за товар и сопутствующие услуги. Имеется распоряжение главной компании, в котором указано, что данные средства являются ее собственностью, а не собственностью представительства, и расходуются на оплату поставщиками за товары и услуги для поставки указанному заказчику - нерезиденту. Представительство со счета оплатило товары и сопутствующие услуги украинским поставщикам. При этом акты приема - передачи товаров и услуг были подписаны между поставщиками и Главной компанией - нерезидентом, товар даже не заходил на таможенную территорию Украины. Представительство подало главной компании отчет о выполненном задании и главная компания выдала распоряжение остаток средств от выполнения указанных операция распределить следующим образом: 50% отправить на счета Главной компании, 50% остается в качестве целевого финансирования.
Вопрос: что облагается налогом на прибыль в данном случае #g_cray2#
Имеем постоянное представительство нерезидента, до 18 года было непостоянным, все было просто и понятно более менее.
В 18 году через постоянное представительство осущетсвили операцию: нерезидент - заказчик по отношению к Главной компании - нерезиденту на основании доп соглащения к договору между ним и главной компанией перечислил на представительство оплату за товар и сопутствующие услуги. Имеется распоряжение главной компании, в котором указано, что данные средства являются ее собственностью, а не собственностью представительства, и расходуются на оплату поставщиками за товары и услуги для поставки указанному заказчику - нерезиденту. Представительство со счета оплатило товары и сопутствующие услуги украинским поставщикам. При этом акты приема - передачи товаров и услуг были подписаны между поставщиками и Главной компанией - нерезидентом, товар даже не заходил на таможенную территорию Украины. Представительство подало главной компании отчет о выполненном задании и главная компания выдала распоряжение остаток средств от выполнения указанных операция распределить следующим образом: 50% отправить на счета Главной компании, 50% остается в качестве целевого финансирования.
Вопрос: что облагается налогом на прибыль в данном случае #g_cray2#