как рассчитать пеню
Подскжите,пожалуйста,как мне рассчитать пеню, если недоплата 3000,00грн., с 20 августа по сегодняшний день
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
.Ирина1980 писав:Подскжите,пожалуйста,как мне рассчитать пеню, если недоплата 3000,00грн., с 20 августа по сегодняшний день
В самом конце статьи есть алгоритм расчета. Только ставку нбу посмотрите
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Поставщик начислил пеню за несвоевременную оплату за товар, в бухгалтерском учете эта проводка ДТ.948 КТ.631. Закрытие ДТ. 631 КТ.311 и ДТ.79 Кт. 948 В бухгалтерском учете идет на затраты, а в налоговом не идут. Правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
правильноzxcvbnm писав:Поставщик начислил пеню за несвоевременную оплату за товар, в бухгалтерском учете эта проводка ДТ.948 КТ.631. Закрытие ДТ. 631 КТ.311 и ДТ.79 Кт. 948 В бухгалтерском учете идет на затраты, а в налоговом не идут. Правильно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
В 1 квартале 2012 г. поставщик начислил пеню и выставил счет на пеню, но мы ее не перечислили, тогда в бухгалтерском учете будут проводки ДТ.948 КТ.631 и ДТ.79 КТ. 948. Тоесть в бухгалтерском учете на затраты в 1 квартале 2012 г. пойдет пеня независимо от ее оплаты. А во 2 квартале 2012 г. мы пеню перечислили ДТ.631 КТ.311. и бухгалтерских затрат не будет. Правильно я сделала?Evelina писав:правильноzxcvbnm писав:Поставщик начислил пеню за несвоевременную оплату за товар, в бухгалтерском учете эта проводка ДТ.948 КТ.631. Закрытие ДТ. 631 КТ.311 и ДТ.79 Кт. 948 В бухгалтерском учете идет на затраты, а в налоговом не идут. Правильно?