Помогите. Позвонили с налоговой милиции...

просто мария
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 квітня 2012, 08:19
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 56 разів

Повідомлення просто мария »

Подскажите, по факсу пришла вимога от Спеціалізованої ДПІ, требуют копии всех документов по работе с предприятием "А", против его директора возбуждено уголовное дело. Как реагировать?
Ответить на письмо, что имели взаимоотношения, подколоть копии, отнести через канцелярию, все равно ж не отстанут, а если вы у них покупатели, то тем более надо отвечать, может они просто цепочку движения товара отслеживают.

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3242 рази

Повідомлення ЕленаС. »

cometa писав:
nachfin писав:Если есть основание для включения НН в реестр, значит оно есть и для включения в декларацию.
Отразить в реестре полностью, а в декларации частично означает составить умышленно неправильную деку.
Когда вы ховаете НН "до лучших времен" вы же, типа, косите на то, что они еще к вам не поступили.
И при этом учитываете на каком-то счете в б/учете и соответственно отражаете в балансе. То же самое и с отсроченными расходами по прибыли (соблюдая "налоговую нагрузку").
Иначе получится "умышленная фальсификация официального документа", со всеми последствиями.

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3242 рази

Повідомлення ЕленаС. »

ЕленаС. писав:
cometa писав:
nachfin писав:Если есть основание для включения НН в реестр, значит оно есть и для включения в декларацию.
Отразить в реестре полностью, а в декларации частично означает составить умышленно неправильную деку.
Когда вы ховаете НН "до лучших времен" вы же, типа, косите на то, что они еще к вам не поступили.
И при этом учитываете на каком-то счете в б/учете и соответственно отражаете в балансе. То же самое и с отсроченными расходами по прибыли (соблюдая "налоговую нагрузку").
Иначе получится "умышленная фальсификация официального документа", со всеми последствиями.
Кто как думает по этому поводу? И как делаете?

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Думка мого консультанта аудитора:вона пропонує в бухобліку відображати усі витрати, а не переносити на майбутнє. Аргумент: перевірка, знімають витрати. А ви їм ОСВ з витратами на стіл хрясь: знімаєте - так у нас ще є......

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

ЕленаС. писав:
Кто как думает по этому поводу? И как делаете?
Я так думаю и так делаю.
Правда с декой по прибыли немного не так. "Отсроченные" расходы висят у меня красным на забалансовом счете Н92 до тех пор, пока я их не включу наростающим в следующий налоговый период. Я просто перепровожу не включённые ранее расходы и красным остаётся висеть только то, что вообще не вошло в деку.
И согласна с Олей - по б/у все расходы провожу вовремя.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Бюгюльмэ писав:Я так думаю и так делаю.
Правда с декой по прибыли немного не так. "Отсроченные" расходы висят у меня красным на забалансовом счете Н92 до тех пор, пока я их не включу наростающим в следующий налоговый период. Я просто перепровожу не включённые ранее расходы и красным остаётся висеть только то, что вообще не вошло в деку.
а тепер переклади..... як Ти це робиш практично в програмі?

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3242 рази

Повідомлення ЕленаС. »

оляля писав:Думка мого консультанта аудитора:вона пропонує в бухобліку відображати усі витрати, а не переносити на майбутнє. Аргумент: перевірка, знімають витрати. А ви їм ОСВ з витратами на стіл хрясь: знімаєте - так у нас ще є......
Я понимаю, все затраты.
Например у Вас все расходы по б/учету должны идти и в налоговый учет.
Но в б/учете у Вас затрат на 438тыс., а в Декларацию Вы ставите 348тыс.(для того, что-бы соблюсти "налоговую нагрузку"), куда вы относите разницу 90тыс. расходов (не отражены в Декларации).
Отражаете вы их в б/учете на отдельном счете или нет?
Если нет, то у Вас, что?
Правильно: "заведомая фальсификация документа".
Если я не права, нужны аргументы. Если права нужно думать.
Спасибо.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

оляля писав:а тепер переклади..... як Ти це робиш практично в програмі?
Ставлю галочку в приходных документах, обычно в услугах, - "сумма отклонения" в закладке документа "налог на прибыль". Это отклонение идёт красным на забалансовый счет Н92. Так я всегда вижу что я не включила в предыдущую деку по прибыли. А когда налоговая нагрузка позволяет эти расходы включить в деку - просто перепровожу эти документы, снимая галочку. Это, конечно, не совсем верно. Нужно бы по бух.справке допроводить эти расходы периодом, в котором заполняется данная дека, но НАФИГА? Делаю так, как мне удобно. А оборотку (если она уже распечатана) просто перепечатываю - и все дела.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

ЕленаС. писав:
Например у Вас все расходы по б/учету должны идти и в налоговый учет.
Но в б/учете у Вас затрат на 438тыс., а в Декларацию Вы ставите 348тыс.(для того, что-бы соблюсти "налоговую нагрузку"), куда вы относите разницу 90тыс. расходов (не отражены в Декларации).
Отражаете вы их в б/учете на отдельном счете или нет?
Если нет, то у Вас, что?
Правильно: "заведомая фальсификация документа".
Если я не права, нужны аргументы. Если права нужно думать.
Спасибо.
"Недополученный" налоговый кредит висит на сч.6442.
А "недоучтённые" в деке по прибыли расходы кого волнуют?

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3242 рази

Повідомлення ЕленаС. »

Бюгюльмэ писав:
оляля писав:а тепер переклади..... як Ти це робиш практично в програмі?
Ставлю галочку в приходных документах, обычно в услугах, - "сумма отклонения" в закладке документа "налог на прибыль". Это отклонение идёт красным на забалансовый счет Н92. Так я всегда вижу что я не включила в предыдущую деку по прибыли. А когда налоговая нагрузка позволяет эти расходы включить в деку - просто перепровожу эти документы, снимая галочку. Это, конечно, не совсем верно. Нужно бы по бух.справке допроводить эти расходы периодом, в котором заполняется данная дека, но НАФИГА? Делаю так, как мне удобно. А оборотку (если она уже распечатана) просто перепечатываю - и все дела.
А не полученные НН Вы тоже проводите за балансом?
Если нет, то почему по прибыли за балансом?
Я делаю так же, но "гложат смутные сомненья".

Відповісти

Повернутись до “Перевірки, штрафи”