""""Ликвидационных балансов бывает 3 шт. 1-й на момент принятия решения о ликвидации( в нем куча цифр); 2-й после удовлетворения требований кредиторов и дебеторов, в т.ч. и налоговой (после проверки) в нем остается только уставный фонд и прибыль/убытки; 3-й когда погашены убытки уставным фондом или возвращен уставный фонд если была прибыль - нулевой
В налоговую и госрегистратору подают 1-й ликвид.баланс, 3-й подают госрегистратору""""
Мы ведем речь,о ликвидационном балансе для ревизии НИ.
Срочно! Налоговая проверка!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 734
- З нами з: 23 грудня 2011, 06:12
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 322 рази
т.е. списать задолженность по подотчету года за 3,5 до ликвидации. а проверить и доначислить за период свыше 3 лет инспектор ГНИ не может...Басти писав:Нет,не придется,задолженность списана .Если нет Кт 372,нечего ставить в доход,и соответственно,не с чего платить.
Налоговики схему оспорить не смогли.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3242 рази
Значит 1-й с цифрами.Басти писав:""""Ликвидационных балансов бывает 3 шт. 1-й на момент принятия решения о ликвидации( в нем куча цифр); 2-й после удовлетворения требований кредиторов и дебеторов, в т.ч. и налоговой (после проверки) в нем остается только уставный фонд и прибыль/убытки; 3-й когда погашены убытки уставным фондом или возвращен уставный фонд если была прибыль - нулевой
В налоговую и госрегистратору подают 1-й ликвид.баланс, 3-й подают госрегистратору""""
Мы ведем речь,о ликвидационном балансе для ревизии НИ.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Списать ,конечно,лучше ,как можно раньше,если есть такая возможность.
Если нет,можно списать и в последний отчетный период.
Доначислить нет оснований,нечего ставить в доход.Задолженность отсутствует.
Списана высшим органом управления предприятия.
Если нет,можно списать и в последний отчетный период.
Доначислить нет оснований,нечего ставить в доход.Задолженность отсутствует.
Списана высшим органом управления предприятия.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
""""""Значит 1-й с цифрами."""""-Да,если не списали до подачи на ликвидацию.А надо было бы!Если собирались ликвидироваться.
Перед ликвидацией все чиститься,иначе обязательно возникнут НО,по какому угодно счету.
Перед ликвидацией все чиститься,иначе обязательно возникнут НО,по какому угодно счету.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3242 рази
Проверить может, наказать не может.EllinSun писав:т.е. списать задолженность по подотчету года за 3,5 до ликвидации. а проверить и доначислить за период свыше 3 лет инспектор ГНИ не может...Басти писав:Нет,не придется,задолженность списана .Если нет Кт 372,нечего ставить в доход,и соответственно,не с чего платить.
Налоговики схему оспорить не смогли.
А списать это нужно в январе 2008 года, почему так, давность по возбуждению уголовного дела 5 лет. Проверка за любой период, но больше чем 5 лет не берут, т.к. фин санкции 3 года, уголовка 5 лет.
А провести это можно. Исправив ошибки в финотчетности. Исправляются они прибылью на начало года. Если провести то что Вы писали в 2008 году, то начальное с-до на 2009 год будет правильным.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3242 рази
Согласна, написала выше.Басти писав:""""""Значит 1-й с цифрами."""""-Да,если не списали до подачи на ликвидацию.А надо было бы!Если собирались ликвидироваться.
Перед ликвидацией все чиститься,иначе обязательно возникнут НО,по какому угодно счету.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Басти, простите, не всё понятно в вашем НОУ-ХАУ... Учредители-то отказались от своих долговых требований и протокол на это дело есть. Но кредиторка в бухучёте "висит" и списать её проводками на доход надо...для того, чтобы она из баланса ушла... Т.Е. для предприятия это всё равно доход и налоги с него заплатить надо... Или вам удалось это как-то обойти?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Я списывала на начало года перед ликвидацией.Ликвидация была в марте.
Списать раньгше не могла,числился земельный участок,была ежемесячная оплата за землю ,деятельности не было,а налог платил дир ,Кт 372 рос ежемесяно.
В марте сдали участок,и весь оплаченный налог на землю за 3 года ставили из Кт372 в доход.
Но оформление списания через решение собрание учередителей решило вопрос.
Юристы НИ оспорить не смогли,цифирь была астрономическя(за 3 года по 15 тыс ежемесяный платеж за аренду земли).Куда ж его списать раньше,пока участок не сдали?
Оформили 2 проткола:списание от Рождества Христова на начало года перед ликивдацией и второй-после сдачи участка.
Все прошло без начислений,хотяя,конечно ,пытались в первом акте доначислить.
Списать раньгше не могла,числился земельный участок,была ежемесячная оплата за землю ,деятельности не было,а налог платил дир ,Кт 372 рос ежемесяно.
В марте сдали участок,и весь оплаченный налог на землю за 3 года ставили из Кт372 в доход.
Но оформление списания через решение собрание учередителей решило вопрос.
Юристы НИ оспорить не смогли,цифирь была астрономическя(за 3 года по 15 тыс ежемесяный платеж за аренду земли).Куда ж его списать раньше,пока участок не сдали?
Оформили 2 проткола:списание от Рождества Христова на начало года перед ликивдацией и второй-после сдачи участка.
Все прошло без начислений,хотяя,конечно ,пытались в первом акте доначислить.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Почему в доход?tomassa писав:Басти, простите, не всё понятно в вашем НОУ-ХАУ... Учредители-то отказались от своих долговых требований и протокол на это дело есть. Но кредиторка в бухучёте "висит" и списать её проводками на доход надо...для того, чтобы она из баланса ушла... Т.Е. для предприятия это всё равно доход и налоги с него заплатить надо... Или вам удалось это как-то обойти?
Списывайте убытками.