частично была по некоторым товарам. а полностью реализованы в 2015.Лапа писав:на сколько я понимаю, в расходы 2014 года эта сумма и так не попала бы. Реализации не было))))Платоновна писав:доплачивали в 2014 году.. тогда и посоветовали сделать так, а как весь товар будет реализован- списать .. только сомневаюсь я теперь...неправильно мне тогда посоветовали. а я послушала(((( баланс то можно. а вот деку по прибыли.. у нас и так фискалы кусаются.. а тут) им не очень понравится такое..еще и за 2014 годЕленаС. писав: Корректировать баланс можно за любой период, для себя пишите бух.справку.
Вы доплачивали в 2015?
Как списать сумму с 281 счета?
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07 липня 2015, 17:44
- Дякував (ла): 6 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
1. Бух справкой
- списать дооценку прошлого года и корректировать деку по прибыли
-списать остачу на себестоимость этого года
-на баланс за 1квартал -забить)))), всё перекроете полугодием.
Скорее всего проводки делать вручную.
- списать дооценку прошлого года и корректировать деку по прибыли
-списать остачу на себестоимость этого года
-на баланс за 1квартал -забить)))), всё перекроете полугодием.
Скорее всего проводки делать вручную.
Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Часть товара была реализована в 2015 году. Поэтому и относится к расходам этого года.drpatso писав:Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07 липня 2015, 17:44
- Дякував (ла): 6 разів
Спасибо за совет, сейчас попробую списать на 442.drpatso писав:Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07 липня 2015, 17:44
- Дякував (ла): 6 разів
не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(Платоновна писав:Спасибо за совет, сейчас попробую списать на 442.drpatso писав:Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
это хорошо что они сказали а вы заплатили, это как-то на бумаге зафиксировано? доп соглашения, например, или спецификации с новой ценой и пр.? еще бы не мешало акт сверки с поставщиком сделать, а потом уже корректировать.Платоновна писав:Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как разобраться в сложившейся ситуации. Поставщик продал товар в 2014 году( семена), дал расходные накладные.. потом через месяц они что-то пересчитали и сказали доплатить по счету определенную сумму( связали со скачком доллара). Мы доплатили.. но расходные нам никто не откорректировал.. так и зависла сумма по Дт 631... Я сомневалась как поступить. да и опыта маловато. мне посоветовали сделать в 1с-корректировку долга.. и по номенклатурно повесить сумму на 281 счет)) вот на этом счете и висит энная сумма.. а как ее списать, ведь товар, который мы приобрели в мае 2015 г .полностью был реализован). подскажите пожалуйста., как все красиво закрыть.заранее спасибо!
Красным вылазит по 281 счету или 442? Если по 281 - смотрите правильно ли вы заполнили аналитику учета (место хранения, налоговое назначение, характеристику номенклатуры и т.д.)Платоновна писав:не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07 липня 2015, 17:44
- Дякував (ла): 6 разів
Валюша с писав:это хорошо что они сказали а вы заплатили, это как-то на бумаге зафиксировано? доп соглашения, например, или спецификации с новой ценой и пр.? еще бы не мешало акт сверки с поставщиком сделать, а потом уже корректировать.[/quПлатоновна писав:Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как разобраться в сложившейся ситуации. Поставщик продал товар в 2014 году( семена), дал расходные накладные.. потом через месяц они что-то пересчитали и сказали доплатить по счету определенную сумму( связали со скачком доллара). Мы доплатили.. но расходные нам никто не откорректировал.. так и зависла сумма по Дт 631... Я сомневалась как поступить. да и опыта маловато. мне посоветовали сделать в 1с-корректировку долга.. и по номенклатурно повесить сумму на 281 счет)) вот на этом счете и висит энная сумма.. а как ее списать, ведь товар, который мы приобрели в мае 2015 г .полностью был реализован). подскажите пожалуйста., как все красиво закрыть.заранее спасибо!
дали спецификации с новой ценой. акт сверки никак пока выслать не могут(.. как правильно откорректировать?
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07 липня 2015, 17:44
- Дякував (ла): 6 разів
по 281.. аналитика вся верная, перепровиряли не раз.. ((drpatso писав:Красным вылазит по 281 счету или 442? Если по 281 - смотрите правильно ли вы заполнили аналитику учета (место хранения, налоговое назначение, характеристику номенклатуры и т.д.)Платоновна писав:не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(