Оксана, будь ласка і мені, мене це теж чекає! І ще: як правильно: сума модернізації = матеріали+зарплата тих, хто це робить (у нас вони будуть працювати по цивільно-правових договорах.)? bor_lviv@ukr.net після r - нижнє підкреслення. Дякую!
Ремонт ОС, отображение в БУ и НУ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
а почему вы приходуете на 15 счет? Запчасти приходуете на 207, материалы на 209 (т.е. все делайте как обычно) и только потом делаете модернизацию,т.к. писала Оксана. в БУ у вас должны списаться на затраты все материалы, а в НУ 10% лимит списывается на затраты. а остальное на Н10
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
Да все правильно.оляля писав:Оксана, будь ласка і мені, мене це теж чекає! І ще: як правильно: сума модернізації = матеріали+зарплата тих, хто це робить (у нас вони будуть працювати по цивільно-правових договорах.)? bor_lviv@ukr.net після r - нижнє підкреслення. Дякую!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
я неправильно описала: всі матеріали для ремонту попадають на 209, потім модернізація (до речі, це має буи якийсь наказ? для себе вирішила, що зроблю акт виконаних робіт по ремонту+ акт списання матеріалів, вкажу, що використаний для ремонту) суми матеріалів +витрати на роботу перекидаю на 1522. потім ця сума на 103 (тут не впевнена) а потім списуємо на витрати 10% від суми основних засобів на початок року, решту - амортизуємо. попутно питання: з якого часу проводимо амортизацію? Якщо ремонт закінчиться в сереждині жовтня - акт введення в експлуатацію в жовтняі, початок амортизації в листопаді, так?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
Амортизация начисляется со следующего месяца после ввода в эксплуатацию.оляля писав:я неправильно описала: всі матеріали для ремонту попадають на 209, потім модернізація (до речі, це має буи якийсь наказ? для себе вирішила, що зроблю акт виконаних робіт по ремонту+ акт списання матеріалів, вкажу, що використаний для ремонту) суми матеріалів +витрати на роботу перекидаю на 1522. потім ця сума на 103 (тут не впевнена) а потім списуємо на витрати 10% від суми основних засобів на початок року, решту - амортизуємо. попутно питання: з якого часу проводимо амортизацію? Якщо ремонт закінчиться в сереждині жовтня - акт введення в експлуатацію в жовтняі, початок амортизації в листопаді, так?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
немного не так. материалы попадают на 209. Тут все правильно. Потом делаете модернизацию (без каких либо перекидок). В документе модернизация вписываете все материалы и отдельной строкой добавляете работы (я указываю 84 счет, а вы посмотрите на кокой счет у вас закрывается акт на услуги сторонних организаций). В шапке выбираете объект амортизации, указываете что работы делаете через подрядчика (а не собственными силами) и сумму и статью затрат, которые входят в 10% лимит. Проводите и смотрите проводки. По БУ должно все списаться на затраты, а по НУ часть списывается на затраты, а часть ложится на Н103. Делаете акт на списание материалов (полностью).
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів