Заполнение 23 строки Декларации НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

Альона1 писав:Скажіть будь ласка . Додаток 2 до декларації по ПДВ за лютий графа 2 період заповнюється за грудень, січень чи січень лютий , чи просто січень або лютий. У декларації заповнений рядок
20.2 1939 грн
21 8027 грн
21.1 1011 грн
21.2 7016 грн
22 8027 грн
24 8027 грн
У меня
20.2. 2379
21. 239
21.1. 239
22. 239
24. 239
Заполнила графа 2 = січень 2012

Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

У мене получається два періода звхвачує і я не знаю чи писати два місяця чи один.

*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

Альона1 писав:У мене получається два періода звхвачує і я не знаю чи писати два місяця чи один.
по идее эти сумы в отчете можно двумя и более строками указывать, но я до нового НК всегда одной лепила, а теперь больше года дод 2 не здавала и тож плаваю, не возьмусь советовать. точно не знаю#dntknw#

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Альона1 писав:Скажіть будь ласка . Додаток 2 до декларації по ПДВ за лютий графа 2 період заповнюється за грудень, січень чи січень лютий , чи просто січень або лютий. У декларації заповнений рядок
20.2 1939 грн виникло в декларації за лютий
21 8027 грн
21.1 1011 грн виникло в декларації за січень
21.2 7016 грн виникло в декларації за грудень
22 8027 грн
24 8027 грн
дод 2= 1. 12.2011-7016- опл в січні пдв за грудень-залишок неопл пдв за грудень
2. 01.2011-1011- опл в січні пдв за січень -залишок неопл пдв за січень
усього 8017- оплата=р.23 - неоплата=р.24

Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

А хіба оплачено має значення, якщо я його не ставлю на бюджетне відшкодування ?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Альона1 писав:А хіба оплачено має значення, якщо я його не ставлю на бюджетне відшкодування ?
має значення. якщо оплачено, то ви повинні поставити в 23, за вибором в 23.1 або 23.2

Милана
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 25 квітня 2012, 05:05
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Милана »

Подскажите, а если у меня получилась дека по НДС за май с минусом то я эту сумму ставлю в п.19, затем в п 20.2. И все? А в июне эту сумму перношу в 21.1.? Так? или еще куда-то нужно?

Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5117 разів
Подякували: 17317 разів

Повідомлення Ин »

Милана писав:Подскажите, а если у меня получилась дека по НДС за май с минусом то я эту сумму ставлю в п.19, затем в п 20.2. И все? А в июне эту сумму перношу в 21.1.? Так? или еще куда-то нужно?
Все вірно.

Nadien
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 06 лютого 2012, 04:44
Дякував (ла): 210 разів
Подякували: 80 разів

Повідомлення Nadien »

Милана писав:Подскажите, а если у меня получилась дека по НДС за май с минусом то я эту сумму ставлю в п.19, затем в п 20.2. И все? А в июне эту сумму перношу в 21.1.? Так? или еще куда-то нужно?
В июне ещё Додаток 2.

Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5117 разів
Подякували: 17317 разів

Повідомлення Ин »

Nadien писав:
Милана писав:Подскажите, а если у меня получилась дека по НДС за май с минусом то я эту сумму ставлю в п.19, затем в п 20.2. И все? А в июне эту сумму перношу в 21.1.? Так? или еще куда-то нужно?
В июне ещё Додаток 2.
Додаток 2 -це коли в 06 місяці залишиться мінус на 07 місяць

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”