Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Evelina писав:
Dfcbkbcf писав:
ннннн писав: А УР-приложение без додатков идет?
И данные по УР-приложению в декларации февральской где отразятся?
если вы сейчас подаете УР, то он уже будет идти в мартовском отчете
пошагово
1. подаете УР к январьской декларации по НДС
2 подаете додаток 5 к УР
3 в рееестре НН за март показываете это все ПНУ

второй вариант
без УР
включаете эту НН в февральский отчет
в додатке 5 дата отримання по даному контрагенту будет 01 месяц (НК ведь можно использовать в течении года)


Вот только одно не понятно, если попросили снять.. не попросят ли снять обратно этот же НК???
НК по импорту (по ГТД) нельзя просто так включить в текущую деку. отрицательное значение отразится в текущей деке в строке отрицательное значение пред.периода (если оно будет), может у Вас просто в "0" выйдет. напишите цифры. дод.5 к уточненке подавать не надо, т.к. кредит по импорту в дод.5 не попал
а я просто с прямым импортом по ГТД не работала не знала, написала просто как исправлять.. может быть..
а почему нельзя..
вот встречный вопрос
привезли товар, растаможили.. заплатили входящий НК и в этот же период продали весь товар, начислили НО, то можно в даном случае использовать весь НК???

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Dfcbkbcf писав:а я просто с прямым импортом по ГТД не работала не знала, написала просто как исправлять.. может быть..
а почему нельзя..
вот встречный вопрос
привезли товар, растаможили.. заплатили входящий НК и в этот же период продали весь товар, начислили НО, то можно в даном случае использовать весь НК???
По импорту дата ГТД= дата права на налоговый кредит, т.е. нет понятия "опоздавшие" налоговые накладные
198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
(Абзаци перший та другий пункту 198.2 статті 198 замінено одним абзацом згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011)

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.
и не важно, продали Вы товар или нет. Просто если не показали вовремя НК, тогда приходится только через УР что-то менять. Вот так.

ннннн
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 15 травня 2012, 08:44
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення ннннн »

Evelina писав:
Dfcbkbcf писав:
ннннн писав: А УР-приложение без додатков идет?
И данные по УР-приложению в декларации февральской где отразятся?
если вы сейчас подаете УР, то он уже будет идти в мартовском отчете
пошагово
1. подаете УР к январьской декларации по НДС
2 подаете додаток 5 к УР
3 в рееестре НН за март показываете это все ПНУ

второй вариант
без УР
включаете эту НН в февральский отчет
в додатке 5 дата отримання по даному контрагенту будет 01 месяц (НК ведь можно использовать в течении года)


Вот только одно не понятно, если попросили снять.. не попросят ли снять обратно этот же НК???
НК по импорту (по ГТД) нельзя просто так включить в текущую деку. отрицательное значение отразится в текущей деке в строке отрицательное значение пред.периода (если оно будет), может у Вас просто в "0" выйдет. напишите цифры. дод.5 к уточненке подавать не надо, т.к. кредит по импорту в дод.5 не попал
В УР-Приложение в стр.12.1 покажу разницу НК 5 000 000 грн. а где она отразится в текущей декларации за февраль?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

ннннн писав:В УР-Приложение в стр.12.1 покажу разницу НК 5 000 000 грн. а где она отразится в текущей декларации за февраль?
Это понятно, я про цифры в разделе 3 спрашивала.
Например, по УР:
стр.18 гр.4 - "200", гр.5 - "0", гр.6 - "-200" (добавили 200 грн. кредита)

тогда в текущей деке за февраль ничего не надо отображать, а фактически у Вас есть переплата по НДС 200 грн.

Другой вариант, по УР: добавили 400 грн. кредита
стр.18 гр.4- "200", гр.5 - "0", гр.6 - "-200"
стр.19 гр.4 -"0", гр.5 -"200", гр.6 - "200"
стр. 20.2 гр.4- "0", гр.5 - "200", гр.6 - "200"

тогда эти 200 грн. показываем в стр.21.1. декларации за февраль.
есть еще варианты, если у Вас в деке за январь уже было отрицательное значение

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

в октябре 2011 ошиблась в реестре, корректировку (был возврат товара нам) в декларации показала со знаком -, а в реестре со знаком +. Инспектор просит исправить реестр сейчас в реестре за февраль 2013, но как ни она ни их отдел не знают#blush# Может кто подскажет?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Лёшик писав:в октябре 2011 ошиблась в реестре, корректировку (был возврат товара нам) в декларации показала со знаком -, а в реестре со знаком +. Инспектор просит исправить реестр сейчас в реестре за февраль 2013, но как ни она ни их отдел не знают#blush# Может кто подскажет?
т.е. за жовтень в вас реєстр і дека не йдуть?
виходить в лютому в реєстрі неправ запис РКУ "мінус", і правил РКУ теж "мінус" , вийде вкл в УР подвійна сума мінус - треба давати УР за жовтень з мінусами, а так як деці було все вірно, то УР "нульовий"....
дійсно, якось не виходить
позвоніть на гарячу лінію, може...#impossibl

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Почему же "не виходить", все правильно, только писать РК (без "У").

ннннн
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 15 травня 2012, 08:44
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення ннннн »

В реестре за февраль делаю запись по НК -ГТД за январь и отражаю эту сумму в УР как приложение к декларации за февраль. А в реестре в 1С-8 она записывается как ПНУ,значка ВМДУ нет.
И нужно ли ставить галочку включается в уточняющий расчет?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

ннннн писав:В реестре за февраль делаю запись по НК -ГТД за январь и отражаю эту сумму в УР как приложение к декларации за февраль. А в реестре в 1С-8 она записывается как ПНУ,значка ВМДУ нет.
И нужно ли ставить галочку включается в уточняющий расчет?
Когда создаете документ "Регистрация входящего налогового документа", на панели "операция" выбираете "исправление ошибки", тогда у Вас автоматически появляется галочка "включается в уточняющий расчет", а вверху документа правее появляется окошко "вид документа", в нем выбираете "ВМД", тогда в реестр она "ложится" как "ВМДУ". Только что проверила.

ннннн
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 15 травня 2012, 08:44
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення ннннн »

Evelina писав:
ннннн писав:В реестре за февраль делаю запись по НК -ГТД за январь и отражаю эту сумму в УР как приложение к декларации за февраль. А в реестре в 1С-8 она записывается как ПНУ,значка ВМДУ нет.
И нужно ли ставить галочку включается в уточняющий расчет?
Когда создаете документ "Регистрация входящего налогового документа", на панели "операция" выбираете "исправление ошибки", тогда у Вас автоматически появляется галочка "включается в уточняющий расчет", а вверху документа правее появляется окошко "вид документа", в нем выбираете "ВМД", тогда в реестр она "ложится" как "ВМДУ". Только что проверила.
А у меня в 1С-8 нет документа "Регистрация входящего налогового документа

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”