Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Kenzi
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 179
З нами з: 27 червня 2012, 00:19
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Kenzi »

Kenzi писав:
Nadiy писав:
Kenzi писав:Добрый день. Помогите пожалуйста: проверяла НО за июнь и нашла ошибку. Сильно напутала с налоговыми накладными, первый раз такое. Теперь ума не приложу как быть.

Мы выставили 2 счета покупателю: первый на сумму 1000, второй счет на 5000.
Покупатель делает нам частичные предоплаты по каждому из счетов:
по первому : 06.06. -на сумму 300 грн
по второму : 06.06 - на сумму 500 грн и 08.06. на сумму 1500 грн. По этим предоплатам выписала нн (тут все хорошо)

11.06.16 делаем отгрузку по обеим счетам. Выписываю нн на разницы между п/о и отгрузкой, вот тут то каким то образом напутала.
При выписке нн по первому счету ошиблась в кол-ве и вместо 700 грн выписала нн на сумму 500 грн (на 200 грн получилось )
При выписке нн по второму счету упустила первую предоплату , выписала нн на сумму 3500 грн вместо 3000 грн и получилось, что на 500 грн завысила общую сумму.

В итоге получилось что НО я себе завысила, но это две разные нн, с разными номенклатурами хоть и одному покупателю.
Как теперь это все исправить? Будут ли какие то штрафы? Если 15 дней от даты отгрузки уже прошло, какой датой делать РК. #g_cray2# голова уже кругом. Очень нужна ваша помощь.
випишіть рк останнім днем червня- датою виявлення помилки
якщо покупець зареєструє вчасно- включаєте у декларацію червня
штрафу не буде
Будьте добры, поподробнее. Я так понимаю должно быть два рк к каждой нн, оба выписываю как бы 30.06. По первому счету на +200 грн, регистрирую я, т.к. увеличение суммы( вот тут не будет ни каких санкций ?) и второй рк по второму счету на -500 грн, на уменьшение и отправляю покупателям на регистрацию.
Простите, раньше ни когда не сталкивалась, были только нулевые рк.
Или можно ли поступить следующим образом: сделать один РК к НН на 3500 грн (по которой завысила сумму)
первой строкой делаю минус 500 грн по этому счету (та же номенклатура, что и в самой нн)
второй строкой добавляю 200 грн по другому счету (номенклатура из другой нн)
Получится один рк, который регистрирует покупатель

ivess
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 30 червня 2013, 17:36
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення ivess »

Тюша писав:
ivess писав:Вопрос сразу вдогонку) есть еще корректировка на неплательщика НДС.
Если на плательщика нужно зорегистрировать старую НН, а потом к ней новую - то как быть с неплательщиком? Такая же схема? Регистрируем старую НН за 2014 и вдогонку к ней корректировку на неплательщика?
Все тоже самое, только пот неплательщику и НН и РК регите вы.
Медок не дает регистрировать старую накладную - пишет что порушено вимоги п120.2 - дата реєстрації не може перевищувати 15 кал днів з дати ії складання.Податкова накладна виписана за минулий період...
есть ли вариант ее зарегестрировать?
или если нет - как ее отразить в деке?

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

Всем, здравствуйте! Срочно нужна помощь. 14.06. Сделала коректировку к нологовой накладной за май, на неплатещика, (оказалось что клиент плательщик НДС)
Сейчас звонят с налоговой говорит, что не видет эту коректировку в едином реестре налоговых накладных.
Когда регистрировала, квитанция пришла что зарегестрировано. Но в квитанции втаблице, где документ принято, общая сума с НДС стоит прочерк, за основной ставкой -500.
Что я не так сделала. Не могу понять в чем причина. Коректировку делала первый раз. Может Что-то упустила?!
В коректировке я писала так:
Виправлення помилки в індивід. под. номері., Одиниця виміру- послуга ; коригування кількості -1 ціна -2500,00, Код ставки 20 Обсяги постачання без урахування ПДВ -2500,00
Что не так? Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем проблема

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

новичок11 писав:Всем, здравствуйте! Срочно нужна помощь. 14.06. Сделала коректировку к нологовой накладной за май, на неплатещика, (оказалось что клиент плательщик НДС)
Сейчас звонят с налоговой говорит, что не видет эту коректировку в едином реестре налоговых накладных.
Когда регистрировала, квитанция пришла что зарегестрировано. Но в квитанции втаблице, где документ принято, общая сума с НДС стоит прочерк, за основной ставкой -500.
Что я не так сделала. Не могу понять в чем причина. Коректировку делала первый раз. Может Что-то упустила?!
В коректировке я писала так:
Виправлення помилки в індивід. под. номері., Одиниця виміру- послуга ; коригування кількості -1 ціна -2500,00, Код ставки 20 Обсяги постачання без урахування ПДВ -2500,00
Что не так? Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем проблема
вам потрібно було виписати рк на неплатника, а тоді нову пн з іпн платника пдв

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/6546/92733

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Kenzi писав:
Скрытый текст
Kenzi писав:
Nadiy писав: випишіть рк останнім днем червня- датою виявлення помилки
якщо покупець зареєструє вчасно- включаєте у декларацію червня
штрафу не буде
Будьте добры, поподробнее. Я так понимаю должно быть два рк к каждой нн, оба выписываю как бы 30.06. По первому счету на +200 грн, регистрирую я, т.к. увеличение суммы( вот тут не будет ни каких санкций ?) и второй рк по второму счету на -500 грн, на уменьшение и отправляю покупателям на регистрацию.
Простите, раньше ни когда не сталкивалась, были только нулевые рк.
Или можно ли поступить следующим образом: сделать один РК к НН на 3500 грн (по которой завысила сумму)
первой строкой делаю минус 500 грн по этому счету (та же номенклатура, что и в самой нн)
второй строкой добавляю 200 грн по другому счету (номенклатура из другой нн)
Получится один рк, который регистрирует покупатель
можна і так

MOROZ-MOROZ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення MOROZ-MOROZ »

Всем добрый день! кто-нибудь сталкивался с такой формулировкой при регистрации р.к "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.9.1
"
Что за рядок 0 ???

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

MOROZ-MOROZ писав:Всем добрый день! кто-нибудь сталкивался с такой формулировкой при регистрации р.к "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.9.1
"
Что за рядок 0 ???
Это значит что вы в РК не поставили номера в рядках :))

MOROZ-MOROZ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення MOROZ-MOROZ »

rubin писав:
MOROZ-MOROZ писав:Всем добрый день! кто-нибудь сталкивался с такой формулировкой при регистрации р.к "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.9.1
"
Что за рядок 0 ???
Это значит что вы в РК не поставили номера в рядках :))
порядковый?

MOROZ-MOROZ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення MOROZ-MOROZ »

MOROZ-MOROZ писав:
rubin писав:
MOROZ-MOROZ писав:Всем добрый день! кто-нибудь сталкивался с такой формулировкой при регистрации р.к "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.9.1
"
Что за рядок 0 ???
Это значит что вы в РК не поставили номера в рядках :))
порядковый?
Получилось! Спасибо))))

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

Nadiy писав:
новичок11 писав:Всем, здравствуйте! Срочно нужна помощь. 14.06. Сделала коректировку к нологовой накладной за май, на неплатещика, (оказалось что клиент плательщик НДС)
Сейчас звонят с налоговой говорит, что не видет эту коректировку в едином реестре налоговых накладных.
Когда регистрировала, квитанция пришла что зарегестрировано. Но в квитанции втаблице, где документ принято, общая сума с НДС стоит прочерк, за основной ставкой -500.
Что я не так сделала. Не могу понять в чем причина. Коректировку делала первый раз. Может Что-то упустила?!
В коректировке я писала так:
Виправлення помилки в індивід. под. номері., Одиниця виміру- послуга ; коригування кількості -1 ціна -2500,00, Код ставки 20 Обсяги постачання без урахування ПДВ -2500,00
Что не так? Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем проблема
вам потрібно було виписати рк на неплатника, а тоді нову пн з іпн платника пдв

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/6546/92733
Так я так всё и сделала. Не могу вообще ничего понять. В чем проблема.
Звонила на тех поддержку, по базе посмотрели, все есть, коректировка есть.
А в местной налоговой не видят. КАк это?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”