Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
кучеряве
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 18 березня 2009, 00:41
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення кучеряве »

Подскажите пожайлуста купили програмное обеспечение оно освобождено от ндс мне его ставить в 11.2 верное ж , нашла в интернете консультацию что нужно его в 10.2..я в растеренности подскажите?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

кучеряве писав:Подскажите пожайлуста купили програмное обеспечение оно освобождено от ндс мне его ставить в 11.2 верное ж , нашла в интернете консультацию что нужно его в 10.2..я в растеренности подскажите?
в 11.1 -если будите его использовать в налогооблагаемых операциях, 11.2 - если нет

FRANKO
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 22 листопада 2013, 11:36
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення FRANKO »

В декабре сдала уточненку за 8 мес. как самостоятельный документ. (+- отразила в реестре за декабрь) Теперь вопрос- в декларации по НДС за декабрь мне в 03 строчке- звитный период, за кот виправл.помилки указать 08 месяц 2013 год или не надо т.к. уточненка была самостоят.д-том?

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

FRANKO писав:В декабре сдала уточненку за 8 мес. как самостоятельный документ. (+- отразила в реестре за декабрь) Теперь вопрос- в декларации по НДС за декабрь мне в 03 строчке- звитный период, за кот виправл.помилки указать 08 месяц 2013 год или не надо т.к. уточненка была самостоят.д-том?
Ничего там указывать не надо! Сдали уточненку и забыли. Сейчас идет ДК звитна за декабрь.

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

Не правильно відображено р.10.1 та 11.1 в сумі все вірно,але по рядкам не правильно вказано,як мені скоригувати р.11.1?#wall#

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

scs писав:Не правильно відображено р.10.1 та 11.1 в сумі все вірно,але по рядкам не правильно вказано,як мені скоригувати р.11.1?#wall#
рядок 10.1 - это все что с НДС, а 11.1 без НДС налогооблагаемые операции
а что именно не правильно и по какой сумме все сходится..
эти рядки как бы отдельно друг от друга..

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

показала у листопаді р.10.1-150 000, р. 11.1-60 000 заг. сума 210 000, а має бути 10.1 -200 000, а 11.1 -10 000.
По реєстру суми не міняються,просто не в ті рядочки позатягувало у декларацію

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

якщо пдв 0%,то попадає у 10.1 ??

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

scs писав:показала у листопаді р.10.1-150 000, р. 11.1-60 000 заг. сума 210 000, а має бути 10.1 -200 000, а 11.1 -10 000.
По реєстру суми не міняються,просто не в ті рядочки позатягувало у декларацію
исправте ручками в декларации как должно быть, у меня тоже оч часто не корректно формируется декларация после реестра, оч часто исправляю

svetlozara
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 27 серпня 2013, 12:55
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення svetlozara »

Подскажите, пожалуйста! В декабре подала уточненку за сентябрь - снимала задвоенную налоговую. Теперь подаю реестр и по нему вопросы:
1. В декабрьском реестре я показываю эту налоговую со знаком "-", а дату пишу сентября?
2. В конец реестра дописываю эту налоговую, или без разницы?
3. Ставлю вид документа ПНПУ, она у меня светится в строке " З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період", но смущает то, что она изменяет сумму «Усього за звітний (податковий) період». Получается, что сумма реестра и сумма декларации за декабрь будет разной. Или так и должно быть, если подавалась уточненка?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”