если НДС=0, но налогооблагаемая операция то 11.1, а при НДС 20% то 10.1scs писав:якщо пдв 0%,то попадає у 10.1 ??
у меня в 11.1
банк, СПД, все что покупаю при входном 0 НК, но эти суммы включаю в налог на прибыль
если НДС=0, но налогооблагаемая операция то 11.1, а при НДС 20% то 10.1scs писав:якщо пдв 0%,то попадає у 10.1 ??
звітність я вже здала,тепер потрібно уточнити....просто коли подаю уточнюючий все зрозуміло,а от у Додатку 5 я додаю 10.1 строку при цьому ,де видно що я знімаю з 11.1.??Dfcbkbcf писав:исправте ручками в декларации как должно быть, у меня тоже оч часто не корректно формируется декларация после реестра, оч часто исправляюscs писав:показала у листопаді р.10.1-150 000, р. 11.1-60 000 заг. сума 210 000, а має бути 10.1 -200 000, а 11.1 -10 000.
По реєстру суми не міняються,просто не в ті рядочки позатягувало у декларацію
Пока не менялись..babykiev писав:Подскажите, счета по уплате НДС менялись? Спасибо.
обнаружать по любому, такого быть не может. На штраф и пеню они вам должны дать вимогуMAXIMA писав:Всем здравствуйте. Я "прощелкала" и не заплатила НДС за ноябрь, обнаружила вчера. Сегодня заплатила. Что меня ждет?
Штраф согласно Ст 126 НКУ в сумме 10% (потому как 30 дней с 30 дек. не прошло) и пеня (но пеня по моим подсчета около 28 грн.) с 5000 обязательств. Ждем если налоговики не обнаружат. То можно сказать "фух". А какой срок наложения штрафа? 3 года?
Повернутись до “Звітність з ПДВ”