Добрий день)
Послуги по перевезенню були надані в червні, відповідно витрати поставила червнем і в баланс вони пішли за 2 квартал. А акт виписали липнем. Можна якось ручними проводками виправити, щоб не перепроводити той період... фірма нова, тоді базу ще тільки настроювали, боюсь щоб не потянуло ще якісь зміни цифр...
Звітність
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Якщо ви відноситесь до малих - я б просто змінила дату акта.light-1 писав:Добрий день)
Послуги по перевезенню були надані в червні, відповідно витрати поставила червнем і в баланс вони пішли за 2 квартал. А акт виписали липнем. Можна якось ручними проводками виправити, щоб не перепроводити той період... фірма нова, тоді базу ще тільки настроювали, боюсь щоб не потянуло ще якісь зміни цифр...
У звіті за 9 міс все вирівняється - а прибуток за рік - не буде питань...
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 січня 2016, 12:29
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 6 разів
Так, ми малі. Якщо змінити дату акту, то ж і закриття місяця перепровести треба?..Tasa писав:Якщо ви відноситесь до малих - я б просто змінила дату акта.light-1 писав:Добрий день)
Послуги по перевезенню були надані в червні, відповідно витрати поставила червнем і в баланс вони пішли за 2 квартал. А акт виписали липнем. Можна якось ручними проводками виправити, щоб не перепроводити той період... фірма нова, тоді базу ще тільки настроювали, боюсь щоб не потянуло ще якісь зміни цифр...
У звіті за 9 міс все вирівняється - а прибуток за рік - не буде питань...
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Перепроведіть. Зараз все вирівняється, як квартал закриєте.light-1 писав:Так, ми малі. Якщо змінити дату акту, то ж і закриття місяця перепровести треба?..
В мене ФОП з ПДВ.
Діяльність: Виробництво харчових добавок.
Чи обов'язково в моєму випадку робити акти виробництва, списання або щось подібне, щоб не виникало зайвих запитань в разі перевірки в податкової?
Діяльність: Виробництво харчових добавок.
Чи обов'язково в моєму випадку робити акти виробництва, списання або щось подібне, щоб не виникало зайвих запитань в разі перевірки в податкової?
Здравствуйте ! У меня такой вопрос: если предприятие "тов" продает товар частному лицу, налоговую накладную обязательно регистрирую в реестре с ФИО покупця, не видаеться покупцю и тип причины ? и соответственно включить в декл. Все правильно, подтвердите?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
- Дякував (ла): 870 разів
- Подякували: 670 разів
НЕПЛАТНИК, ПРИЧИНА 02, РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ.cvbn писав:Здравствуйте ! У меня такой вопрос: если предприятие "тов" продает товар частному лицу, налоговую накладную обязательно регистрирую в реестре с ФИО покупця, не видаеться покупцю и тип причины ? и соответственно включить в декл. Все правильно, подтвердите?
Добрый день ! Знaчение гpафы 4 додатка2 дoлжно равняться знaчению строки 21 декларации НДС oтчетного налогового пeриода, прошлые месяцы я одной строчкой указывала только сумму строки 21 декларации,хотя у нас еще пару месяцев назад возникало отрицательное значение. обязательно все по месяцам расписывать?
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 12 серпня 2016, 12:26
- Дякував (ла): 5 разів
Добрый день! Разблокировали налоговую накладную от 30.08.2017г, которую контрагент регистрировал в сентябре, разблокировали 10.11.2017г, могу ли я показать ее у себя в декларации за октябрь?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Нет, отражаете в деке за ноябрь.alena_zevs писав:Добрый день! Разблокировали налоговую накладную от 30.08.2017г, которую контрагент регистрировал в сентябре, разблокировали 10.11.2017г, могу ли я показать ее у себя в декларации за октябрь?