Амортизация по-новому с 01.04.2011

Света239
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 17 лютого 2011, 06:15
Подякували: 8 разів

Повідомлення Света239 »

Скажите, пожалуйста, первонач. ст-ть авто 21369, износ-20485, ост. ст-ть-884. Эксплуатируется с 1993г., т.е. максим. строк исчерпан. Мне добавить примерно 1 год и эти 884грн. с амортизировать по прямолинейному способу или как? Голова уже идет кругом.

tamara.t13
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 753
З нами з: 04 травня 2011, 08:21
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 80 разів

Повідомлення tamara.t13 »

Света239 писав:Скажите, пожалуйста, первонач. ст-ть авто 21369, износ-20485, ост. ст-ть-884. Эксплуатируется с 1993г., т.е. максим. строк исчерпан. Мне добавить примерно 1 год и эти 884грн. с амортизировать по прямолинейному способу или как? Голова уже идет кругом.
Да. вы даже можете 1 месяц поставить и за 1 месяц доамортизировать. я так сделала с теми ОС у которых маленькая остаточная стоимость осталась

Света239
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 17 лютого 2011, 06:15
Подякували: 8 разів

Повідомлення Света239 »

И еще такой глупый вопрос:
1.ост. ст-ть ос.ср-в 0,00грн., срок ввода в экс. 1970-1980гг., т.е. все сроки пол.использования прошли, мне с ними ни чего не делать? Просто в инв. указать, что ост. ст-ть 0,00грн. и все?
2. осн. ср-во ( здание) введено в экс. в 1975г., в 2007г. модернизация была и ув. первонач. ст-ть. Срок полезного использования 20 лет как расчитывать?

assja
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 16 червня 2011, 08:04

Повідомлення assja »

Доброго дня всем, у меня возник такой забавный вопрос, а ответ я похоже где-то пропустила: амортизацию в налоговом учете по-прежнему начисляем поквартально с квартала следующего за датой введения в эксплуатацию или уже помесячно как в бухучете. у меня основные введены в апреле и июне их с какого квартала (месяца)амортизировать? Подскажите, пожалуйста, если кто знает.

tamara.t13
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 753
З нами з: 04 травня 2011, 08:21
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 80 разів

Повідомлення tamara.t13 »

амортизацию начисляем ежемесячно так же как и в бухгалтерском учете

Катюха
Гуру
Гуру
Повідомлень: 88
З нами з: 05 квітня 2011, 02:59
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення Катюха »

Прошу помощи! в какую группу ОС внести башенный кран и автопогрузчик? Заранее спасибо.cvr2005t@ukr.net

Радость
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Радость »

ДЛЯ ТЮШИ Вы задавали вопрос-как внести временную налоговую разницу: встретила такую проводку и считаю логичной: Дт 1091(Ваш 106 не думаю,что ошибочно) Кт 00.

Радость
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Радость »

Для Катюхи. А чем смущает группа 4 (бух.счет 104) - у меня автопогрузчик в этой группе. башенного крана нет, но думаю, туда же можно.на каком они у вас бух.счете?

kukusya
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 07 червня 2011, 06:37

Повідомлення kukusya »

Всем здравствуйте! А почему ни у кого не возник вопрос как быть с модернизацией (улучшением) ОС, которое прошло в сумме 10% от балансовой ст-ти ОС на начало года. У меня в бух. увеличивалась стоимость ОС, а вНУ были расходы. Может эти суммы нужно снимать с остаточной для НУ, а если снимать то как, ведь бралось 10 % от стоимости всех ОС и как теперь распределить по объектам???? Может кто- то разобрался7

Виктория 80
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7199
З нами з: 22 червня 2011, 05:34
Дякував (ла): 1215 разів
Подякували: 1826 разів

Повідомлення Виктория 80 »

Радость писав:ДЛЯ ТЮШИ Вы задавали вопрос-как внести временную налоговую разницу: встретила такую проводку и считаю логичной: Дт 1091(Ваш 106 не думаю,что ошибочно) Кт 00.
Здравствуйте вот решила поделиться своим опытом да и набраться как говориться. вышло обновление 1С 7,7 где есть документ "коррект. остатков НМА" вот там и можно отдельной строкой ввести разницу между БУ и НУ у кого она есть, (которая амортизируется 3 года) и всё прекрасно получается и не надо забалансовый счёт применять , только я столкнулась с тем что мне неправильно посчитало остаточную стоимость по НУ , пришлось вручную её корректировать , кому надо пишите - расскажу подробно

Відповісти

Повернутись до “Амортизація”