Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Подскажите, пожалуйста. В январе НДС был к уплате, а вот в феврале получился с минусом. Я заполняю Деку, додаток 5 и обязательно додаток 2? и так до тех пор пока этот минус уйдёт со строки 21?#clamping# КАк быть с графой 6 в нём?#wall#

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8537
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1892 рази
Подякували: 6499 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ЗаИр писав:Подскажите, пожалуйста. В январе НДС был к уплате, а вот в феврале получился с минусом. Я заполняю Деку, додаток 5 и обязательно додаток 2? и так до тех пор пока этот минус уйдёт со строки 21?#clamping#
ВСе правильно.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Tasa писав:
ЗаИр писав:Подскажите, пожалуйста. В январе НДС был к уплате, а вот в феврале получился с минусом. Я заполняю Деку, додаток 5 и обязательно додаток 2? и так до тех пор пока этот минус уйдёт со строки 21?#clamping#
ВСе правильно.
а графа 6 будет такая же как и графа 5 в додатке 2?

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

Доброе утро всем. У меня по деке НДС за февраль 2016 г. получается минус 250,00. Я должна заполнять Додаток 2? Если да, то как правильно его заполнять подскажите пожалуйста.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ЗаИр писав:
Tasa писав:
ЗаИр писав:Подскажите, пожалуйста. В январе НДС был к уплате, а вот в феврале получился с минусом. Я заполняю Деку, додаток 5 и обязательно додаток 2? и так до тех пор пока этот минус уйдёт со строки 21?#clamping#
ВСе правильно.
а графа 6 будет такая же как и графа 5 в додатке 2?
если нет задолженности перед поставщиками, то да.

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

Ребекка писав:
ЗаИр писав:
Tasa писав: ВСе правильно.
а графа 6 будет такая же как и графа 5 в додатке 2?
если нет задолженности перед поставщиками, то да.
. А якщо ні і в нас є заборгованність перед постачальниками, тоді потрібно порахувати ооплачені суми і включити їх у гр.6. І підскажіть чий іпн ставити у гр.2 покупця чи постачальника?

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

MILANA писав:могу ли я налог.накладную за январь включить в след. месяце ?
да

AllkaOk
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 01 лютого 2016, 22:16
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення AllkaOk »

Помогите разобраться!
ст. 19 - 3135
ст. 19,1 - 3135
ст. 21 - 3135

Какие еще строки нужно заполнять? И как посчитать ст 19,1 окошко?#wall#
Спасибо

Лариса М
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 767
З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
Дякував (ла): 164 рази
Подякували: 207 разів

Повідомлення Лариса М »

AllkaOk писав:Помогите разобраться!
ст. 19 - 3135
ст. 19,1 - 3135
ст. 21 - 3135

Какие еще строки нужно заполнять? И как посчитать ст 19,1 окошко?#wall#
Спасибо
если у вас заполнено окошко 21, вам необходимо заполнить Д2.
В маленьком окошке 19,1 ставите сумму, з Витягу, который Вам придетт, после подачи запита
В Медке это ынформацыйна довыдка, запит 1301206 (а по ходу 19,1 большое окошко заполнится автоматом )

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

В липні 2015 збільшила суму ПК згідно "реєстраційну суму збільшено на суму переплат по ПДВ коштами станом на 1 липня 2015 року. Таке збільшення здійснено одноразово. Особливості врахування такої суми переплат у зменшення податкових зобов’язань по податіковій декларації ПКУ ст.200 "
А як провести цю суму в 1с , щоб с-до 6412 співпадало на кінець періода??? Через 315 рах?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”